アオイ電子株式会社

証券コード: 6832 / 対象年度: 2018 / 提出日: 2018-06-28
業種 電気機器

現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。

このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。

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3分で読める事業概要

有価証券報告書の記載内容をもとに、事業内容・主なサービス・確認ポイントを自動整理した参考情報です。

事業の概要

アオイ電子は、IC、モジュール、光学センサーなどの集積回路や、プリントヘッド、各種センサー、チップネットワーク抵抗器などの機能部品を製造・販売する電子部品メーカーです。高度な技術力を背景に、スマートフォンや自動車の電装化など、多様な分野で活用される高品質な製品を提供しています。

主な事業領域

電子部品の製造・販売(集積回路および機能部品)

主な製品・サービス

  • IC
  • モジュール
  • 光学センサー
  • ウェハーレベルパッケージ
  • LED
  • プリントヘッド
  • 各種センサー
  • チップネットワーク抵抗器

ビジネスモデル

電子部品の製造・販売による収益。子会社を通じて半導体製品やめっき処理などの工程を内製化。

セグメント・事業構成

単一セグメント(集積回路、機能部品を含む)

戦略・方向性

「熱意」「誠意」「創意」を掲げ、意思決定の迅速化、設備・研究開発投資の継続、人材育成による内部体制強化。ROA15%以上、ROE10%以上を目指す。

強みとして読み取れる点

  • 高度な技術力を背景とした高品質製品の安定供給
  • 強固な財務基盤(自己資本比率80.0%)

課題として読み取れる点

  • 為替相場の影響(円高への推移)
  • 生産効率化に向けた先行投資による償却負担の増加

確認ポイント

  • 新製品・高付加価値製品の開発状況
  • 自動車の電装化やIoT普及に伴う需要動向

概要整理の信頼度: 4 / 5 ・事業内容、主要な製品、財務状況、経営戦略が詳細に記載されており、概要把握には十分な情報があるため。

有報ナビによる分析

有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。

各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。

特に「リスク開示記載度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。

スコアの詳しい見方
リスク開示記載度
スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
方針記載度
スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
投資・変化記載度
スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。

リスク開示の整理

リスク開示記載度: 2 / 5

有報ナビによる整理

主要なリスク:顧客の販売状況に左右される受注構造、技術革新による製品の陳腐化と供給過剰のサイクル、国際競争に伴う価格下落、貴金属等の原材料価格変動、品質問題による損害賠償やリコール、知的財産権の侵害または保護不足。対応策:ISOに基づく品質管理活動の継続的な実施、高付加価値製品の開発、研究開発体制の強化。

経営方針・課題の整理

方針記載度: 4 / 5

有報ナビによる整理

電子部品製造において強固な技術基盤と高い自己資本比率を誇る。革新的な製品開発(MEMS、次世代センサー等)への継続的な投資と、品質管理体制の整備により、安定した成長を目指す。一部顧客依存のリスクはあるものの、高度な技術力を武器に高付加価値製品へシフトする戦略が明確。

成長方針

「革新と創造」を掲げ、新製品・高付加価値製品の開発、技術革新への対応、顧客ニーズの先取り、現場力の強化による生産性向上、および人財の価値向上と管理力の強化を通じた成長を目指す。特にMEMS分野や次世代製品への投資を継続。

資本政策

内部資金または借入による資金調達を基本とし、運転資金は短期借入金、生産設備などの長期資金は固定金利の長期借入金で調達する方針。

リスク対応方針

品質マネジメントシステムの国際基準ISOに基づく品質管理活動の継続、知的財産権の保護と他社権利の侵害防止に向けた調査の実施、および原材料価格(金属類)の変動に対するコスト管理体制の構築。

