日東ベスト株式会社

証券コード: 2877 / 対象年度: 2018 / 提出日: 2018-06-26
業種 食料品

現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。

このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。

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3分で読める事業概要

有価証券報告書の記載内容をもとに、事業内容・主なサービス・確認ポイントを自動整理した参考情報です。

事業の概要

加工食品(冷凍食品、缶詰、レトルトパウチ食品等)および日配食品の製造販売を行う企業です。グループ内に複数の子会社を擁し、国内だけでなくベトナムでの製造・販売も展開しています。また、細胞培養に関する研究や関連製品の製造販売も行っています。

主な事業領域

加工食品(冷凍食品、製品群を含む)および日配食品の製造販売事業

主な製品・サービス

  • 冷凍食品
  • 缶詰
  • レトルトパウチ食品
  • 冷蔵食品
  • 培養液・細胞培養システム

ビジネスモデル

製造販売による収益。子会社への委託製造を含む体制で、冷凍食品や缶詰などの加工食品を生産し、流通網を通じて提供。

セグメント・事業構成

単一セグメント(食品の製造販売および付帯事業)

戦略・方向性

技術力の強化による品質向上、原材料の安定確保、品質管理の徹底、株主利益の増大と財務体質の強化。また、顧客ニーズに応じた新商品の研究開発に注力。

強みとして読み取れる点

  • 子会社を活用した広範な製造体制
  • 海外(ベトナム)での展開
  • 多岐にわたる食品カテゴリー(冷凍、缶詰、レトルト等)の取り扱い

課題として読み取れる点

  • 海外事業の初期コスト負担
  • 物流費用の増加
  • 人手不足や競争激化といった厳しい経営環境への対応

確認ポイント

  • 海外事業の収益性改善
  • 原材料・物流コスト上昇への対応策
  • 新商品の開発状況

概要整理の信頼度: 4 / 5 ・事業内容、セグメント、戦略、課題が明記されており、概要把握には十分な情報があるため。

有報ナビによる分析

有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。

各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。

特に「リスク開示記載度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。

スコアの詳しい見方
リスク開示記載度
スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
方針記載度
スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
投資・変化記載度
スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。

リスク開示の整理

リスク開示記載度: 1 / 5

有報ナビによる整理

食の安全性に関する問題(異物混入、表示間違い等)による訴訟・損害賠償等のリスク。主要顧客(売上高10%以上)の経営方針変更に伴う販売への影響。家畜の疾病、気象、相場、セーフガード、為替変動、および原油価格の高騰に起因する原料調達コストや製造・物流コストの上昇リスク。食品衛生法等の法令改正による影響。退職給付に係る前提条件の変化や資産価値下落による減損リスク。自然災害等による事業継続への支障。海外展開における市場開拓の停滞や地政学的・経済的状況の変化による影響。

経営方針・課題の整理

方針記載度: 3 / 5

有報ナビによる整理

食品製造販売における強固な技術力と品質管理体制を構築しており、海外展開を含む成長戦略が明確。原材料価格や物流費の変動に対するリスク認識は高いものの、安定した財務基盤で対応する方針。

成長方針

技術力の強化による高品質な製品開発、原材料の安定確保、品質管理体制の強化、海外展開(ベトナム等)を通じた事業拡大、新商品研究開発への注力。

資本政策

自己資金および借入金により、安定的な資金調達を行い、成長を維持するための運転資金および設備投資資金を確保。低利率の長期借入金を活用した安定的な財務体質の構築。

リスク対応方針

ISO9001に基づく品質マネジメントシステムの推進、専門部署・委員会の設置。原料調達リスク(病害、気象、相場、為替)に対する管理体制の整備。海外展開における地政学的・経済的リスクへの対応策の検討。

関連する原文は、下部の「有報本文」に掲載しています。

投資・研究開発・成長施策の整理

投資・変化記載度: 3 / 5

有報ナビによる整理

食品製造販売における高度な加工技術と安全性確保に向けた研究開発に注力。設備投資は生産能力の維持・向上に充てられ、中長期的な成長戦略として海外進出と機能性成分の研究を推進している。

設備投資の方向性

工場建屋の増改築、および食品製造機械の新規・更新投資を継続的に実施。安定供給体制と生産性の向上に重点を置く。

研究開発・商品開発

試作開発部と研究部の2部門体制で、高付加価値な製品開発(畜肉、デザート等)、微生物制御による安全性確保、および山形県産資源を活用した機能性成分の解析・活用に向けた共同研究を実施。

