株式会社サンリツ

証券コード: 9366 / 対象年度: 2017 / 提出日: 2017-06-23
業種 倉庫・運輸関連

現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。

このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。

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3分で読める事業概要

有価証券報告書の記載内容をもとに、事業内容・主なサービス・確認ポイントを自動整理した参考情報です。

事業の概要

物流事業を展開する企業で、梱包、運輸、倉庫の3つの主要な柱で構成されています。国内では精密機械や医療機器に特化したソリューション営業を行い、海外では強みである梱包技術を活かしたカスタムメイドの国際輸送ネットワークを構築しています。また、賃貸ビル事業も展開しており、自社保有の不動産から収益を得ています。

主な事業領域

梱包、運輸、倉庫を中心とした物流事業および賃貸ビル事業を展開。

主な製品・サービス

  • 梱包サービス
  • 運輸サービス
  • 倉庫サービス
  • 賃貸ビル(オフィス・倉庫)

ビジネスモデル

物流サービスの提供による売上および、自社保有の不動産からの賃貸収益。

セグメント・事業構成

梱包事業、運輸事業、倉庫事業、賃材ビル事業(または賃貸等不動産関連)

戦略・方向性

「オペレーションからソリューションへ」を掲げ、国内では精密機械・医療機器向けの新拠点開設と高度な庫内オペレーションによる展開、海外では梱包技術の活用とカスタムメイドの国際輸送ネットワーク構築、組織体制の強化による新規顧客開拓を目指す。

強みとして読み取れる点

  • 強みとなる梱包技術
  • 多角的な物流ソリューション(梱包・運輸・運送)
  • 自社保有の不動産資産

課題として読み取れる点

  • 地政学リスクや保護主義の広がりといった外部環境の変化への対応

確認ポイント

  • 国内精密機械・医療機器ターゲットの成長状況
  • 海外におけるカスタムメイド国際輸送ネットワークの構築進捗
  • 目標とする売上高営業利益率5.8%の達成に向けた取り組み

概要整理の信頼度: 4 / 5 ・事業内容、経営戦略、主要なセグメント情報が詳細に記載されており、概要把握には十分な情報があるため。

有報ナビによる分析

有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。

各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。

特に「リスク開示記載度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。

スコアの詳しい見方
リスク開示記載度
スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
方針記載度
スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
投資・変化記載度
スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。

リスク開示の整理

リスク開示記載度: 2 / 5

有報ナビによる整理

主要顧客(半導体、医療機器等)への依存、原材料価格(木材、鉄鋼、原油等)の変動によるコスト増、海外展開における地政学・為替リスク、関東圏への拠点集中に伴う自然災害リスク、物流事故や情報漏洩、システムダウンによる信用低下、および法的規制の変更等のリスクがある。

経営方針・課題の整理

方針記載度: 4 / 5

有報ナビによる整理

梱包、運輸、倉庫を含む多角的なロジスティクス事業を展開。国内では高度なオペレーションを伴うソリューション型へ移行し、海外では強みである梱包技術を活かしたネットワーク構築を進める戦略が明確。原材料価格や為替などの外部要因によるリスクは存在するが、独自の技術力と拠点展開による成長意欲が高い。

成長方針

「オペレーションからソリューションへ」をビジョンに掲げ、国内では精密機械・医療機器向けの新拠点を設け、高度な倉庫内オペレーションと組み合わせた提案型営業を展開。海外では梱包技術の強みを活かしたカスタムメイドの国際輸送ネットワーク構築を進める。

資本政策

特段の資本政策に関する記述はないが、安定的な経営基盤の構築と事業拡大に向けた投資(梱包技術の海外展開、新拠点開設)への注力が見られる。

リスク対応方針

原材料価格(木材、段ボール、鉄鋼等)や燃料費の高騰、為替変動、地政学リスクへの対応に加え、物流事故防止のための安全教育・品質管理体制の強化、および情報漏洩防止に向けた管理体制と教育の強化を実施。

関連する原文は、下部の「有報本文」に掲載しています。

投資・研究開発・成長施策の整理

投資・変化記載度: 2 / 5

有報ナビによる整理

物流・梱包分野において、単なる運送から「ソリューション」へとシフトする戦略を推進。国内ではノンアセット型の拠点展開と高度なオペレーションの融合、海外では強みである梱包技術を活かしたカスタムメイドのネットワーク構築を進める。研究開発は環境対応やコスト削減に直結する実用的な技術革新に集中しており、安定した基盤の上で付加価値を高める戦略をとっている。