関連する原文は、下部の「有報本文」に掲載しています。

投資・研究開発・成長施策の整理

投資・変化記載度: 4 / 5

有報ナビによる整理

アオイ電子は、半導体パッケージングおよびMEMS技術において強固な基盤を持ち、特に光学系やナノハンドリングなど高度な微細加工技術を融合させた次世代製品への投資を積極的に行っている。生産自動化に向けた設備投資と、先端技術の融合による高付加価値製品の開発が成長戦略の中核であり、高い財務健全性を維持しながら技術革新を推進している。

設備投資の方向性

高松工場を中心とした集積回路製造用設備の更新および生産効率向上のための設備投資を積極的に実施。自動化による生産性の向上と、次世代製品への対応に向けた基盤整備に注力。

研究開発・商品開発

新製品開発(小型・薄型・軽量パッケージ、センサー、光学関連部品)および生産システム改善のための設備開発の両面で取り組む。特にMEMS分野でのナノハンドリング装置やハイパースペクトルカメラなど高度な微細加工技術と光学技術の融合による高付加価値製品の開発に注力。

投資・変化テーマ

  • 半導体パッケージング
  • MEMS技術
  • 光学センサー
  • 自動化設備投資
  • 次世代プリントヘッド

関連キーワード

  • ICモジュール
  • ウェハーレベルパッケージ
  • LED
  • ハイパースペクトルカメラ
  • ナノハンドリング装置
  • 微細加工技術

財務情報

提出書類の財務情報を、会計基準や表示範囲とあわせて整理しています。

表示基準

会計基準日本基準 連結区分連結 対象期間2017-04-01 〜 2018-03-31 表示状況表示可能

提出日: 2018-06-28

財務情報

業績

売上高

456.76億円
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売上高
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営業利益

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経常利益

61.65億円
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税引前利益

60.62億円
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親会社帰属利益

45.67億円
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財政状態・流動性

総資産

569.5億円
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株主資本

456.18億円
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現金及び現金同等物

241.74億円
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キャッシュフロー

3区分

営業CF

+81.68億円
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財務項目の関係

資本項目の関係

異なる値・別Fact
根拠・定義
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確認事項

開示上の確認事項

この表示に確認事項はありません。

文書情報を確認
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2017-04-01 〜 2018-03-31
表示状況
表示可能
選定状況
表示可能
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有報本文

有報ナビによる整理の根拠となる原文を、項目ごとに確認できます。

事業・経営に関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業・経営に関する有報本文を表示

事業の内容

抽出本文 / 原文長 約520文字

3【事業の内容】 当社グループは、アオイ電子㈱(当社)、連結子会社3社および持分法適用関連会社1社により構成されており、電子部品の製造・販売を主たる事業内容としております。 なお、当社グループは、事業の特性等から単一セグメントであり、セグメント情報の記載を省略しているため、事業部門別の事業内容および当社と関係会社の当該事業における位置づけ等を示すと次のとおりであります。 [事業部門] (1)集積回路・・IC、モジュール、光学センサー、ウェハーレベルパッケージ、LED等について当社が製造、販売を行っております。連結子会社であるハイコンポーネンツ青森㈱および青梅エレクトロニクス㈱は当社からの委託により半導体製品の製造を行っております。連結子会社であるハヤマ工業㈱はICの製造工程の一部であるめっき加工を行っております。 (2)機能部品・・プリントヘッド、各種センサー、チップネットワーク抵抗器等について当社が製造、販売を行っております。持分法適用関連会社である㈱ヴィーネックスは当社のセンサー部品の販売先であります。連結子会社であるハヤマ工業㈱はチップネットワーク抵抗器の製造工程の一部であるめっき加工を行っております。 [事業系統図]

