株式会社キューブシステム

証券コード: 2335 / 対象年度: 2018 / 提出日: 2018-06-27
業種 情報・通信業

現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。

このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。

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3分で読める事業概要

有価証券報告書の記載内容をもとに、事業内容・主なサービス・確認ポイントを自動整理した参考情報です。

事業の概要

ITを活用したシステムソリューション・サービスを提供。流通、通信、金融などの基幹産業において、顧客のビジネスモデル変革や経営環境の変化への対応を支援するSI(システムインテグレーション)およびアウトソーシング事業を展開。特にスーパー向け基盤構築や通信キャリア向け案件に強みを持つ。

主な事業領域

ITを活用したシステムソリューション・サービスを提供し、顧客のビジネスモデル変革と経営環境の変化への対応を支援する。

主な製品・サービス

  • システムインテグレーション・サービス
  • システムアウトソーシング・サービス
  • プロフェッショナル・サービス

ビジネスモデル

システムソリューション・サービスの単一事業として、顧客の情報化サイクルに応じた3つの品目(インテグレーション、アウトソーシング、プロフェッショナル)から構成されるサービスを提供し、売上を上げる。

セグメント・事業構成

システムソリューション・サービス事業の単一セグメント。品目別には「システムインテグレーション・サービス」「システムアウトソーシング・サービス」「プロフェッショナル・サービス」に区分される。

戦略・方向性

「顧客第一主義」「重点主義」「総員営業主義」を基本方針とし、中長期経営ビジョン『VISION 2020』に基づき、既存事業の拡大、新規領域(ブロックチェーン、アジャイル開発等)への展開、技術投資、および人的リソースの確保と育成に注力する。

強みとして読み取れる点

  • 流通・通信・金融などの基幹産業における強固な顧客基盤
  • 高度なシステム構築能力
  • 独自の研究開発プログラムによる新規事業化推進

課題として読み取れる点

  • 人件費・外注費の高騰への対応
  • 競合他社との価格競争の激化
  • 人的リソースの確保と生産性の向上

確認ポイント

  • ブロックチェーンやアジャイル開発等の新技術への投資成果
  • 新規領域(ネットワークサービス、ノンバンク等)への展開状況
  • 人材育成による一人当たりの生産性・収益性の改善

概要整理の信頼度: 4 / 5 ・事業内容、主要顧客、経営戦略、課題が詳細に記載されており、概要把握には十分な情報がある。

有報ナビによる分析

有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。

各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。

特に「リスク開示記載度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。

スコアの詳しい見方
リスク開示記載度
スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
方針記載度
スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
投資・変化記載度
スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。

リスク開示の整理

リスク開示記載度: 2 / 5

有報ナビによる整理

特定の取引先への依存:野村総合研究所(38.7%)および富士通(22.9%)への売上集中があり、これらの動向が経営成績に影響する可能性がある。対応策としてエンドユーザーとの関係構築を強化。プロジェクトの損益管理:不採算案件や想定外の追加作業による収益性の低下リスクがある。対策としてISO9001準拠の品質マネジメントシステムや専門部署によるレビューを実施。人材確保と外部委託:高度な技術力を持つ人材の確保が重要であり、また製造コストに占める外注費割合が高い(61.4%)ため、ビジネスパートナーとの良好な関係維持が必要。次期経営者の育成:後継者育成の遅れが事業戦略や業績に悪影響を及ぼす可能性がある。情報管理・漏洩:従業員や委託先による機密情報の漏洩リスクがあり、セキュリティマネジメントシステムの強化で対応。

経営方針・課題の整理

方針記載度: 4 / 5

有報ナビによる整理

ITシステムソリューションを提供。強固な顧客基盤を持ちつつ、DXやブロックチェーンなどの新技術への投資を積極的に進める成長戦略が明確。特定取引先への依存と高い外注比率というリスクに対し、管理体制の強化と人材育成で対応する方針。

成長方針

「VISION 2020」に基づき、既存事業(流通・金融等)の強みを活かした拡大と、DX関連の新規領域(ブロックチェーン、アジャイル開発、クラウドサービス)への投資。海外展開(アジア中心)および人材育成・確保を通じた経営基盤強化。

資本政策

資本効率の向上とROE10%以上の継続的な達成を目指す。また、経営基盤強化の一環として、株式報酬制度を導入し、中長期的な企業価値の増大への貢献意識を高めるためのインセンティブプランを検討。