設備投資の方向性

倉庫事業および賃貸ビル事業に関連する設備投資を継続的に実施。特に、国内ではノンアセット型新拠点の構築や、海外での梱包技術の展開とカスタムメイドの国際輸送ネットワーク構築に向けた投資が行われている。

研究開発・商品開発

梱包事業における基本設計から使用管理技術、製品生産に至るまでの研究開発を実施。顧客の多様なニーズへの対応、地球環境保護問題への対応(省資源)、包装材料の標準化、およびコスト削減に向けた新包装技術の開発に注力している。

投資・変化テーマ

  • 梱包技術の高度化
  • 国際物流ネットワーク構築
  • ソリューション型営業への転換

関連キーワード

  • 包装設計
  • 資材管理
  • 品質管理
  • 海外展開

財務情報

提出書類の財務情報を、会計基準や表示範囲とあわせて整理しています。

表示基準

会計基準日本基準 連結区分連結 対象期間2016-04-01 〜 2017-03-31 表示状況表示可能

提出日: 2017-06-23

財務情報

業績

売上高

146.27億円
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売上高
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営業利益

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経常利益

4.78億円
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税引前利益

3.9億円
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親会社帰属利益

2.59億円
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財政状態・流動性

総資産

188.24億円
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71.31億円
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株主資本

70.55億円
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現金及び現金同等物

14.24億円
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キャッシュフロー

3区分

営業CF

+6.69億円
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財務項目の関係

資本項目の関係

異なる値・別Fact
根拠・定義
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確認事項

開示上の確認事項

この表示に確認事項はありません。

文書情報を確認
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連結 / consolidated
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2016-04-01 〜 2017-03-31
表示状況
表示可能
選定状況
表示可能
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raw selection status
ready

有報本文

有報ナビによる整理の根拠となる原文を、項目ごとに確認できます。

事業・経営に関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業・経営に関する有報本文を表示

事業の内容

抽出本文 / 原文長 約455文字

3 【事業の内容】 当グループは、当社及び連結子会社3社の合計4社で構成されており、主に梱包事業、運輸事業、倉庫事業を中心とした物流事業を行っております。 当グループの事業に係る位置付け及びセグメントとの関連については、次のとおりであります。 なお、以下に示す区分は、セグメントと同一の区分であります。 梱包事業………… 当社、連結子会社の千葉三立梱包運輸㈱、山立国際貨運代理(上海)有限公司、SANRITSU LOGISTICS AMERICA Inc.が行っており、その一部を当社が受託又は委託しております。 運輸事業………… 当社、連結子会社の千葉三立梱包運輸㈱及びSANRITSU LOGISTICS AMERICA Inc.が行っており、その一部を当社が受託又は委託しております。 倉庫事業………… 当社、連結子会社の千葉三立梱包運輸㈱及びSANRITSU LOGISTICS AMERICA Inc.が行っております。 賃貸ビル事業…… 当社が行っております。 事業の系統図は次のとおりであります。

経営方針・経営戦略・対処すべき課題

抽出本文 / 原文長 約1038文字

3 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当グループが判断したものであります。 (1)会社の経営の基本方針 《経営理念》 当グループは、『経営品質の向上』を事業活動の中核にすえ、「お客様の意思を尊重し、お客様にとってより品質の高いロジスティクス・サービスを提供する」ことで豊かな社会の実現に貢献してまいります。 「美しく魅力のある会社 サンリツ」の実現を目指します。 《ビジョン》 オペレーションからソリューションへ (2)目標とする経営指標 当グループは、経営の主たる指標として、売上高営業利益率を用いております。安定的な成長を維持するためには、確固とした収益基盤づくりが不可欠であるとの認識のもとに、平成32年3月期の連結営業利益9億50百万円(連結売上高営業利益率5.8%)を目標として掲げ、その達成を目指してまいります。 (3)中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題 この先の我が国の経済は、世界経済の回復や経済政策に伴う公共投資の執行などにより、企業生産活動の持ち直しが持続するほか、雇用・所得環境も緩やかながら回復が見込まれ、引き続き国内景気の回復が続くことが期待される一方で、世界的な保護主義の広がりや地政学リスクの高まりなどがリスクとして懸念されています。 当グループを取り巻く環境は、世界経済の持ち直しを受け、アジア向けを中心に輸出貨物の増加が見込まれるものの、国内貨物の総輸送量は前年比で小幅な動きに留まるものと予想されます。 このような経営環境の変化に対処すべく、当グループは、新たに掲げたビジョンのもと、平成32年3月期を最終年度とする3か年の中期経営計画を策定いたしました。 ① 国内事業 精密機械/医療機器の取扱いをターゲットに、立地を考慮したノンアセット型新拠点を開設し、高度な庫内オペレーションと組み合わせたソリューション営業を展開することで、事業の拡大を図ってまいります。 ② 海外事業 当社の強みである梱包技術を海外にも展開し、かつ顧客に合わせたカスタムメイドの国際輸送ネットワーク構築を進めてまいります。 ③ 組織体制 提案強化に向け、ソリューション営業に特化した統括部門を設置することで効果的かつ効率的な新規顧客開拓を進めてまいります。また、取扱製品群別に営業ターゲットを明確化した統括部門を設置することで、事業ごとのシナジーを活かした顧客開拓を進めてまいります。