経営方針・経営戦略・対処すべき課題

抽出本文 / 原文長 約777文字

1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1)経営の基本方針 当社グループは、多様化する情報社会を支える電子部品の生産を通じて、常に人々の暮らしと深くかかわっていることを認識し、「熱意」「誠意」「創意」をキーワードに信頼性の高い製品を安定的に供給することを使命と考えております。 当社グループを取り巻く経営環境は、今後とも大幅な変動が予想されております。そのような状況にあって、市場環境の変化、顧客ニーズの多様化に対応するため、意思決定の迅速化、効率的な設備投資・研究開発投資の継続実施、人材の育成および組織間の連携など内部体制の強化を強力に推進してまいります。 また、将来の経営基盤の安定のため、新製品および高付加価値製品の開発により、収益力の向上、財務体質の充実を図ってまいる所存です。 (2)目標とする経営指標 当社グループは、企業価値の拡大を図るため、収益力の向上、財務体質の充実を目指しており、ROA(総資本経常利益率)15%以上、ROE(株主資本当期純利益率)10%以上を中長期的な目標としております。 (3)中長期的な会社の経営戦略および会社の対処すべき課題 当社グループは、「革新と創造」を続け、常に前進する企業グループを目指して、以下の経営戦略により取り組んでまいります。 ① 変化する世界経済に対応し、確実な成長を成す。 ② イノベーションに取り組む、新しいビジネス分野と新商品を創造する。 ③ 顧客密着度を深める、ニーズを先取りし、営業戦略を構築する。 ④ 現場力の強化、あらゆる手段で更なる生産性の向上を図る。 ⑤ 主導性をとれる品質を「求明」する。 ⑥ 人財の価値を高める、管理力を強化する。 ⑦ 地球と人にやさしい企業となる。

対処すべき課題

抽出本文 / 原文長 約777文字

1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1)経営の基本方針 当社グループは、多様化する情報社会を支える電子部品の生産を通じて、常に人々の暮らしと深くかかわっていることを認識し、「熱意」「誠意」「創意」をキーワードに信頼性の高い製品を安定的に供給することを使命と考えております。 当社グループを取り巻く経営環境は、今後とも大幅な変動が予想されております。そのような状況にあって、市場環境の変化、顧客ニーズの多様化に対応するため、意思決定の迅速化、効率的な設備投資・研究開発投資の継続実施、人材の育成および組織間の連携など内部体制の強化を強力に推進してまいります。 また、将来の経営基盤の安定のため、新製品および高付加価値製品の開発により、収益力の向上、財務体質の充実を図ってまいる所存です。 (2)目標とする経営指標 当社グループは、企業価値の拡大を図るため、収益力の向上、財務体質の充実を目指しており、ROA(総資本経常利益率)15%以上、ROE(株主資本当期純利益率)10%以上を中長期的な目標としております。 (3)中長期的な会社の経営戦略および会社の対処すべき課題 当社グループは、「革新と創造」を続け、常に前進する企業グループを目指して、以下の経営戦略により取り組んでまいります。 ① 変化する世界経済に対応し、確実な成長を成す。 ② イノベーションに取り組む、新しいビジネス分野と新商品を創造する。 ③ 顧客密着度を深める、ニーズを先取りし、営業戦略を構築する。 ④ 現場力の強化、あらゆる手段で更なる生産性の向上を図る。 ⑤ 主導性をとれる品質を「求明」する。 ⑥ 人財の価値を高める、管理力を強化する。 ⑦ 地球と人にやさしい企業となる。