投資・変化テーマ

  • 加工食品の高度化
  • 品質管理体制の強化
  • 海外展開の推進

関連キーワード

  • 微生物制御
  • アレルギー物質管理
  • 機能性成分解析
  • 製造技術開発

財務情報

提出書類の財務情報を、会計基準や表示範囲とあわせて整理しています。

表示基準

会計基準日本基準 連結区分連結 対象期間2017-04-01 〜 2018-03-31 表示状況表示可能

提出日: 2018-06-26

財務情報

業績

売上高

522.53億円
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売上高
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営業利益

13.71億円
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経常利益

14.98億円
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税引前利益

14.25億円
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親会社帰属利益

10.04億円
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財政状態・流動性

総資産

387.3億円
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137.78億円
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株主資本

129.69億円
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現金及び現金同等物

35.88億円
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キャッシュフロー

3区分

営業CF

+35.85億円
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財務項目の関係

資本項目の関係

異なる値・別Fact
根拠・定義
relation state
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確認事項

開示上の確認事項

この表示に確認事項はありません。

文書情報を確認
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2017-04-01 〜 2018-03-31
表示状況
表示可能
選定状況
表示可能
raw presentation state
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raw selection status
ready

有報本文

有報ナビによる整理の根拠となる原文を、項目ごとに確認できます。

事業・経営に関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業・経営に関する有報本文を表示

事業の内容

抽出本文 / 原文長 約549文字

3 【事業の内容】 当社グループは、当社及び連結子会社5社と持分法適用関連会社1社で構成されており、加工食品(冷凍食品、缶詰、レトルトパウチ食品等)及び日配食品の製造販売を主な事業としているほか、これらに付帯する事業を行っております。 各事業における当社グループ各社の位置付けは次のとおりであります。 (冷凍食品事業部門) 当社が製造・販売するほか、関西ベストフーズ株式会社と九州ベストフーズ株式会社及び日東アリマン株式会社が当社の製造委託により冷凍食品の製造を行っております。 (日配食品事業部門) 株式会社爽健亭が製造及び販売を行っております。 (缶詰事業部門等) 当社が缶詰、レトルトパウチ食品、冷蔵食品等の製造・販売を行うほか、日東アリマン株式会社は、当社の製造委託によりレトルトパウチ食品の製造を行っております。 (海外食品事業部門) JAPAN BEST FOODS COMPANY LIMITEDがベトナム社会主義共和国において製造及び販売を行っております。 (その他) 株式会社機能性ペプチド研究所が、動物細胞の培養に関する研究と、培養液及びそのシステムの製造並びに販売を行っております。 以上の内容を図示すると次のとおりであります。 ※1 連結子会社。 ※2 持分法適用関連会社。

経営方針・経営戦略・対処すべき課題

抽出本文 / 原文長 約956文字

1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1)会社の経営の基本方針 経営の基本方針は、食品産業の分野において広く社会に貢献し企業価値の向上に努め、永続と繁栄をはかることにより、株主をはじめとする関係者のご期待に応えることにあります。 上記の方針に基づいて、消費者が快適な食生活を実現するための食材を提供するのが当社グループの任務です。 (2)目標とする経営指標、進捗及び達成状況 当社グループは中期経営計画を作成し、平成28年度を初年度として、3年後に経常利益20億円、5年後に経常利益30億円を目標数値とし、営業活動の強化や生産性の向上に全社一丸となって取り組んでまいります。 収益性の向上に取り組んだ結果、想定いたしました進度に対しては、「3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (業績等の概要) (1) 業績」に記載の通りとなりました。 (3)中長期的な会社の経営戦略 当社グループでは、安全・安心かつ安定的な商品の供給体制やコンプライアンス体制の強化をはかるとともに、お客様のニーズを捉えた新商品の研究開発に努め、更に環境対策や経営の効率化を推進するために次の基本戦略に基づいて実行しております。 (基本戦略) ① 技術力の強化により高度な品質を実現し、商品力の強化をはかります。 ② 商品の安定供給のために、原材料の安定確保をはかります。 ③ 品質維持・管理に最大限の注意を払います。 ④ 株主利益の増大と財務体質の強化をはかります。 (4)経営環境及び対処すべき課題 食品業界を取り巻く環境は、少子高齢化等による社会構造の変化や業態を超えた競争の激化により、厳しい状況が続いております。加えて、異物混入防止や放射能、アレルゲンへの対応も含めた安全・安心な食の提供や環境問題への対応等、企業に求められる社会的責任は増大してきております。 このような環境に対し、当社グループでは顧客ニーズの収集に努めて顧客満足を推進し、品質の維持向上と安全・安心な商品の安定的な供給体制を維持するために検査・分析能力等の更なる充実を図り、グループ全体の収益性の向上に取り組んでまいります。