リスク対応方針

特定顧客への依存リスクに対し、エンドユーザーとの関係構築を強化。不採算案件の防止に向けたプロジェクト管理体制の整備と品質向上。高度な技術に対応するための人的リソースの確保と教育。情報漏洩に対するセキュリティマネジメントの強化。

関連する原文は、下部の「有報本文」に掲載しています。

投資・研究開発・成長施策の整理

投資・変化記載度: 4 / 5

有報ナビによる整理

同社はシステムインテグレーションおよびアウトソーシングを主軸とし、クラウド、ブロックチェーン、AI、IoTといった先端技術への積極的な研究開発投資を行っている。DX推進に向けたアジャイル開発の導入や、高度な専門性を有する人材の確保・育成に注力しており、技術革新を成長戦略の核に据えている。

設備投資の方向性

具体的な設備投資の特記事項はないものの、事業拡大に向けた技術基盤の整備と人材確保への投資を継続。

研究開発・商品開発

2016年度よりクラウドソリューション、ブロックチェーン(実証実験・プラットフォーム構築)、AI、IoT分野において積極的な研究開発投資を実施。また、エンジニアのスキルアップに向けた実践的な教育体制を強化。

投資・変化テーマ

  • クラウドソリューション
  • ブロックチェーン技術
  • AI・IoT研究開発
  • アジャイル開発
  • DX推進

関連キーワード

  • Oracle Cloud
  • Blockchain
  • Agile Development
  • IT Infrastructure
  • System Integration

財務情報

提出書類の財務情報を、会計基準や表示範囲とあわせて整理しています。

表示基準

会計基準日本基準 連結区分連結 対象期間2017-04-01 〜 2018-03-31 表示状況表示可能

提出日: 2018-06-27

財務情報

業績

売上高

135.59億円
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売上高
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営業利益

8.55億円
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経常利益

8.93億円
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税引前利益

8.93億円
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親会社帰属利益

5.67億円
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財政状態・流動性

総資産

75.36億円
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純資産

51.56億円
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株主資本

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現金及び現金同等物

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キャッシュフロー

3区分

営業CF

+3.89億円
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-3.92億円
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財務項目の関係

資本項目の関係

異なる値・別Fact
根拠・定義
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確認事項

開示上の確認事項

この表示に確認事項はありません。

文書情報を確認
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2017-04-01 〜 2018-03-31
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表示可能
選定状況
表示可能
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有報本文

有報ナビによる整理の根拠となる原文を、項目ごとに確認できます。

事業・経営に関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業・経営に関する有報本文を表示

事業の内容

抽出本文 / 原文長 約288文字

3【事業の内容】 当社グループ(当社及び子会社3社(平成30年3月31日現在)により構成)においては、ITを用いて顧客のビジネスモデルの変革を促し、経営環境の急速な変化への対応を支援するシステムソリューション・サービスを事業としております。 当社グループはシステムソリューション・サービスの単一事業であるため、事業領域を品目別に区分記載しております。顧客の情報化サイクルに応じて「システムインテグレーション・サービス」「システムアウトソーシング・サービス」「プロフェッショナル・サービス」の3つの品目別に区分しております。 〔システムソリューション・サービス〕 〔業務系統図〕