経営成績・財政状態の概況

抜粋表示 / 原文長 約4044文字

3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 (1)経営成績等の状況の概要 ① 経営成績の状況 当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善を背景に回復基調が続いたものの、人手不足の深刻化や国際情勢の不確実性などにより先行き不透明な状況で推移いたしました。海外において、米国では良好な雇用情勢を背景に景気拡大が持続しており、欧州でも失業率の低下や企業収益の回復により底堅い成長が継続いたしました。また、アジア新興国においても緩やかながら回復基調が続くなど総じて堅調に推移いたしましたが、米ドルが第4四半期以降急激に円高に推移したことで、期末において為替相場の影響を受けました。 当社グループの属する電子部品業界におきましては、携帯情報端末の高機能化や様々なモノがインターネットで繋がるIoTの進展による産業機器の電子化、ハイブリッド自動車や電気自動車の普及、安全走行に向けた自動車の電装化率向上を背景に需要は引き続き好調に推移いたしました。 このような情勢の中で、当社グループの当連結会計年度の連結売上高は45,675百万円(前年同期比868百万円増、1.9%増)、営業利益は、自動化等生産の効率化に向けての先行投資による償却負担が増加したことから5,649百万円(前年同期比129百万円減、2.2%減)、経常利益は6,165百万円(前年同期比23百万円増、0.4%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は4,566百万円(前年同期比340百万円増、8.0%増)となりました。 当社グループの製品の種類別区分ごとの売上高でありますが、集積回路は、受注数の伸びは見られたものの販売価格の低下により40,047百万円(前年同期比58百万円減、0.1%減)となりました。機能部品は、海外向けサーマルプリントヘッドの受注が大きく増加したことにより、5,471百万円(前年同期比789百万円増、16.9%増)となりました。 ② 財政状態の状況 当連結会計年度末の資産の部につきましては、現金及び預金など流動資産の増加、建設仮勘定など有形固定資産の増加により、前連結会計年度末比4,802百万円の増加となりました。負債の部につきましては、電子記録債務など流動負債の増加により、前連結会計年度末比818百万円の増加となりました。これらの結果、純資産は45,576百万円で前連結会計年度末比3,983百万円の増加となり、自己資本比率は80.0%と0.2ポイントの増加となりました。 ③ キャッシュ・フローの状況 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、税金等調整前当期純利益、減価償却費の増加等により当連結会計年度末には24,173百万円となり、前連結会計年度末より2,120百万円の増加(9.6%増)となりました。…

セグメント関連

抽出本文 / 原文長 約288文字

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) 当期償却額 22,076千円、当期末償却残高 199,770千円 当社グループは単一セグメントであり、報告セグメントごとののれんの償却額および未償却残高に関する情報は記載しておりません。 当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) 当期償却額 12,683千円、当期末償却残高 187,086千円 当社グループは単一セグメントであり、報告セグメントごとののれんの償却額および未償却残高に関する情報は記載しておりません。

リスクに関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業等のリスクの原文を表示

事業等のリスク

抜粋表示 / 原文長 約1672文字

2【事業等のリスク】 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(平成30年6月28日)現在において当社グループが判断したものであります。 (1) 当社製品について 当社グループの売上高はIC、モジュール、LED等の集積回路部門が約8割を占めており、その大部分がアセンブリ(組立、測定検査)事業であります。 アセンブリ事業は顧客との委託加工契約に基づいて当社グループがIC等の組立、測定検査を行うものであり、大手系列に属さない独立系のアセンブリ工場として、その供給先は約50数社に及んでおりますが、顧客の販売状況等により当社グループの受注が左右される可能性があります。 また、サーマルプリントヘッド、センサー等の機能部品部門の製品の大半は、顧客が販売する搭載機器(最終製品)の企画段階からプロジェクトに参画し、その搭載機器向けに当社グループが開発・設計したカスタム部品を納入するものであり、顧客の販売状況等により当社グループの受注が左右される可能性があります。 (2) 当業界を取り巻く状況 当社グループの属する電子部品業界は、技術革新による製品の陳腐化が激しいため、製品の世代交代が頻繁に発生します。この時期には需要に対して供給が追いつかず、逆にシェア獲得を目指して大型の設備投資が実行された後には供給過剰に陥る、ということが周期的に繰り返されてまいりました。このような半導体市況の変動が当社グループの業績に与える影響は顕著であります。 (3) 価格競争および為替の変動 当業界は生産拠点の海外進展および国際間競争の影響による価格競争がますます激しくなっており、今後も販売価格の下落傾向は続くものと思われます。また、当社グループの売上高に占める輸出比率は8.9%(平成30年3月期)と低いものの、当社グループ製品が搭載されるセット製品の輸出比率が年々増加していることもあり、海外市況および為替相場の変動が当社グループの業績および財政状況に影響を及ぼす可能性があります。 (4) 原材料価格の変動 原材料価格の変動は全産業に影響を及ぼしておりますが、とりわけ当社グループの属する電子部品業界にあっては、金、銀、銅、すず、ニッケル、ルテニウム他、希少金属を含め金属類の価格上昇による影響が顕著であります。これらの価格変動が生産コストに影響を与え、その結果当社グループの業績および財政状況に影響を及ぼす可能性があります。 (5) 品質問題 当社グループは品質マネジメントシステムの国際基準ISOに基づき、「お客様を満足させる品質を提供することで信頼を確保する」という基本方針のもと、品質管理活動に継続的に取り組んでおります。…