対処すべき課題

抽出本文 / 原文長 約956文字

1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1)会社の経営の基本方針 経営の基本方針は、食品産業の分野において広く社会に貢献し企業価値の向上に努め、永続と繁栄をはかることにより、株主をはじめとする関係者のご期待に応えることにあります。 上記の方針に基づいて、消費者が快適な食生活を実現するための食材を提供するのが当社グループの任務です。 (2)目標とする経営指標、進捗及び達成状況 当社グループは中期経営計画を作成し、平成28年度を初年度として、3年後に経常利益20億円、5年後に経常利益30億円を目標数値とし、営業活動の強化や生産性の向上に全社一丸となって取り組んでまいります。 収益性の向上に取り組んだ結果、想定いたしました進度に対しては、「3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (業績等の概要) (1) 業績」に記載の通りとなりました。 (3)中長期的な会社の経営戦略 当社グループでは、安全・安心かつ安定的な商品の供給体制やコンプライアンス体制の強化をはかるとともに、お客様のニーズを捉えた新商品の研究開発に努め、更に環境対策や経営の効率化を推進するために次の基本戦略に基づいて実行しております。 (基本戦略) ① 技術力の強化により高度な品質を実現し、商品力の強化をはかります。 ② 商品の安定供給のために、原材料の安定確保をはかります。 ③ 品質維持・管理に最大限の注意を払います。 ④ 株主利益の増大と財務体質の強化をはかります。 (4)経営環境及び対処すべき課題 食品業界を取り巻く環境は、少子高齢化等による社会構造の変化や業態を超えた競争の激化により、厳しい状況が続いております。加えて、異物混入防止や放射能、アレルゲンへの対応も含めた安全・安心な食の提供や環境問題への対応等、企業に求められる社会的責任は増大してきております。 このような環境に対し、当社グループでは顧客ニーズの収集に努めて顧客満足を推進し、品質の維持向上と安全・安心な商品の安定的な供給体制を維持するために検査・分析能力等の更なる充実を図り、グループ全体の収益性の向上に取り組んでまいります。

経営成績・財政状態の概況

抜粋表示 / 原文長 約1523文字

3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 (業績等の概要) (1) 業績 当連結会計年度におけるわが国の経済は、政府による経済対策効果等による雇用環境や企業収益の改善を背景に、緩やかな景気回復基調で推移いたしましたが、世界経済の変動による影響等から不透明な状況が続いております。 食品業界におきましては、消費者の安全・安心への意識の高まりや低価格志向継続のほか、競争激化や人手不足等、厳しい経営環境で推移いたしました。 このような環境のなかで、当社グループにおきましては、販売力の強化、お客様のニーズを捉えた商品開発、お客様への迅速な対応に努めて参りました。その結果、当連結会計年度における売上高は、522億5千3百万円(前年同期比1.7%増)となりました。 利益面に関しましては、海外食品事業が操業開始初年度で経費負担が大きいことや、国内における物流費用の増加等から、営業利益は13億7千万円(前年同期比11.6%減)、経常利益は14億9千7百万円(前年同期比9.5%減)、親会社株主に帰属する当期純利益は10億3百万円(前年同期比13.4%減)となりました。 事業部門の区分別の売上高は、次のとおりであります。なお、当社グループの事業は単一セグメントであるため、部門別により記載しております。 冷凍食品部門につきましては、421億7千1百万円(前年同期比3.1%増)となりました。 日配食品部門につきましては、72億6千7百万円(前年同期比5.2%減)となりました。 缶詰部門等につきましては、28億1千3百万円(前年同期比0.4%増)となりました。 (2) キャッシュ・フローの状況 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ6億3千5百万円増加し、35億8千8百万円となりました。 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 (営業活動によるキャッシュ・フロー) 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益14億2千5百万円、減価償却費16億6千4百万円、等により35億8千4百万円の資金収入(前年同期は23億1千4百万円の資金収入)となりました。 (投資活動によるキャッシュ・フロー) 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出13億5千1百万円等により13億8千4百万円の資金支出(前年同期は10億6千2百万円の資金支出)となりました。 (財務活動によるキャッシュ・フロー) 財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少6億円、割賦債務の返済3億9千9百万円等により、15億3千5百万円の資金支出(前年同期は2億6千8百万円の資金支出)となりました。…

