事業の内容
抽出本文
/ 原文長 約517文字
3 【事業の内容】 当社グループは、「当社」、「子会社4社」及び「その他の関係会社1社」で構成されており、屋根事業及び建材事業を主な事業として取り組んでおります。 当社グループの事業における当社グループ各社の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。なお、セグメントと同一の区分であります。 [屋根事業] 長尺屋根工事、R-T工事、ハイタフ工事、ソーラー工事、塗装工事及び長尺成型品販売を行っております。 屋根事業で使用する材料については、主にその他の関係会社の「日本製鉄(株)」の製品を仕入れております。 また、屋根材等の加工作業の相当部分を非連結子会社の「(株)深谷三晃」、「光三晃(株)」に外注しております。 [建材事業] 住宅成型品販売を行っております。 建材事業で使用する材料については、主にその他の関係会社の「日本製鉄(株)」の製品を仕入れております。 また、屋根材等の加工作業の相当部分を非連結子会社の「(株)深谷三晃」、「(株)福知山三晃」、「(有)江別三晃工作」に外注しております。 [その他] 太陽光により発電した電力を電力会社に卸売りする事業を行っております。 事業の系統図は次のとおりであります。
経営方針・経営戦略・対処すべき課題
抽出本文
/ 原文長 約927文字
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において、当社が判断したものであります。 (企業理念) 我々は 一、 快適で環境に優しい屋根空間を創造し、社会に貢献します。 一、 現場力を磨き、専門性を活かした高品質の建築作品とサービスを提供します。 一、 誠実と勤勉を旨とし、自ら熟慮を重ねて信頼に応えるよう行動します。 一、 人を育て、人を活かし、活力に溢れる企業であり続けます。 (経営方針、経営環境及び対処すべき課題等) 当社は、ここ数年高い建築需要を背景に利益率重視を基本とした経営方針のもと、安定した売上高、収益を維持し、財務体質も大幅に改善してまいりました。しかしながら、労働人口の減少、環境変化の拡大、先進技術の進展等、当社を取り巻く環境が大きく変化する中で、労働集約型事業の当社において、変化への対応を誤れば業容縮小を余儀なくされかねない、まさに今、サステナビリティ上の分岐点に立っていると認識し、中期計画を策定いたしました。その中で、業務プロセス改革による「生産性の飛躍的向上」と、「技術力の再強化」による商品・施工の差別化拡大を軸とした取り組みを行うことで、中期的に企業価値の向上を実現し、売上高、収益の拡大を図り、80周年、さらに100周年においても、我が社が「顧客や社会、全てのステークホルダーから信用・信頼され、選ばれる企業」であり続けることを目指すことといたしました。 中期経営方針 当社のサステナビリティに対する課題認識を踏まえ中期経営方針を策定。以下の主要施策を実行し「競合者との 差別化の拡大」「生産性の飛躍的向上」を推進し、事業規模の拡大を図り、業界における圧倒的なリーディングカ ンパニーの地位を築く。 中期経営方針 施策のポイント 商品・工法の開発、施工管理・施工・製造体制を重点的に強化、再構築を推進 業務改善プロジェクトの取リ組み 業務の効率化と高度化の実現に向け、現状分析による課題構造を明確化、全社業務改善プロジェクトに着手 業務改善プロジェクトの取リ組み 主要施策(ポイント抜粋) 主要施策の実行による業務の効率化と高度化の実現へ 収益拡大を伴う持続的な成長へ
対処すべき課題
抽出本文
/ 原文長 約927文字
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において、当社が判断したものであります。 (企業理念) 我々は 一、 快適で環境に優しい屋根空間を創造し、社会に貢献します。 一、 現場力を磨き、専門性を活かした高品質の建築作品とサービスを提供します。 一、 誠実と勤勉を旨とし、自ら熟慮を重ねて信頼に応えるよう行動します。 一、 人を育て、人を活かし、活力に溢れる企業であり続けます。 (経営方針、経営環境及び対処すべき課題等) 当社は、ここ数年高い建築需要を背景に利益率重視を基本とした経営方針のもと、安定した売上高、収益を維持し、財務体質も大幅に改善してまいりました。しかしながら、労働人口の減少、環境変化の拡大、先進技術の進展等、当社を取り巻く環境が大きく変化する中で、労働集約型事業の当社において、変化への対応を誤れば業容縮小を余儀なくされかねない、まさに今、サステナビリティ上の分岐点に立っていると認識し、中期計画を策定いたしました。その中で、業務プロセス改革による「生産性の飛躍的向上」と、「技術力の再強化」による商品・施工の差別化拡大を軸とした取り組みを行うことで、中期的に企業価値の向上を実現し、売上高、収益の拡大を図り、80周年、さらに100周年においても、我が社が「顧客や社会、全てのステークホルダーから信用・信頼され、選ばれる企業」であり続けることを目指すことといたしました。 中期経営方針 当社のサステナビリティに対する課題認識を踏まえ中期経営方針を策定。以下の主要施策を実行し「競合者との 差別化の拡大」「生産性の飛躍的向上」を推進し、事業規模の拡大を図り、業界における圧倒的なリーディングカ ンパニーの地位を築く。 中期経営方針 施策のポイント 商品・工法の開発、施工管理・施工・製造体制を重点的に強化、再構築を推進 業務改善プロジェクトの取リ組み 業務の効率化と高度化の実現に向け、現状分析による課題構造を明確化、全社業務改善プロジェクトに着手 業務改善プロジェクトの取リ組み 主要施策(ポイント抜粋) 主要施策の実行による業務の効率化と高度化の実現へ 収益拡大を伴う持続的な成長へ