対処すべき課題

抽出本文 / 原文長 約1038文字

3 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当グループが判断したものであります。 (1)会社の経営の基本方針 《経営理念》 当グループは、『経営品質の向上』を事業活動の中核にすえ、「お客様の意思を尊重し、お客様にとってより品質の高いロジスティクス・サービスを提供する」ことで豊かな社会の実現に貢献してまいります。 「美しく魅力のある会社 サンリツ」の実現を目指します。 《ビジョン》 オペレーションからソリューションへ (2)目標とする経営指標 当グループは、経営の主たる指標として、売上高営業利益率を用いております。安定的な成長を維持するためには、確固とした収益基盤づくりが不可欠であるとの認識のもとに、平成32年3月期の連結営業利益9億50百万円(連結売上高営業利益率5.8%)を目標として掲げ、その達成を目指してまいります。 (3)中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題 この先の我が国の経済は、世界経済の回復や経済政策に伴う公共投資の執行などにより、企業生産活動の持ち直しが持続するほか、雇用・所得環境も緩やかながら回復が見込まれ、引き続き国内景気の回復が続くことが期待される一方で、世界的な保護主義の広がりや地政学リスクの高まりなどがリスクとして懸念されています。 当グループを取り巻く環境は、世界経済の持ち直しを受け、アジア向けを中心に輸出貨物の増加が見込まれるものの、国内貨物の総輸送量は前年比で小幅な動きに留まるものと予想されます。 このような経営環境の変化に対処すべく、当グループは、新たに掲げたビジョンのもと、平成32年3月期を最終年度とする3か年の中期経営計画を策定いたしました。 ① 国内事業 精密機械/医療機器の取扱いをターゲットに、立地を考慮したノンアセット型新拠点を開設し、高度な庫内オペレーションと組み合わせたソリューション営業を展開することで、事業の拡大を図ってまいります。 ② 海外事業 当社の強みである梱包技術を海外にも展開し、かつ顧客に合わせたカスタムメイドの国際輸送ネットワーク構築を進めてまいります。 ③ 組織体制 提案強化に向け、ソリューション営業に特化した統括部門を設置することで効果的かつ効率的な新規顧客開拓を進めてまいります。また、取扱製品群別に営業ターゲットを明確化した統括部門を設置することで、事業ごとのシナジーを活かした顧客開拓を進めてまいります。

セグメント関連

抜粋表示 / 原文長 約1945文字

3 分離した事業が含まれていた報告セグメント 梱包事業部門 4 当連結会計年度に係る連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額 当連結会計年度 売上高 155,488千円 営業損失 3,144千円 (資産除去債務関係) 資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの (1) 当該資産除去債務の概要 物流センター用建物等の不動産賃貸借契約のうち、定期借地契約に伴う原状回復義務等であります。 (2) 当該資産除去債務の金額の算定方法 使用見込期間は各資産の取得から31年から38年と見積り、割引率は2.301%から2.316%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。 (3) 当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) 期首残高 397,618 千円 406,183 千円 時の経過による調整額 8,565 千円 8,763 千円 期末残高 406,183 千円 414,947 千円 (賃貸等不動産関係) 当社では、東京都その他の地域において、賃貸収益を得ることを目的として賃貸用のオフィスビル(土地を含む)及び賃貸用の倉庫を所有しております。なお、当該不動産の一部については、当社及び一部の子会社が使用しているため、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産としております。 これらの賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する連結貸借対照表計上額、当期増減額及び時価は、次のとおりであります。 (単位:千円) 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) 賃貸等不動産 連結貸借対照表計上額 期首残高 521,344 459,640 期中増減額 △61,703 12,299 期末残高 459,640 471,940 期末時価 910,781 910,781 賃貸等不動産として 使用される部分を含 む不動産 連結貸借対照表計上額 期首残高 11,483,387 11,258,236 期中増減額 △225,151 △542,906 期末残高 11,258,236 10,715,329 期末時価 15,650,098 14,945,153 (注) 1 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。 2 当連結会計年度増減額のうち、賃貸等不動産における減価償却費は(29,300千円)であります。…