セグメント関連

抽出本文 / 原文長 約65文字

【セグメント情報】 当社グループの事業は、食品の製造販売並びにこれらの付帯事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

主要な顧客・販売先

抜粋表示 / 原文長 約1359文字

3 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。 相手先 前連結会計年度 当連結会計年度 販売高(千円) 割合(%) 販売高(千円) 割合(%) 三菱食品株式会社 5,324,030 10.37 5,689,051 10.89 (経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容) 経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(平成30年6月26日)現在において当社グループが判断したものであります。 (1) 重要な会計方針及び見積り 当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。見積りが必要となる事項につきましては、合理的な基準に基づき、会計上の見積りを行っております。 (2) 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容 詳細につきましては、「3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (業績等の概要) (1) 業績」をご参照下さい。 (3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析 (キャッシュ・フロー) 詳細につきましては、「3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (業績等の概要) (1) キャッシュ・フローの状況」をご参照下さい。 (資金需要) 当社グループの運転資金需要のうち主なものは、材料購入のほか、労務費、経費、販売費及び一般管理費等の費用によるものであります。販売費及び一般管理費の主なものは、運搬費及び保管費、人件費等であります。 当社グループの研究開発費は一般管理費及び当期製造費用に含まれておりますが、研究開発に携わる従業員の人件費が主要な部分を占めております。 (契約上の債務) 平成30年3月31日現在の当社グループの契約債務の概要は以下のとおりであります。 年度別要支払額 (単位:百万円) 契約債務 合計 1年以内 1年超2年以内 2年超3年以内 3年超 短期借入金 2,110 2,110 長期借入金 7,527 1,979 1,717 1,237 2,592 長期未払金 692 311 198 104 76 リース債務 10 (財務政策) 当社グループは、運転資金及び設備資金について、自己資金または借入により調達しております。このうち借入による資金調達については、運転資金は短期借入金で、設備投資に必要な資金は長期借入金で調達しております。 平成30年3月31日現在、短期借入金の残高は21億1千万円で、平均利率は0.5%、長期借入金の残高は75億2千7百万円で平均利率は0.9%となっております。…

リスクに関する有報本文

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事業等のリスクの原文を表示

事業等のリスク

抜粋表示 / 原文長 約1859文字

2 【事業等のリスク】 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(平成30年6月26日)現在において当社グループが判断したものであります。ただし、以下は当社グループの全てのリスクを網羅したものではなく、記載されたリスク以外のリスクも存在します。 (安全性のリスク) 当社グループでは、お客様へ安全安心な商品を提供するために、ISO9001の品質マネジメントシステムを推進し、また品質保証に関する専門部署や委員会を設置する等、安全性の確保に向けた最大限の努力をしております。しかしながら、当社グループの想定を超えた事象や、社会全般にわたる食の安全性に関わる問題の発生、あるいは、当社商品における異物混入や表示間違い等により回収費用や訴訟・損害賠償等が発生した場合、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 (主要顧客企業への依存について) 当社グループの全売上高に占める割合が10.0%以上となる主要顧客企業において経営方針に変更が生じた場合、当社グループの販売状況に影響が生じることが予想され、このことは当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 (原料の調達及び価格) 当社グループが使用する原料の調達及び価格につきましては、下記の要因により当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 ・家畜の疾病 使用する原料の産出国或いは地域において、BSE・鳥インフルエンザ等の家畜の疾病が発生した場合、原料輸入禁止措置等に伴う供給量減により、畜肉原料の調達困難及び価格が上昇することが予想されます。 ・気象 冷夏、暖冬や台風をはじめとする異常気象により農水産物の作柄が悪化した場合、原料の調達困難及び価格が上昇することが予想されます。 ・相場 家畜の疾病や異常気象、各国の経済情勢や政策等による消費状況の変化、また、エネルギー資源としての農作物の需要増等により、市場での原料供給が需要を下回った場合等、調達困難及び相場による価格上昇が予想されます。 また、原油価格の高騰は、包装用容器やフィルム等の原料価格へ悪影響を及ぼすことが予想されます。 ・セーフガード 原料輸入量の急激な増加によりセーフガードが発動された場合、原料購買価格が上昇いたします。 ・為替 当社の予想した為替レートに対して大幅な円安ドル高となった場合、原料購買価格が上昇いたします。 (原油価格) 原油価格の高騰は、原材料の価格高騰のみならず、燃料費をはじめとする製造コストや物流コストの上昇を招き、このことは当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。…