経営成績・財政状態の概況
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/ 原文長 約5340文字
3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要並びに経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであります。 (1)2021年度の事業環境 建設需要は、全国非住宅鉄骨造着工床面積が申請ベースで2019年度に前年比-12%、2020年度に-8%と2年連続で減少したが、2021年度には+13%と増加に転じる。 全国非住宅鉄骨造着工床面積の内、当社工事物件に関係する工場・倉庫においても同年度比で-12%、-4%と2年連続減少し、2021年度は+22%と増加に転じる。 (2)当事業年度の決算概要 1)業績ハイライト FY2019 FY2020 FY2021 対FY2020 売上高(百万円) 33,995 32,239 34,772 2,533 売上総利益(百万円) 7,569 7,172 7,310 138 売上総利益率(百万円) 22.3% 22.2% 21.0% △1.2% 販売費及び一般管理費(百万円) 5,202 4,672 4,885 213 経常利益(百万円) 2,366 2,500 2,421 △79 当期純利益(百万円) 1,236 1,685 1,648 △37 ROS (売上高経常利益率) (%) 7.0 7.8 7.0 △0.8 ROE (自己資本利益率) (%) 7.4 8.7 8.0 △0.7 売上高は、工場・倉庫などの堅調な需要に支えられ25億円(7.9%)増収 ROSは、増収による売上総利益の増加はあったものの、契約単価の減、鋼材価格等上昇により0.8%低下の7.0% (3)財政状態、キャッシュ・フロー、配当金推移 1)財政状態 (資産) 当事業年度末の総資産は、前事業年度末比3,063百万円(10.1%)増加の33,484百万円となりました。 これは主に、現金預金、売上債権等が増加したことによるものであります。 (負債) 負債は、前事業年度末比1,915百万円(18.3%)増加の12,364百万円となりました。 これは主に、仕入債務が増加したことによるものであります。 (純資産) 純資産は、前事業年度末比1,147百万円(5.7%)増加の21,119百万円となりました。 この結果、自己資本比率は63.1%(前事業年度末65.7%)となりました。 2018年3月 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 流動比率 (%) 186.3 187.9 231.9 289.5 268.6 自己資本比率(%) 53.1 54.4 60.2 65.7 63.…
セグメント関連
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/ 原文長 約999文字
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報 前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 ) (単位:百万円) 報告セグメント その他 (注) 合計 屋根事業 建材事業 売上高 外部顧客への売上高 28,709 3,453 32,162 76 32,239 セグメント間の内部 売上高又は振替高 28,709 3,453 32,162 76 32,239 セグメント利益 2,393 68 2,461 38 2,500 セグメント資産 17,597 2,851 20,448 249 20,697 その他の項目 減価償却費 546 81 628 32 660 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 130 67 197 197 (注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、売電に関する事業であります。 当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 ) (単位:百万円) 報告セグメント その他 (注) 1 合計 屋根事業 建材事業 売上高 一時点で移転される財又はサービス 10,778 3,575 14,354 80 14,435 一定の期間にわたり移転される財又はサービス 20,336 20,336 20,336 顧客との契約から生じる収益 31,115 3,575 34,691 80 34,772 外部顧客への売上高 31,115 3,575 34,691 80 34,772 セグメント間の内部 売上高又は振替高 31,115 3,575 34,691 80 34,772 セグメント利益 2,171 206 2,377 47 2,425 セグメント資産 19,322 3,031 22,354 218 22,573 その他の項目 減価償却費 492 73 566 28 594 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 308 22 331 331 (注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、売電に関する事業であります。 2 収益認識に関する会計基準の適用指針第95項に定める代替的な取扱いを適用することにより、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識している工事契約については、一時点で移転される財又はサービスに含めております。