経営方針・経営戦略・対処すべき課題

抜粋表示 / 原文長 約1958文字

1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 (1)会社の経営の基本方針 当社グループは、経済・社会を支えるインフラを担う基幹産業として、顧客の競争力強化、情報社会の更なる発展に貢献していくことを使命と考えております。 基本方針 「顧客第一主義」 全ての判断基準はお客様にとっての価値とし、お客様の視点で思考することを基本と致します。 「重点主義」 企業には人、モノ、金と時間の4つの要素があります。これらを最大限に活かすために、顧客第一主義により決定された最重要事項に経営資源を集約致します。 「総員営業主義」 ユーザーオリエンテッドなサービスを提供するため、全社員が自立したビジネスパーソンとして社業発展に邁進致します。 この基本方針のもと、社員一人ひとりが株主、顧客をはじめとするあらゆるステークホルダーと向かい合い、個人と組織のもつノウハウの全てを駆使して、更なる顧客満足を創出してまいります。 (2)目標とする経営指標 当社グループは、以下の三つの指標を重視し、目標設定しております。 ・株主にとっての企業価値向上の観点からROE10%以上 ・収益性を計る指標として連結営業利益率10.0%以上 ・従業員一人ひとりのパフォーマンスを高めていきたいとの主旨から、従業員(海外子会社の従業員は除く)一人当たりの連結売上高25,000千円以上、連結営業利益2,500千円以上 当期における達成状況としては、以下のとおりです。 1点目の指標であるROEは、11.4%となり目標を達成いたしました。今後も、資本効率を高め利益率の向上を図ることでROE10%以上を継続的に達成してまいります。 2点目の指標である連結営業利益率は6.3%、3点目の指標である従業員一人当たりの連結売上高および従業員一人当たりの連結営業利益は、それぞれ22,155千円、1,397千円となり、目標未達となりました。今後は、業務の効率化と教育研修の充実を図り、生産性・収益性の向上に取り組んでまいります。 (3)中長期経営ビジョン≪VISION 2020≫について 当社グループは、事業環境の変化を踏まえ、経営理念・基本方針のもと、2012年度を初年度とする2020年度までの中長期経営ビジョン≪VISION 2020≫を策定し、その実現に向けて各施策に取り組んでおります。 ≪VISION 2020≫では、「顧客からベストパートナーと評価される企業」「社員と会社がともに成長し、喜び・豊かさを分かち合える企業風土の醸成」の実現を目指し、そのために、当社グループの成長戦略を3つのステップに分けて推進しております。 まず、2012年度から2014年度までの1st STEPでは、強みの強化として「流通業・金融業向けサービス」「エンハンス※サービス」「システム基盤構築サービス」を徹底的に強化してまいりました。…

対処すべき課題

抜粋表示 / 原文長 約3188文字

(4) 対処すべき課題 当社グループは、中長期経営ビジョン≪VISION 2020≫の実現に向け、お客様に満足いただけるソリューション・サービスを提供し続けるために、以下の課題に取り組み、企業体質および競争力の強化を図り、収益の向上を目指してまいります。 ①事業拡大に向けた取組み 継続的かつ安定的な事業成長を遂げていくためには、システムソリューション・サービス事業における当社の強みを最大限に発揮できる領域の拡大と強みを活用した新たな成長領域への展開が重要であります。また積極的な技術開発や技術投資による新たな事業を創出していくことも欠かせない事業活動です。当社グループは、事業領域の拡大と新たなサービスの提供を進める中、既存事業に対する収益構造改革を進めると共に、サービス体制の充実のための人的リソースの確保を進め、事業の拡大を図ってまいります。 (1)既存領域の拡大 主要顧客に対してアカウントマネージャを任命し、関係性や信頼性の強化に努め、当社担当範囲の拡大に向けた提案活動の強化や新領域での受注拡大に注力致します。また、当社の技術と業務での強みを活かした提案活動を実施していくことで、新たな大規模案件の獲得、新規顧客の開拓を進め、グループ全体の総合力をもって取引の拡大に注力致します。 (2)新規領域への展開 流通・通信・金融業を中心とした当社グループの得意領域でのサービス提供をもとに新規領域となるネットワークサービス企業、ノンバンク企業、グローバル企業への事業展開や当社の強みであるエネルギー関連事業における業務ノウハウを活用した新たなチャネル展開を進めてまいります。また、顧客の海外展開時におけるシステムソリューション・サービスの更なる拡充に加え、海外子会社による現地ビジネスの拡大を進め、アジアを軸としたグローバルな事業展開に注力してまいります。 (3)既存スキームからの転換による新規事業の創発 今後においては、「デジタル・トランスフォーメーション」関連のシステム投資が、新たなマーケットの成長の原動力になると言われており、こうした中で、当社グループが競争優位性を確保するためには、新たなサービスや新しいビジネスモデルなどを通じて新たな価値を創出することが重要であります。当社グループでは、得意分野であるブロックチェーン技術によるPoCを通じた共創型ビジネス展開や、アジャイル開発を取り入れたソリューション・サービスを提供することで、新規事業展開を進めてまいります。 (4)収益性の改善 当社の属する業界においては、予期せぬ不採算案件の発生に加え、サービスの品質及び価格の両面に対する顧客からの強い要請や競合他社との価格競争の激化よる収益性の低下が懸念されます。…

