NSW株式会社

証券コード: 9739 / 対象年度: 2018 / 提出日: 2018-06-27
業種 情報・通信業

現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。

このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。

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3分で読める事業概要

有価証券報告書の記載内容をもとに、事業内容・主なサービス・確認ポイントを自動整理した参考情報です。

事業の概要

ITソリューションとプロダクトソリューションの2つの柱で事業を展開する企業です。システムインテグレーション、ソフトウェアパッケージの開発・販売、組込みソフトウエア開発、デバイス開発など、ハードからソフトまでを網羅する技術力を活かし、IoT分野や高度なシステム構築を通じた顧客課題解決に向けたトータルソリューションを提供しています。

主な事業領域

ITソリューション(システム設計・開発・保守・運用)およびプロダクトソリューション(組込みソフトウエア、デバイス開発)の提供

主な製品・サービス

  • システムインテグレーション
  • ソフトウェアパッケージの開発・販売
  • ネットワーク構築・保守
  • データセンター事業(ハウジング・ホスティング、クラウドサービス)
  • 組込みソフトウエア開発(オートモーティブ、産業機器向け等)
  • デバイス開発(画像処理、通信関連のLSI設計・ボード設計)

ビジネスモデル

システムインテグレーションやプロダクトソリューションなどの提供を通じた、受託型から提案型への移行とサービス提供型ビジネスモデルの確立による収益獲得。

セグメント・事業構成

「ITソリューション」:コンサルティングから運用までの一貫したSIサービス。 「プロダクトソリューション」:LSI、ミドルウェア、アプリを繋ぐエンベデッドトータルソリューション。

戦略・方向性

中期経営計画「DriveInnovation」のもと、IoT分野の事業拡大(AI分析含む)およびコア事業の顧客基盤強化と高付加価値化(提案型・サービス型への移行)に注力。人材の確保・育成も重要課題として取り組む。

強みとして読み取れる点

  • ハードからソフトまでを網羅する技術力
  • ITソリューションとプロダクトソリューションの融合によるコーディネート力
  • IoT分野における強固な技術基盤

課題として読み取れる点

  • IoT分野を第3の柱として確立するための独自価値創出
  • 受託型から提案方・サービス提供型へのビジネスモデル転換
  • 高度なスキルを持つ人材の確保と育成

確認ポイント

  • IoT関連サービスの成長推移
  • プロダクトソリューションにおけるオートモーティブ・産業分野での展開状況
  • 新サービス(AI分析など)の市場浸透度

概要整理の信頼度: 4 / 5 ・セグメント情報、経営成績、戦略、課題が詳細に記載されており、事業内容を把握するのに十分な情報があるため。

有報ナビによる分析

有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。

各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。

特に「リスク開示記載度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。

スコアの詳しい見方
リスク開示記載度
スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
方針記載度
スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
投資・変化記載度
スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。

リスク開示の整理

リスク開示記載度: 2 / 5

有報ナビによる整理

特定取引先(日本電気株式会社)への高い依存度、情報漏洩による損害賠償や社会的信用の喪失(ISO/IEC27001やプライバシーマーク等で対応)、仕様変更に伴う案件の不採算化(受注・見積審議会やPMOによる管理で対応)、受注環境の変化による稼働率低下や採算悪化、自然災害・人的災害によるシステム停止(免震構造、バックアップ、常時監視等の対策あり)、投資先の事業計画未達、および自然災害や感染症の拡大による事業継続への影響。

経営方針・課題の整理

方針記載度: 4 / 5

有報ナビによる整理

ITソリューションとプロダクトソリューションの2軸で事業を展開。IoT、AI、自動運転などの先端技術への対応力を強化しつつ、既存顧客との関係深化と高付加価値化を進めることで成長を牽引する。強固な財務基盤と安定した取引関係により、堅実かつ野心的な成長戦略を描いている。

成長方針

IoT分野の事業拡大(第3の柱)とコア事業(ITソリューション、プロダクトソリューション)の顧客基盤強化・高付加価値化を推進。受託型から提案型へシフトし、AI分析や自動運転など新技術への対応を強化。

資本政策

自己資金を基本とし、必要に応じて金融機関からの借入を行う。当期に重要な資本的支出の予定はない。

リスク対応方針

特定取引先(NEC等)への依存リスクに対し安定した関係を維持。情報セキュリティ対策(ISO取得等)の徹底。不採算案件の防止に向けたPMOによる管理体制の構築。データセンターの耐災害性向上。