投資・研究開発に関する有報本文

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研究開発活動

抽出本文 / 原文長 約713文字

5【研究開発活動】 当社グループの研究開発活動は、新製品の開発を行う製品開発部門と生産システムの開発・改善を行う設備開発部門が担当し、専門的な活動を行う一方、必要に応じてプロジェクトチームを編成し活動いたしております。 多様化するエレクトロニクス業界において、技術革新と市場環境の変化に対応した製品開発、顧客の要求する品質、数量をタイムリーに低コストで提供するための新技術・新設備の開発を行うべく研究開発体制の強化を図り、また、研究開発の効率的推進による高水準技術の維持を重要課題として取り組んでおります。 当連結会計年度における主要な研究開発活動といたしましては、集積回路における小型・薄型・軽量パッケージ、センサー、光学関連部品などの主力製品の開発、さらに次世代製品の開発に取り組み、機能部品における高速・省電力印字対応タイプのプリントヘッド等の製品化および新機種の開発に取り組み、さらに、最新の生産技術を用いた高性能設備の開発および既存生産設備の高効率化等に取り組んでおります。 また、MEMS(微小電気機械システム)分野においては既にリリースしたナノピンセット(極小ピンセット)をはじめとするナノハンドリング装置(極小の操作装置)に加えて、それらの開発で取得した高度な微細化技術と新たに取得した光学技術の融合により、光の利用効率が高い2次元タイプの赤外分光イメージング装置(ハイパースペクトルカメラ)の開発に着手し、さらにそれらの技術を応用した製品の開発に取り組んでおります。 その結果、当連結会計年度における研究開発費の金額は、1,260百万円となりました。 有価証券報告書(通常方式)_20180625161546

設備投資等の概要

抜粋表示 / 原文長 約1239文字

2【主要な設備の状況】 当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。 (1)提出会社 平成30年3月31日現在 事業所名 (所在地) 事業部門 設備の内容 帳簿価額 従業 員数 (人) 建物及び構築物(千円) 機械装置 及び運搬具 (千円) 土地 (千円) (面積㎡) リース資産 (千円) その他 (千円) 合計 (千円) 本社 (香川県高松市) 高松工場に含む 10,730 高松工場に含む 135,904 1,305 147,941 127 高松工場 (香川県高松市) 集積回路 IC生産設備 モジュール生産設備 LED生産設備 2,883,100 1,646,774 2,263,969 (39,798.2) 194,727 6,988,571 1,383 観音寺工場 (香川県観音寺市) 機能部品 受動部品 プリントヘッド生産設備 センサー生産設備 抵抗器生産設備 859,860 870,756 431,776 (17,858.8) 6,768 19,281 2,188,443 300 合計 3,742,960 2,528,261 2,695,745 (57,657.0) 142,673 215,315 9,324,956 1,810 (注)1.金額は帳簿価額であり、建設仮勘定は含まれておりません。なお、金額に消費税等は含まれておりません。 2.帳簿価額のうち「その他」は工具、器具及び備品であります。 3.従業員数には、契約社員(準社員およびパート社員)は含まれておりません。 (2)国内子会社 平成30年3月31日現在 会社名 事業所名 (所在地) 事業部門 設備の内容 帳簿価額 従業 員数 (人) 建物及び構築物 (千円) 機械装置及び運搬具(千円) 土地 (千円) (面積㎡) リース 資産 (千円) その他 (千円) 合計 (千円) ハヤマ工業㈱ 本社 (香川県高松市) 集積回路 受動部品 ICめっき 生産設備 抵抗器めっき 生産設備 6,969 4,058 114,096 (5,054.0) 6,027 131,152 43 ハイコンポーネンツ青森㈱ 本社 (青森県 北津軽郡鶴田町 ) 集積回路 半導体生産設備 107,714 732,049 177,231 (31,217.5) 10,903 100,207 1,128,107 360 青梅エレクトロニクス㈱ 本社 (東京都青梅市) 集積回路 半導体生産設備 354,933 109,847 403,698 (7,289.8) 32,404 900,883 103 (注)1.金額は帳簿価額であり、建設仮勘定は含まれておりません。なお、金額に消費税等は含まれておりません。 2.帳簿価額のうち「その他」は工具、器具及び備品であります。 3.…