経営成績・財政状態の概況

抜粋表示 / 原文長 約4598文字

3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 (1)経営成績等の状況の概要 当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の概要は次のとおりであります。 ①財政状態及び経営成績の状況 当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用所得環境の改善や底堅い企業収益が下支えとなり、緩やかな回復基調が続きましたが、海外の不安定な政治動向や地政学的リスクの影響が懸念され、先行きは不透明な状況で推移しました。 当社グループが属する情報サービス業界におきましては、企業における効率化や生産性向上を目的とした投資需要に加え、AI、IoT、Fintech、クラウド型ITサービス等の分野に大きな注目が集まり、市場は拡大傾向となりました。しかしながらソフトウェア開発においては、企業や官公庁のシステム大型投資によりプラスの基調となるものの、システム高度化への対応等が人件費・外注費の高騰に繋がっていることや、保守・運用コストの削減ニーズなどから、収益環境は楽観視し難い状況が続いております。 このような状況の中で、当社グループにおきましては、流通業におけるスーパー向けシステム構築案件および通信業における通信キャリア向け基盤構築案件等を中心に受注拡大に努めた結果、当連結会計年度における売上高は13,559百万円(前期比5.1%増)と堅調に推移いたしました。また、営業利益は855百万円(同9.5%増)、経常利益は892百万円(同10.0%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は567百万円(同2.9%増)となりました。 事業の品目別の業績を示すと次のとおりであります。 (システムインテグレーション・サービス) 流通業におけるスーパー向け基幹システム開発案件の拡大および金融業における銀行向けシステム構築案件の新規受注により、売上高は9,564百万円(前期比5.0%増)となりました。 (システムアウトソーシング・サービス) 流通業におけるコンビニエンスストア向け案件の縮小により、売上高は2,079百万円(同0.3%減)となりました。 (プロフェッショナル・サービス) 通信業における 通信キャリア向け基盤構築案件の 拡大 により、売上高は1,915百万円(同12.3%増)となりました。 ②キャ ッシュ・フローの状況 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ23百万円増加し、2,845百万円となりました。 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 (営業活動によるキャッシュ・フロー) 営業活動の結果得られた資金は388百万円(前期比58.5%減)となりました。…

セグメント関連

抽出本文 / 原文長 約128文字

【セグメント情報】 前 連結会計年度(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)及び当連結会計年度(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日) 当社グループは、システムソリューション・サービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

リスクに関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業等のリスクの原文を表示

事業等のリスク

抜粋表示 / 原文長 約2180文字

2【事業等のリスク】 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項について、現時点で想定される主なものを記載いたしました。 なお、文中記載の事項のうち将来に関するものについては、有価証券報告書提出日(平成30年6月27日)現在において当社グループが判断したものであります。 (1)特定の取引先への依存度について 当社グループの当連結会計年度末における野村総合研究所グループ及び富士通グループへの販売実績の総販売実績に対する割合は、それぞれ38.7%及び22.9%となっております。このため、上記顧客の受注動向等は当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。 これに対して、当社グループは常にエンドユーザーに密着したサービスを提供することを志向し、上記顧客との関係はもちろん、サービスの最終的な利用者であるエンドユーザーとの緊密な関係の構築に注力することで、当社グループの経営成績に及ぼす悪影響の軽減を図っております。 (2)プロジェクトの損益管理について 当社グループでは、システム開発技術の向上・蓄積及び将来の受注拡大を目的として、収益性の低いプロジェクト又は赤字になると見込まれるプロジェクトであっても積極的に受託する可能性があります。また、当社グループの提供するサービスは原則として請負契約となるため、受注時に採算が取れると見込まれるプロジェクトであっても、想定外の仕様変更や当初の見積りを超える追加作業の発生等により収益性が低下し、不採算となる可能性があります。こうした状況に対処するため、当社グループでは、プロジェクトマネジメント力の向上を図るための教育を行うほか、ISO9001に準拠した品質マネジメントシステムを整備しております。加えて、一定のリスク要件を超えるプロジェクトについては品質推進部によるヒアリング調査及びプロジェクトレビューを実施し、その結果を定期的に経営者へ報告する等、組織横断的にプロジェクトの牽制を行うことによってプロジェクト品質の向上と仕損プロジェクトの発生防止に努めております。 (3)人材の育成と確保について 当社グループは、優秀な人材の確保のための採用力の強化、高付加価値なサービスの提供や技術革新への対応のための実践的な育成、次世代を担う経営者の育成を重要課題と認識し取り組んでおります。しかしながら、人材の確保や育成が計画通りに進まない場合は、当社グループへの業績に影響を及ぼす可能性があります。 また、情報サービス業界では、生産性向上及び外部企業の持つ専門性の高いノウハウ活用等のため、システム開発ならびにシステム運用業務の一部を外部委託することがあります。…