投資・研究開発に関する有報本文

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研究開発・設備投資などの有報本文を表示

研究開発活動

抽出本文 / 原文長 約569文字

5 【研究開発活動】 当社グループの研究開発活動は、安全・安心な食生活への貢献を目指し、お客様の満足度を最優先にして「製品」を開発することを目的としております。 当連結会計年度は、試作開発部と研究部の2部署体制で研究開発を進めました。試作開発部は、製品開発を担当する部門として新製品の開発を進めました。研究部では基盤技術研究や加工技術開発、微生物に関連する技術開発、食品に関する分析・鑑定技術研究を行いました。商品企画部、生産部、各工場などの関連部署と密接な連携をはかり、効率的な研究開発を進めました。 主な研究開発の概要及び成果は以下の通りであります。 1 高付加価値化のための製造技術開発 ① 畜肉製品・調理加工品・デザート類などの主要製品群について、それぞれ技術開発テーマを設定し、新製品開発・新規メニュー提案を行いました。 ② お客様のニーズに対応するための製品強化に取り組みました。 ③ さらなる製品の品質向上・高付加価値化を目指し、新たな品質評価技術を利用した加工技術開発に取り組みました。 2 安全性・信頼性確保のための技術開発 ① 安全性向上のため、製造ラインや新製品について、微生物制御に関する研究を行いました。 ② 食物アレルギー対応製品の拡大にともなう安全性確保のため、アレルギー物質の管理・分析体制を強化しました。

設備投資等の概要

抽出本文 / 原文長 約1053文字

2 【主要な設備の状況】 (1) 提出会社 平成30年3月31日現在 事業所名 (所在地) セグメントの名称 設備の内容 帳簿価額(千円) 従業員数 (名) 建物及び 構築物 機械装置 及び運搬具 土地 (面積千㎡) その他 合計 寒河江工場他 (山形県寒河江市他) 食品製造 販売事業 工場及び製造設備 5,260,760 4,661,256 2,740,450 (195) 44,447 12,706,914 488 (603) 営業本部・東京支店他 (千葉県船橋市他) 食品製造 販売事業 事務所他 89,637 120,371 (11) 6,791 216,799 208 (18) 本社・研究所 (山形県寒河江市) 食品製造 販売事業 事務所他 121,338 27,448 (―) 84,592 246,752 216 (7) (注) 1 従業員数欄の( )書は外書で、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 2 帳簿価額のうち、「その他」は、工具、器具及び備品等であります。 3 工場及び製造設備の一部を国内子会社の九州ベストフーズ㈱、関西ベストフーズ㈱及び㈱爽健亭に貸与しております。 4 現在休止中の主要な設備はありません。 (2) 国内子会社 平成30年3月31日現在 会社名 事業所名 (所在地) セグメントの名称 設備の内容 帳簿価額(千円) 従業員数 (名) 建物及び 構築物 土地 (面積千㎡) 合計 九州ベストフーズ㈱ 本社 (福岡県八女郡広川町) 食品製造 販売事業 工場 115,037 324,429 (13) 439,467 58 (5) (注) 1 従業員数欄の( )書は外書で、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 2 現在休止中の主要な設備はありません。 (3) 在外子会社 平成30年3月31日現在 会社名 事業所名 (所在地) セグメントの名称 設備の内容 帳簿価額(千円) 従業員数 (名) 建物及び 構築物 機械装置 及び運搬具 その他 合計 JAPAN BEST FOODS COMPANY LIMITED 本社 (ベトナム社会主義共和国ドンナイ省) 食品製造 販売事業 工場 447,141 357,905 18,153 823,200 91 (―) (注) 1 従業員数欄の( )書は外書で、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 2 帳簿価額のうち、「その他」は、工具、器具及び備品等であります。 3 現在休止中の主要な設備はありません。

その他の有報本文

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配当政策

抽出本文 / 原文長 約460文字

3 【配当政策】 当社は、株主の皆様に対する安定的な配当の継続を経営の重要課題として、経営基盤の強化と収益力の向上に努めるなか、株主資本の充実をはかり、長期的な視点と業績を勘案しながら利益配分を行います。 当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、株主総会であります。 当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記の方針と当期の業績等を勘案し、普通配当12円に特別配当3円を加え、1株当たり15円としております。 内部留保資金につきましては、設備投資及び情報関連投資資金に充てるとともに、営業活動の拡大展開に活用し、事業収益力の向上に努めてまいる所存であります。 なお、当社は「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる」旨を定款に定めております。 (注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額 (百万円) 1株当たり 配当額(円) 平成30年6月26日 181 15 定時株主総会決議