その他の有報本文

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配当政策

抽出本文 / 原文長 約581文字

3【配当政策】 企業体質の充実強化と将来の事業展開を見据えた内部留保を確保しつつ、株主のみなさまに対する安定的な利益還元を最重要課題のひとつと考えており、利益の状況、配当性向などを総合的に判断したうえで、安定的な配当の継続に取り組んでまいります。 内部留保金の使途につきましては、当業界が装置集約型産業に属し、技術革新の速さ、製品のライフサイクルの短縮に伴う量産ラインの切り替えの早期化など、利益の再投資により企業全体の利益を拡大していくという基本方針に基づき、長期的な視野に立った新製品への開発投資、生産効率の向上・合理化を目的とする設備の開発・改善などに充当させ、価格競争力の強化に寄与させてまいりたいと考えております。 当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めており、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。 これら剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 なお、当事業年度にかかる剰余金の配当は以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額 (千円) 1株当たり配当額 (円) 平成29年10月27日 取締役会決議 323,981 27 平成30年6月27日 定時株主総会決議 347,979 29

従業員の状況

抽出本文 / 原文長 約814文字

5【従業員の状況】 (1)連結会社の状況 当社グループは、事業の特性等からセグメント情報を記載していないため事業部門別の従業員数を示すと次のとおりであります。 平成30年3月31日現在 事業部門 従業員数(人) 集積回路 1,810[ 57] 機能部品 257[ 72] 全社共通 249[ 76] 合計 2,316[205] (注)1.従業員数は、就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除く)であります。また、臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。 2.臨時従業員数には、準社員およびパート社員契約の従業員を含んでおります。 (2)提出会社の状況 平成30年3月31日現在 従業員数(人) 平均年齢(才) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円) 1,810[135] 36.8 12.0 4,603,360 事業部門 従業員数(人) 集積回路 1,407[ 45] 機能部品 248[ 71] 全社共通 155[ 19] 合計 1,810[135] (注)1.従業員数は、就業人員(当社から社外への出向者を除く)であります。また、臨時従業員数は[ ]内に年間 の平均人員を外数で記載しております。 2.臨時従業員数には、準社員およびパート社員契約の従業員を含んでおります。 3.平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。 (3)労働組合の状況 当社の労働組合は、アオイ電子労働組合と称し、上部団体のUAゼンセンに加盟しており、平成30年3月31日現在の組合員数は1,622人であります。 また、当社の連結子会社であるハヤマ工業㈱の従業員はアオイ電子労働組合に加入しておりますが、ハイコンポーネンツ青森㈱および青梅エレクトロニクス㈱には労働組合はありません。 なお、当社を含めた上記4社の労使関係はいずれも良好であります。 有価証券報告書(通常方式)_20180625161546