関連する原文は、下部の「有報本文」に掲載しています。

投資・研究開発・成長施策の整理

投資・変化記載度: 4 / 5

有報ナビによる整理

同社はITソリューションとプロダクトソリューションの両輪で成長する構造を持ち、特にIoT、AI、自動運転といった先端技術を実用的なビジネスに統合する能力が高い。強固な財務基盤と安定した顧客基盤(NEC等)を背景に、高付加価値なサービスへのシフトを進めており、研究開発も継続的に実施している。

設備投資の方向性

具体的な設備投資の特記事項はないものの、安定した経営基盤と良好なキャッシュフローを背景に、持続的な成長に向けた事業展開を継続。

研究開発・商品開発

年間約5.6億円の研究開発費を投下。ITソリューションにおける新技術・新規分野への調査研究、プロダクトソリューションにおける組込みソフトやデバイス開発の高度化と教育に重点を置いている。

投資・変化テーマ

  • IoT分野の事業拡大
  • AI分析ソリューション
  • 自動運転向け組込みソフト
  • データセンター運用
  • 高付加価値なITサービス

関連キーワード

  • IoT
  • AI
  • 組み込みソフトウェア
  • LSI設計
  • クラウドサービス
  • RPA
  • データセンター
  • オートモーティブ

財務情報

提出書類の財務情報を、会計基準や表示範囲とあわせて整理しています。

表示基準

会計基準日本基準 連結区分連結 対象期間2017-04-01 〜 2018-03-31 表示状況表示可能

提出日: 2018-06-27

財務情報

業績

売上高

335.03億円
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売上高
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営業利益

29.41億円
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経常利益

29.75億円
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税引前利益

30.1億円
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親会社帰属利益

20.66億円
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財政状態・流動性

総資産

253.69億円
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純資産

173.13億円
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株主資本

173.11億円
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現金及び現金同等物

65.94億円
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キャッシュフロー

3区分

営業CF

+22.89億円
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-2.53億円
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-2.98億円
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財務項目の関係

資本項目の関係

異なる値・別Fact
根拠・定義
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確認事項

開示上の確認事項

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文書情報を確認
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2017-04-01 〜 2018-03-31
表示状況
表示可能
選定状況
表示可能
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ready

有報本文

有報ナビによる整理の根拠となる原文を、項目ごとに確認できます。

事業・経営に関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業・経営に関する有報本文を表示

事業の内容

抽出本文 / 原文長 約956文字

(1) 被取得企業の名称及び事業の内容 被取得企業の名称 日本ソフトウェアエンジニアリング株式会社 事業の内容 システムインテグレーション、ソフトウェアパッケージの開発並びに販売 (2) 企業結合を行った主な理由 スポーツ計測システムの構築ノウハウなどの要素技術をIoT事業をはじめとした各ソリューション・サービスと組み合わせグループの総合力強化を目指します。 (3) 企業結合日 平成30年1月5日(株式取得日) 平成30年3月31日(みなし取得日) (4) 企業結合の法的形式 現金を対価とする株式の取得 (5) 結合後企業の名称 企業結合後の名称変更はありません。 (6) 取得した議決権比率 100% (7) 取得企業を決定するに至った主な根拠 当社が現金を対価として日本ソフトウェアエンジニアリング㈱の全株式を取得したためであります。 2.連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間 当連結会計年度末日をみなし取得日としているため、貸借対照表のみを連結していることから、被取得企業の業績は含まれておりません。 3.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳 取得の対価 現金 95,984千円 取得原価 95,984千円 4.主要な取得関連費用の内容及び金額 アドバイザリー費用等 10,850千円 5.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 (1) 発生したのれんの金額 11,164千円 (2) 発生原因 日本ソフトウェアエンジニアリング㈱の今後の事業展開によって期待される超過収益力であります。 (3) 償却方法及び償却期間 5年間にわたる均等償却 6.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 流動資産 122,951千円 固定資産 10,959千円 資産合計 133,911千円 流動負債 22,656千円 固定負債 26,436千円 負債合計 49,092千円 7.企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法 当該影響の概算額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。 0105110_honbun_0623400103004.htm (セグメント情報等)