投資・研究開発に関する有報本文

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研究開発活動

抽出本文 / 原文長 約230文字

5【研究開発活動】 当社グループは、先進技術に係る積極投資、新規事業創発、新技術の社内展開を目的に、研究開発活動を行っております。具体的には、クラウドソリューションサービスへの技術投資、ブロックチェーン推進協会の社会実験への参加、社内通貨のプラットフォーム構築及びソリューション化への対応や、社内研修への新技術の反映に取り組んでおります。 なお、当連結会計年度の研究開発費の総額は83百万円であります。 有価証券報告書(通常方式)_20180621103802

設備投資等の概要

抽出本文 / 原文長 約766文字

2【主要な設備の状況】 当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。 (1)提出会社 平成30年3月31日現在 事業所名 (所在地) セグメントの名称 設備の内容 帳簿価額(千円) 従業 員数 (人) 建物 器具備品 リース 資産 ソフト ウェア その他 合計 本社 (東京都品川区) システムソリューション・サービス 業務施設 車両運搬具業務ソフトウェア 115,867 37,284 11,977 16,903 182,032 469 西日本システム 本部 (大阪市中央区) システムソリューション・サービス 業務施設 6,618 504 7,122 87 (2)国内子会社 平成30年3月31日現在 会社名 事業所名 (所在地) セグメントの名称 設備の内容 帳簿価額(千円) 従業 員数 (人) 建物 器具備品 リース 資産 ソフト ウェア その他 合計 株式会社 北海道キューブシステム 本社 (札幌市中央区) システムソリューション・サービス 業務施設 12,659 2,675 15,334 56 (3)在外子会社 平成30年3月31日現在 会社名 事業所名 (所在地) セグメントの名称 設備の内容 帳簿価額(千円) 従業 員数 (人) 建物 器具備品 リース 資産 ソフト ウェア その他 合計 CUBE SYSTEM VIETNAM CO.,LTD. 本社 (ベトナム 社会主義共和国 ホーチミン市) システムソリューション・サービス コンピュータ 周辺機器 24 24 48 上海求歩信息 系統有限公司 本社 (中華人民 共和国 上海市) システムソリューション・サービス コンピュータ 周辺機器 車両運搬具 1,365 159 1,524 34 (注)上記の金額には、消費税等を含めておりません。

その他の有報本文

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配当政策

抽出本文 / 原文長 約583文字

3【配当政策】 当社は、株主への利益還元を上場企業の責務であると考え、経営の最重要課題と認識しており、業績向上に邁進し、安定配当・時価総額の増大を図ることで株主資産価値の向上を目指す所存であります。 当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回としております。剰余金の配当の決定機関は、株主総会であります。 配当につきましては、持続的な成長のために必要な内部留保を確保しつつ、株主各位への還元として連結配当性向35%を目安に安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。 この基本方針に基づき、当事業年度の剰余金の配当につきましては、平成30年6月27日の第46回定時株主総会において、1株当たりの期末配当金16円、配当金の総額224,704千円と決議されました。この結果、連結配当性向は39.4%となりました。 内部留保資金につきましては、従業員の採用・育成や新技術を獲得するための研究開発費用等に充当し、経営基盤の拡充や経営体質の一層の強化を図り、将来にわたる業績向上に努めてまいります。 なお、当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる」旨及び「剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令の別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によることができる」旨を定款に定めております。

従業員の状況

抽出本文 / 原文長 約449文字

5【従業員の状況】 (1)連結会社の状況 平成30年3月31日現在 事業部門の名称 従業員数(人) システムソリューション・サービス部門 636 管理部門 58 合計 694 (注)従業員数は就業人員数(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの 出向者を含む。)であります。 (2)提出会社の状況 平成30年3月31日現在 従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円) 556 32.8 7.7 4,883,699 事業部門の名称 従業員数(人) システムソリューション・サービス部門 508 管理部門 48 合計 556 (注)1.従業員数は就業人員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であります。 2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 (3)労働組合の状況 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 有価証券報告書(通常方式)_20180621103802