コーポレート・ガバナンス

抜粋表示 / 原文長 約5580文字

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、株主重視および経営の透明性の向上を基本方針に、公正な経営システムの構築と積極的な情報公開によりコーポレート・ガバナンスの充実を図りながら、常に経営環境の変化に即応できる体制の構築に努めております。 ① 企業統治の体制 当社は監査役制度を採用しており、取締役会と監査役会により、業務執行の監督および監視・監査によるコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。 取締役会はコーポレート・ガバナンスが有効に機能するため、員数を必要最低限に絞り込み各取締役の責任分野を明確にし、これにより取締役会を十分な議論の場として、最善かつ迅速な経営判断のできる機関として位置付けております。監査役会については、監査役4名(常勤2名、非常勤2名)全員を社外監査役とすることにより、独立性と透明性を確保し、会社経営の日常的活動に対する監視・監査機能の強化を図っております。 当社の内部統制システムといたしましては、執行役員会議および各部門長を構成員とした経営会議を月1回開催し、会社の経営に関する意思の伝達、経営方針・計画に基づいた部門の業務遂行状況の報告および情報交換、重要な経営事項の審議等を行っております。 リスク管理体制といたしましては、コンプライアンス、環境、安全衛生などのリスクについて、社内規定を制定し、全社員への教育や啓蒙活動などを通してリスクの回避、予防および管理を行っております。また、特別委員会を設置し、リスク発生時には主管部署が主体となり、専門的な危機管理プロジェクトを設置し、迅速な対応を図ることとしております。 また、事業活動の指針として「アオイ電子行動憲章」を制定して、当社グループが一体となったコンプライアンス体制の一層の強化を図っております。 当社の子会社の業務の適正を確保するため、関係会社管理に関する社内規程に基づいて、事業、財務、その他重要事項についての決裁および報告制度の整備、運用により、その業務執行を管理しております。役員を派遣することにより監査、監督するとともに、規程および体制の整備ならびにその運用を促進し、適正な事業活動の徹底を図っております。 現在の経営上の意思決定、執行、監督に係るコーポレート・ガバナンスの体制の概要は次の図のとおりであります。 ② 監査役監査および内部監査の状況 当社の監査役監査の組織は、監査役4名で構成しております。監査役につきましては、前職の経験および専門知識を生かし、それぞれ独立の立場から、監視・検証を行っております。なお、非常勤監査役 藤目暢之氏と非常勤監査役 坂井清氏につきましては税理士資格を有しており、会計・税務等に関する監査業務を担当しております。…

重要な契約等

抽出本文 / 原文長 約28文字

4【経営上の重要な契約等】 特記すべき事項はありません。

大株主の状況

抽出本文 / 原文長 約646文字

(6)【大株主の状況】 平成30年3月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (千株) 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) 大西 通義 香川県高松市 2,262 18.85 大西 以知郎 香川県高松市 2,117 17.65 公益財団法人大西・アオイ記念財団 香川県高松市上林町148番地 1,300 10.83 アオイコーポレーション有限会社 香川県高松市番町2-11-19 1,150 9.58 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) 東京都港区浜松町2-11-3 674 5.62 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海1-8-11 620 5.17 J.P.MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 380578(常任代理人 株式会社みずほ銀行) European Bank and Business Center 6.Route de Treves,L-2633 Senningerberg,LUXEMBOURG(東京都港区港南2-15-1) 510 4.26 株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内2-7-1 350 2.92 日亜化学工業株式会社 徳島県阿南市上中町岡491-100 221 1.85 大西 暁子 香川県高松市 209 1.74 9,417 78.48 (注) 株式会社三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で、株式会社三菱UFJ銀行に商号変更しております。

出典

データ元
EDINET 有価証券報告書
docID
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技術情報

分析バージョン
2018
使用モデル
gemma4:12b

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