経営方針・経営戦略・対処すべき課題

抽出本文 / 原文長 約524文字

(1) 経営方針 ① 基本方針 当社グループは「優れたシステムを創造、提供し、社会を豊かにしたい」という想いを込めた企業理念「Humanware By Systemware」の実現に向け、事業を推進してまいります。 そして、創業以来重視してきた「常に時代の先を見る視点」「お客様中心のビジネス発想」「人間の持つ可能性を最大限に活かす人材活用の思想」「自立自営の精神と礼儀正しく謙虚で誠実な社風」「社会に貢献する企業姿勢」という行動規範、すなわち「NSW Way」の下、グループ一丸となり邁進していく所存であります。 ② 目標とする経営指標 当社グループは「収益性の高い企業体質の実現」を基本方針としております。この方針の下、当社は、売上高、営業利益、経常利益を経営指標として掲げております。 ③ 中長期的な会社の経営戦略 当社グループは、平成28年4月よりスタートしました中期経営計画において「Drive Innovation」をスローガンに掲げております。お客様のビジネスにイノベーションをもたらす価値創造パートナーとして、NSWグループの総合力と融合により「IoT分野の事業拡大」と「コア事業の顧客基盤強化と高付加価値化」に取り組んでおります。

対処すべき課題

抽出本文 / 原文長 約693文字

(2) 対処すべき課題 ① IoT分野の事業拡大 注力事業であるIoT分野を第3の柱として確立すべく、他社にはない独自性を発揮した新たな価値を創造し収益の柱として育て上げることが、中長期的な成長に向けた必須要件であると認識しております。そのため、当社グループがこれまで培ってきたITソリューション事業とプロダクトソリューション事業のさらなる融合によりコーディネート力を強化するとともに、アライアンスの推進などによりサービスメニューの拡充を図り、IoT分野の事業拡大に取り組んでまいります。 ② コア事業の顧客基盤強化と高付加価値化 ITサービスに対するニーズは多様化、高度化し、業務効率化を目指すだけではなく、競争力を高めるためのIT投資へと変化しています。このような状況下において、現在の収益基盤をより確固たるものにするためには、コア事業の顧客基盤強化と高付加価値化が不可欠であると認識しております。そのため、受託型から提案型へ、開発からソリューション、サービスへ軸足を移したビジネスを展開するとともに、今後も引き続き大きな成長が期待されるエネルギーや社会インフラなどの分野も視野に入れた新規事業を創造、確立してまいります。 ③ 人材の確保・育成 当社グループにおける最大の資産は人材であり、中期ビジョンを実現するためには、従来にも増して人材の質的向上が不可欠であります。そのため、高度な技術力・提案力・プロジェクトマネジメント力などのスキルに加え、企画力・事業推進力など新たな価値創造に挑戦しつづける活力ある人材を育成すべく、教育体系の充実を図り、実践的な教育を実施してまいります。

経営成績・財政状態の概況

抜粋表示 / 原文長 約3056文字

3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 (1) 経営成績等の状況の概要 当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。 ① 財政状態及び経営成績の状況 当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善を背景に緩やかな回復基調を維持しつつも、米国の政策動向や東アジアの地政学的リスクなどによる海外経済の不確実性の高まりなどにより、先行き不透明な状況で推移しました。 情報サービス産業界におきましては、企業のIT投資は堅調に推移しており、デジタルトランスフォーメーションの実現を加速するIoT、ビッグデータ、AIの活用拡大をはじめ、働き方改革の推進と人手不足を補うと期待されるRPA(Robotic Process Automation)など新たな分野への展開も本格化しております。 このような状況の下、当社グループは、中期経営計画において事業変革を加速する「DriveInnovation」をスローガンに掲げ、「IoT分野の事業拡大」、「コア事業の顧客基盤強化と高付加価値化」に取り組んでおります。 「IoT分野の事業拡大」では、IoT サービスに必要な無線やセンサー技術をはじめとする組込み・デバイス開発からクラウドサービスまでをカバーする当社の技術力を活かし、トータルコーディネート力の強化を進めております。当期におきましては、製品のIoT化に加え、ファクトリーIoTや建設業・小売業向けなどの業種・業界に特化した新サービスを開始しました。お客様ニーズがデータの収集・見える化から蓄積したデータの分析・活用へと広がるなか、お客様の価値向上の実現をサポートするAI分析ソリューションなど革新的なIoT&AIソリューションの強化にも注力しました。 「コア事業の顧客基盤強化と高付加価値化」では、ITソリューションセグメントにおいては、製造業向けや流通業向けパッケージソリューションの拡大を図るとともに、各分野おいてサービス提供型ビジネスモデルの確立をより一層加速させ、事業全体の収益力の更なる強化に取り組みました。また、プロダクトソリューションセグメントにおいては、デバイス開発事業の更なる拡大と、組込み分野におけるモビリティソリューションの強化や産業分野全般におけるワンストップソリューションの提供による既存事業分野の維持・拡大を図りながら、当社のコア技術を基盤とした新分野・新サービスへの展開の強化に取り組みました。 これらの結果、当連結会計年度の業績につきましては、受注高は348億32百万円(前年同期比7.6%増)、売上高は335億2百万円(同9.2%増)、営業利益は29億40百万円(同23.…