コーポレート・ガバナンス

抜粋表示 / 原文長 約9114文字

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、 お客様に満足いただけるソリューション・サービスを提供し続けるために、公正かつ効率的な経営に取り組むべく、コーポレート・ガバナンスの充実を重要課題と考えております。的確・明確な経営の意思決定、迅速な業務執行、適切・適正な監督・モニタリングが機能する経営体制の構築に努めるとともに、役員・従業員の法令遵守を徹底いたします。さらに、株主・顧客をはじめとするステークホルダーの期待に応えるため、継続的に企業価値を高めていくことをコーポーレート・ガバナンスの基本方針としております。 ① 企業統治の体制 イ.企業統治の体制の概要(平成30年6月27日現在) 当社は監査役設置会社であり、全員が社外監査役によって構成される監査役会により経営の監督を行うとともに、執行役員制度を導入し、取締役会は「経営の意思決定及び監督機能」を担い、執行役員が「業務執行機能」を担っております。 ・取締役会 取締役会は、社外取締役2名を含む取締役7名で構成されております。月1回の定時開催のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の重要事項について意思決定するとともに、各執行役員の業務執行を監督しております。また、社外取締役の選任により、中立的かつ外部の視点を入れた経営の監督機能の強化、経営の透明性・公正性の確保に努めております。 ・執行役員制度 当社は経営の監督機能と業務執行機能の分担を明確にするため執行役員制度を導入しております。この制度により取締役会の業務執行に対する監督強化、ならびに意思決定の迅速化による経営の健全性・効率性の確保に努めております。 ・統合リスク会議 統合リスク会議は、取締役会の配下にあり、さらにその配下にコンプライアンス委員会、内部統制委員会、セキュリティ推進委員会、働き方改革推進委員会を設置しております。統合リスク会議は内部統制、環境、情報セキュリティなどの当社にとって経営を脅かすリスクを多面的に捉え、統合的なリスクマネジメントの観点から経営基盤を強化することを目的に、四半期に1回開催しております。出席者は、統合リスク担当取締役、社外取締役、監査役、コンプライアンス委員長、内部統制委員長、セキュリティ推進委員長、働き方改革推進委員長より構成しております。 ・経営会議 経営会議は、当社および当社グループの経営全般の重要案件を審議する機関であり、月2回開催しております。出席者は、取締役(社外取締役を除く)、執行役員、監査役、子会社役員より構成しております。 ・監査役会 監査役会は、 常勤監査役3名で構成されており、3名全員が社外監査役であります。…

重要な契約等

抽出本文 / 原文長 約349文字

4【経営上の重要な契約等】 当社グループの更なる事業拡張を図るため、ビジネスパートナーとkeyパートナー契約を締結しております。 契約相手先 締結年月 契約の概要 株式会社システムクリエイト 2005年5月 技術・研究開発面をはじめ、営業、調達等あらゆる面で情報を共有化し、システムソリューション・サービス事業においてビジネスチャンスの拡大を図ると共に、品質・技術の向上、情報セキュリティ管理、人材育成プログラム等に係わる経営管理手法の改善・効率化にも取組み、サービスレベルの向上を図ると共に、相互の企業価値が向上することを目的とした業務提携であります。契約期間は2年であり、契約の更新に関しては、別段の申し出がない限り1年間自動的に更新するものとなっております。契約に係る対価等は特にありません。

大株主の状況

抽出本文 / 原文長 約469文字

(6)【大株主の状況】 平成30年3月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (千株) 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) キューブシステム従業員持株会 東京都品川区大崎2丁目11番1号 1,668 11.88 﨑山 收 神奈川県横浜市青葉区 1,646 11.72 小貫 明美 神奈川県横浜市金沢区 401 2.86 内田 敏雄 神奈川県小田原市 393 2.80 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) 東京都中央区晴海1丁目8番11号 324 2.31 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 321 2.29 櫻井 正次 東京都渋谷区 316 2.25 佐藤 俊郁 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 300 2.14 株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町1丁目5番5号 276 1.97 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (役員報酬BIP信託口・75824口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 262 1.87 5,909 42.10

出典

データ元
EDINET 有価証券報告書
docID
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技術情報

分析バージョン
2018
使用モデル
gemma4:12b

このページについて

本ページは、有価証券報告書の内容をもとに自動生成した企業理解用のページです。 内容の正確性・完全性を保証するものではありません。

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