従業員の状況

抽出本文 / 原文長 約260文字

5 【従業員の状況】 当社グループの事業は単一セグメントであるため、セグメントに関連付けた説明は記載しておりません。 (1) 連結会社の状況 平成30年3月31日現在 従業員数(名) 1,259 (1,072) (注) 1 従業員数は就業人員であります。 2 上記中の( )書は外書で、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 3 前連結会計年度に比べ従業員数が140名増加しておりますが、主として連結子会社JAPAN BEST FOODS COMPANY LIMITEDの操業開始に伴い従業員を採用したものであります。

コーポレート・ガバナンス

抜粋表示 / 原文長 約10159文字

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】 ※コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社グループは、市場のニーズを捉えた安全・安心な製品の供給、顧客満足の向上、社会への貢献等の企業責任を果たす観点から、経営の透明性と経営チェック機能の充実、法令遵守と企業倫理の向上を重要課題としております。 ① 企業統治の体制 a 体制の概要及び採用する理由 当社における企業統治の体制は、以下のとおりです。 (体制の概要) (ⅰ) 業務管理機能 当社は、取締役会及び監査役会により業務執行の監督と監査を行っております。 取締役会は18名(社外取締役1名)で構成され、経営方針、法令で定められた事項、経営に関する重要事項等の業務執行を決定し、監督する機関と位置付けております。 監査役会は監査役3名(社外監査役2名)で構成され、監査役は、取締役会、経営会議に出席するほか、各事業所を実査、立会、照合し、経営全体の監査を行い、監査役会にはかったうえで、取締役会に監査結果を報告しております。 なお、会計監査の適正を確保するため、会計監査人から監査役会、取締役会が法令に基づく会計監査の報告を受けております。 (ⅱ) 業務執行体制 当社は、代表取締役及び各部門の業務管掌取締役による経営会議により業務を執行しております。 経営会議は取締役9名で構成され、業務の効率的執行を図るため、取締役会の決定事項等について事前審議を行うとともに、経営の重要事項について審議しております。なお、経営会議のもとに販売・生産・開発・管理・予算の5つの分科会を置き、さらなる業務の効率的執行を図っております。 (ⅲ) 内部監査 社長直属の独立した業務監査部門である内部監査室が、各部門の業務遂行状況について監査を行っております。その役割は、業務監査に加えて、監査役監査及び会計監査人監査と両輪となり、経営の透明性と経営チェック機能の充実を図っております。 (体制を採用する理由) 当社は、業務執行について、取締役会による監督と監査役会による監査の二重のチェック機能を有することから、監査役設置会社の体制を選択しております。監査役3名のうち2名は社外監査役であり、経営の監視機能としてより有効であると判断しております。 また、意思決定の迅速化・効率化を図るため、経営会議を設置し業務執行にあたっております。さらに、経営の透明性・健全性を強化するため、監査体制に加えて社外の有識者による企業倫理委員会を設置しております。 以上のように、経営の透明性を確保したうえで環境の変化に対応すべく、現状の体制で運営しております。…

重要な契約等

抽出本文 / 原文長 約26文字

4 【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。

大株主の状況

抽出本文 / 原文長 約442文字

(6) 【大株主の状況】 平成30年3月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数(千株) 発行済株式(自己株式を 除く。)の総数に対する 所有株式数の割合(%) 日東ベスト取引先持株会 山形県寒河江市幸町4-27 1,278 10.57 有限会社ウチダ・コーポレート 山形県寒河江市栄町1-16 941 7.78 日東ベスト従業員持株会 山形県寒河江市幸町4-27 707 5.84 農林中央金庫 東京都千代田区有楽町1-13-2 605 5.00 株式会社山形銀行 山形県山形市七日町3-1-2 600 4.96 株式会社ウチダ・ホールディングス 山形県寒河江市栄町1-16 527 4.36 内 田 淳 山形県寒河江市 343 2.84 鈴 木 俊 幸 山形県寒河江市 304 2.52 国分グループ本社株式会社 東京都中央区日本橋1-1-1 293 2.43 東洋製罐グループホールディングス株式会社 東京都品川区東五反田2-18-1 291 2.41 5,891 48.69

出典

データ元
EDINET 有価証券報告書
docID
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技術情報

分析バージョン
2018
使用モデル
gemma4:12b

このページについて

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