主要な顧客・販売先

抽出本文 / 原文長 約267文字

(3) 販売実績 セグメントの名称 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) (千円) 前年同期比(%) 梱包事業 10,362,473 94.4 運輸事業 2,200,059 88.5 倉庫事業 1,802,339 94.2 賃貸ビル事業 261,793 96.3 合計 14,626,665 93.5 (注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 2 セグメント間の取引は相殺消去しております。 3 総売上高に対する売上実績の10%以上を占める相手先がいないため、記載を省略しております。

リスクに関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業等のリスクの原文を表示

事業等のリスク

抜粋表示 / 原文長 約1794文字

4 【事業等のリスク】 当連結会計年度において、当グループが投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当グループが判断したものであります。 (1) 一般的な景気動向によるリスク 当グループが事業活動を展開する主要な市場である国及び地域の経済状況、国内外の経済、景気動向、及び顧客企業の輸出需要の動向等が、当グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 (2) 特定顧客への依存度によるリスク 当グループの事業内容は、半導体及び精密機器、工作機械、無線通信機器、医療機器等の梱包事業、運輸事業、倉庫事業であります。当グループは、新規顧客の開拓及びサービス・品質の向上に努め、事業の拡大を図っておりますが、主要顧客の動向が当グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 (3) 原材料価格等の変動によるリスク 当グループは、低価格での原材料等の仕入に努め、原価低減を図っておりますが、梱包事業の原価を構成する木材、段ボール、鉄鋼等の原材料価格の変動及び運輸事業の原価を構成する軽油等が原油価格・為替レートの変動の影響を受け、売上原価の上昇を招く可能性があります。 (4) 海外での事業展開におけるリスク 当グループは、中国・米国地域におきまして、連結子会社により梱包事業・国際物流を軸とした事業展開を行なっております。このため、これら地域の政治的・経済的状況や社会情勢の変化及び政府当局が課す法的規制等によって、当グループの事業や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 また、当グループの連結財務諸表作成にあたっては、各社の財務諸表を円換算しており、為替レートが変動した場合、当グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 (5) 自然災害等に関するリスク 当グループの国内物流拠点は、主要顧客の生産施設及び物流状況にあわせ、東京近郊の関東圏に集中しております。また、本社施設も同様であります。従って、大規模地震を含む自然災害等が関東圏に発生した場合、当グループの事業活動に支障をきたすような被害も受けやすく、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 (6) 物流事故に関するリスク 当グループは、梱包事業、運輸事業、倉庫事業を中心に物流事業者として培ったノウハウに加え、品質活動、安全な輸送、安全教育等を通じて、物流サービスの品質向上に努めております。 しかしながら、物流事故等の発生による社会的信用低下に伴い事業活動の制限が余儀なくされた場合は、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。…

投資・研究開発に関する有報本文

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研究開発・設備投資などの有報本文を表示

研究開発活動

抽出本文 / 原文長 約551文字

6 【研究開発活動】 当グループにおける研究開発活動は当社が中核となり、主力事業である梱包事業において基本設計から使用管理技術、製品生産に至るまでの研究開発を行っております。 当連結会計年度における当グループが支出した研究開発費の総額は59百万円であります。 セグメントごとの研究開発活動を示すと次のとおりであります。 梱包事業関連 当グループの研究開発は、包装開発担当部門を主体として行っております。 創業以来、安全、確実で効果的な梱包サービスを積極的に提供することで顧客の信頼確保を図り、業績向上へつなげることを目的として活動を行っております。 梱包事業では、その取扱製品が多岐に渡るため、様々な包装技術、技法及び材料を採用しております。そのため、研究開発にあたっては、顧客の多様なニーズ及び地球環境保護問題に対応した包装技術・技法の改善、向上が不可欠と考え、常に新包装技術の開発を目指しております。 また、消費者市場へ展開する狙いをもって包装技術を利用した製品の設計開発を行なっております。 その結果、顧客の求める作業の効率性や地球環境保護問題対応等、省資源ニーズを的確に判断、吸収し、顧客に満足される包装設計を行い、包装材料の標準化、包装仕様の改善及び、梱包コスト削減等の提案を行っております。