セグメント関連

抽出本文 / 原文長 約750文字

1.報告セグメントの概要 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社グループは、製品・サービス別の事業部門を置き、各事業部門は、取り扱う製品・サービスについて戦略を立案し、事業活動を展開しております。 したがって、当社グループは、製品・サービスを基礎としてシナジーを発揮しやすい事業部門を集約した「ITソリューション」及び「プロダクトソリューション」の2つを報告セグメントとしております。 「ITソリューション」は、コンサルティングからシステム設計、開発、保守・運用に至るまで一貫したシステムインテグレーションサービスを通してお客様の経営課題を解決するトータルソリューションを提供しております。具体的には、ソリューション事業では各業種向けソリューションやネットワークの構築・保守などを展開しております。システム運用事業ではお客様の情報システムの運用設計から構築、管理まで総合的なマネジメントサービスを提供しております。データセンター事業では自社データセンターによるハウジング・ホスティングサービスのほか、クラウドサービスなどを提供しております。 「プロダクトソリューション」は、LSI、ミドルウエア、アプリケーションの各レイヤをシームレスにつなぐエンベデッドトータルソリューションを提供しております。具体的には、組込みソフトウエア開発事業では、オートモーティブ向け、産業機器向けなどのアプリケーションやミドルウエア、ドライバ開発を行っております。デバイス開発事業では画像処理や通信関連などのLSIの設計やボード設計を行っております。

主要な顧客・販売先

抜粋表示 / 原文長 約3049文字

2 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。 相手先 前連結会計年度 当連結会計年度 販売高(千円) 割合(%) 販売高(千円) 割合(%) 日本電気㈱グループ 5,813,025 19.0 5,824,532 17.4 ルネサスエレクトロニクス㈱ グループ 3,131,963 10.2 3,730,382 11.1 (2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容 経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。 ①重要な会計方針及び見積り 当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づき作成されております。この連結財務諸表の作成にあたって、当連結会計年度における財務状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を与えるような見積り、予測を必要としております。当社グループは、過去の実績値や状況を踏まえ合理的と判断される前提に基づき、継続的に見積り、予測を行っております。そのため実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。 なお、連結財務諸表作成のための重要な会計基準等は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載されているとおりであります。 ②当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識および分析・検討内容 a.経営成績の分析 当連結会計年度の売上高につきましては、ITソリューション事業、プロダクトソリューション事業ともに伸長し、335億2百万円(前年同期比9.2%増)となりました。利益につきましては、増収に伴う利益増、生産性向上などにより、営業利益は29億40百万円(同23.0%増)、経常利益は29億75百万円(同21.4%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は20億65百万円(同21.3%増)となり、過去最高益を更新しました。 当連結会計年度の報告セグメント別の経営成績の状況に関する分析・検討内容は次のとおりです。 <ITソリューション> 企業のIT投資の堅調さを背景に、損保系・証券系のシステム開発や、流通業向けのWEB・EC関連サービス、自社パッケージをベースとしたソリューション案件が増加しました。また、製造業向けの生産管理システムやIoT関連サービスなども堅調に推移しました。 これらの結果、売上高につきましては、196億78百万円(前年同期比6.2%増)、営業利益につきましては、増収に伴う利益増などにより、11億25百万円(同5.5%増)となりました。…