設備投資等の概要

抜粋表示 / 原文長 約1888文字

2 【主要な設備の状況】 (1) 提出会社 (平成29年3月31日現在) 事業所名 (所在地) セグメントの名称 設備の 内容 帳簿価額(千円) 従業員数(名) (外、平 均臨時雇 用者数) 建物 及び 構築物 機械装置 及び 運搬具 土地 (面積㎡) リース 資産 「有形固定資産」 その他 ソフト ウエア 合計 一関倉庫 (岩手県一関市) 倉庫事業 物流全般 設備 407,740 64,200 ( 6,738.64) 471,940 (―) 埼玉事業所 (埼玉県児玉郡上里町) 梱包事業 運輸事業 倉庫事業 235,874 152,000 (8,103.59) 387,874 (6) 成田第一事業所 (千葉県成田市) 545,645 273 188,000 (13,700.72) 157 43,175 777,251 17 (26) 成田第二事業所 (千葉県成田市) 657,319 23,696 (―) 1,058 682,073 32 (39) 八王子事業所 (東京都八王子市) 5,836 10,409 (―) 1,790,180 745 1,807,172 28 (37) 横浜事業所 (神奈川県横浜市鶴見区) 507,788 12,327 (―) 4,209 1,399 525,725 34 (3) 京浜事業所 (神奈川県横浜市神奈川区) 2,911,601 12,195 1,536,617 (13,700.30) 2,688 685 4,463,788 21 (58) 本社ビル (東京都港区) 賃貸ビル 事業 賃貸ビル 1,966,134 (―) 197,933 2,164,068 (―) 本社 (東京都港区) (注)4 全社共通 その他 設備 218,459 93,612 (1,652.88) 21,992 7,231 40,667 381,962 32 (2) 郡山事業所 (福島県郡山市) 他17拠点 梱包事業 運輸事業 倉庫事業 物流全般 設備 144,330 5,984 188,458 (12,422) 4,144 18,034 360,952 122 (126) (注) 1 帳簿価額のうち「有形固定資産」その他は、工具、器具及び備品であります。 2 現在休止中の主要な設備はありません。 3 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 4 本社ビルを賃貸しており、土地については本社に含めて記載しております。 5 上記の他、連結会社以外から賃借している設備として、以下のものがあります。…

その他の有報本文

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配当政策

抽出本文 / 原文長 約354文字

3 【配当政策】 当社は、収益に応じた株主への利益還元を経営上の最重要課題の一つとして認識し、財務体質の強化と今後の国内外における事業展開等を総合的に勘案しつつ、積極的に配当を実施することを基本方針としております。 具体的には、配当性向を30%程度とすることを基本として、検討することとしております。 なお、当社は取締役会の決議により中間配当を行うことができる旨を定款に定めておりますが、中間配当は行わず、年1回の期末配当を基本とし、期末配当については株主総会の決議により承認を受けることとしております。 (注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額 (千円) 1株当たり配当額 (円) 平成29年6月23日 定時株主総会決議 89,318 16.00

従業員の状況

抽出本文 / 原文長 約217文字

5 【従業員の状況】 (1) 連結会社の状況 (平成29年3月31日現在) セグメントの名称 従業員数(名) 梱包事業 240(249) 運輸事業 0(14) 全社共通 131(42) 合計 371(305) (注) 1 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に当事業年度の平均人員を外書で記載しております。 2 全社共通として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門等に所属しているものであります。

コーポレート・ガバナンス

抜粋表示 / 原文長 約10346文字

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】 <コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方> 当社は、経営理念として、事業活動の中核に「経営品質の向上」を掲げ、顧客、株主、従業員、取引先等すべてのステークホルダーの期待に応えるため公平かつ透明な経営を心掛け、「美しく魅力のある会社」を目指しております。 これに向け、内部統制の整備・運用、コンプライアンス体制及びリスク管理体制の強化を行うとともに、収益力の向上や資本効率の改善を図り、中長期的な企業価値向上を実現してまいります。 ① 企業統治の体制 A.企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、経営の透明性及び客観性を高め、公正性を重視した経営を行うことを基本に、監査等委員会設置会社制度を採用しております。 当社の取締役会は8名(うち3名は監査等委員である取締役)で構成されており、毎月1回の定時取締役会及び必要に応じて開催する臨時取締役会にて重要な事項の決定を行うこととしております。また、経営の監督機能と執行機能の分離を明確にするため、取締役兼務者5名を含む執行役員8名を選任し、執行役員は取締役会に業務執行報告を提出することとしております。 上記に加え、業務執行における意思決定の迅速化を図るため、全ての執行役員で構成される執行役員会を原則月1回開催し、取締役会に係る重要執行案件の審議及び執行役員会に係る案件の決議を行うとともに、取締役会決議事項に基づき、業務執行に関する各種施策の検討、執行状況の確認、報告等を行うこととしております。 当社の監査等委員会は監査等委員である取締役3名で構成されており、いずれも社外取締役であります。監査等委員は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、経営全般及び個別案件に関して、客観的かつ公平に意見を述べ、また、適法性・妥当性や内部統制等の状況を調査することなどによって、取締役の職務の執行を監査・監督することとしております。さらに、選定された常勤監査等委員は、重要な書類の閲覧、各事業所への往査、子会社の調査等を通じ、業務執行の監査を行い、これらの結果を監査等委員会及び取締役会に報告することとしております。 当社は、コンプライアンスの徹底やリスク管理の強化を行うとともに、意思決定の透明性、機動性の確保及び「攻めの経営」の実現に向け、経営に対する監督機能が働くガバナンス体制の強化を図るため、現在の体制を採用しております。 当社の企業統治の体制及び内部統制の概要は以下のとおりであります。 B.…

重要な契約等

抽出本文 / 原文長 約195文字

5 【経営上の重要な契約等】 当社は、平成28年5月23日開催の取締役会において、連結子会社である蘇州新南包装制品有限公司の出資持分の一部を「蘇州玖得奇電子科技有限公司」へ譲渡することを決議し、平成28年7月12日付で出資持分の一部譲渡を実行いたしました。 なお、詳細については、「第5経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(企業結合等関係)」に記載のとおりであります。

大株主の状況

抽出本文 / 原文長 約925文字

(7)【大株主の状況】 (平成29年3月31日現在) 氏名又は名称 住所 所有 株式数 (千株) 発行済株式総数に 対する所有株式数の 割合(%) 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱ 東京都中央区晴海一丁目8―11 384 6.40 サンリツ共栄会 東京都港区港南二丁目12―32 SOUTH PORT品川12F 353 5.88 ㈱三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目1―2 183 3.06 三井住友信託銀行㈱ 東京都千代田区丸の内一丁目4―1 181 3.02 ㈱りそな銀行 大阪府大阪市中央区備後町二丁目2―1 169 2.82 野島 岳史 東京都大田区 143 2.39 日本建設㈱ 大阪府大阪市中央区淡路町一丁目7―3 134 2.24 ㈱三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目7―1 132 2.20 日本マスタートラスト信託銀行㈱ 東京都港区浜松町二丁目11―3 103 1.72 横河電機㈱ 東京都武蔵野市中町二丁目9―32 94 1.57 1,880 31.32 (注) 1 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱384千株 2 上記の他、当社は423,992株の自己株式を保有しております。なお、発行済株式総数に対する自己株式の保有割合は、7.06%であります。 3 三井住友トラスト・ホールディングス㈱から平成24年4月19日付で、三井住友信託銀行㈱、三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱及び日興アセットマネジメント㈱を共同保有とする大量保有報告書(変更報告書)が提出されておりますが、当社として当事業年度末現在における当該法人名義での実質所有株式数が確認できませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 氏名又は名称 住所 所有 株式数 (千株) 発行済株式総数に 対する所有株式数の 割合(%) 三井住友信託銀行㈱ 東京都千代田区丸の内一丁目4―1 309 5.16 三井住友トラスト・ アセットマネジメント㈱ 東京都港区芝三丁目33―1 0.14 日興アセットマネジメント㈱ 東京都港区赤坂九丁目7―1 0.15 327 5.46

出典

データ元
EDINET 有価証券報告書
docID
S100AK1R 外部サイト(EDINET公式サイト)を開きます

技術情報

分析バージョン
2017
使用モデル
gemma4:12b

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