リスクに関する有報本文

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事業等のリスクの原文を表示

事業等のリスク

抜粋表示 / 原文長 約2021文字

2 【事業等のリスク】 当社グループの事業活動その他に関するリスクについて、投資判断上重要であると考えられる事項は、次のとおりであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1) 特定の取引先への依存度について 当社グループは、連結売上高のうち日本電気株式会社ならびにその系列企業の占める割合が高く、当連結会計年度においては17.4%となっております。なお、当社と日本電気株式会社ならびにその系列企業との間には取引基本契約が締結されており、同社グループとの取引関係については取引開始以来長年に亘り安定したものとなっております。しかし、事業環境の変化等によっては当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 (2) 情報セキュリティについて 当社グループは、業務遂行上、顧客が有する様々な機密情報を取り扱う場合があり、慎重な対応と厳格な情報管理の徹底が当社グループに課せられた社会的責務であると認識しております。これに対し当社は、データセンターにおけるISO/IEC27001(情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格)の認証取得、ならびにプライバシーマークの取得など万全の対策をとっております。さらに、従業員及び協力会社社員には機密保持に関する誓約書を取り交わした上で適切な教育を継続的に行い、各人の情報管理への意識を高めるとともに、暗号化ツールの導入を行うなどして、内部からの情報漏洩が発生しないよう努めております。しかし、これらの施策にもかかわらず機密情報が万一漏洩した場合には、損害賠償責任、社会的信用の喪失などの発生により、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 (3) 不採算案件について 当社グループは、顧客からの要求事項に基づくソフトウエアの受託設計・開発において、顧客との緊密なコミュニケーションを図るとともに、受注・見積審議会やPMO(プロジェクト・マネジメント・オフィス)による管理の下、案件の採算性悪化の防止に注力しております。しかし、顧客都合による開発途中での大幅な仕様変更や、納品物に対する顧客との認識の不一致などにより生じるリスクを完全に排除することは困難であり、そのような事象が発生し、当初計画していた品質・コスト・納期を維持できずに案件が不採算化した場合、その規模によっては当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 (4) 受注環境について 情報サービス産業界におきましては、企業収益の改善を背景にIT投資意欲の高まりが期待される一方で、IT投資に対するコスト意識はより一層高まっております。…

投資・研究開発に関する有報本文

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研究開発・設備投資などの有報本文を表示

研究開発活動

抽出本文 / 原文長 約381文字

5 【研究開発活動】 当社グループの当連結会計年度における研究開発費5億62百万円であります。なお、セグメント別の研究開発の主な内容、金額等は次のとおりであります。 <ITソリューション> 当セグメントでは、ソリューション事業、アウトソーシング事業を中心とした既存事業の拡充を図るとともに、新規事業分野、新技術分野に対する調査研究・開発・検証・教育等を実施いたしました。当セグメントに係る研究開発費は3億15百万円であります。 <プロダクトソリューション> 当セグメントでは、組込みソフトウエア開発事業、デバイス開発事業に関連する既存技術、自社製品・サービスを強化するとともに、新規事業分野に対する調査研究・検証・教育等を実施いたしました。当セグメントに係る研究開発費は2億47百万円であります。 0103010_honbun_0623400103004.htm

設備投資等の概要

抜粋表示 / 原文長 約1882文字

2 【主要な設備の状況】 当社グループ(当社および連結子会社)における主要な設備は、以下のとおりであります。 (1) 提出会社 平成30年3月31日現在 事業所名 (所在地) セグメント の名称 設備の内容 帳簿価額(千円) 従業員数 (名) 建物及び 構築物 工具、器具及び備品 土地 (面積㎡) その他 合計 本社 (東京都渋谷区) ITソリューション、全社 情報サービス 生産設備 その他設備 436,670 86,345 1,005,984 (423.74) 15,379 1,544,379 392 渋谷事業所 (東京都渋谷区) ITソリューション、プロダクトソリューション 情報サービス 生産設備 9,816 (224,964) 8,354 18,170 688 渋谷ITコア (東京都渋谷区) ITソリューション 情報サービス 生産設備 その他設備 526,188 (508,744) 48,205 574,393 53 渋谷CIビル (東京都渋谷区) ITソリューション、プロダクトソリューション 情報サービス 生産設備 121,963 1,913 745,846 (343.73) 869,723 600 山梨ITセンター (山梨県笛吹市 一宮町) ITソリューション、プロダクトソリューション 情報サービス 生産設備 研究開発設備 1,292,996 95,398 2,108,493 (62,453.28) 181 3,497,070 65 大阪事業所 (大阪府大阪市 中央区) ITソリューション、プロダクトソリューション 情報サービス 生産設備 15,692 (16,104) 1,317 17,010 74 名古屋事業所 (愛知県名古屋市 中村区) ITソリューション、プロダクトソリューション 情報サービス 生産設備 3,211 (6,819) 87 3,299 58 広島事業所 (広島県広島市 中区) ITソリューション 情報サービス 生産設備 199 (4,534) 199 福岡事業所 (福岡県福岡市 博多区) ITソリューション、プロダクトソリューション 情報サービス 生産設備 3,020 (17,066) 700 3,721 93 北九州事業所 (福岡県北九州市小倉北区) ITソリューション 情報サービス生産設備 1,803 (7,510) 616 2,419 (注) 1 金額は帳簿価額であり、建設仮勘定は含んでおりません。 2 全社として記載している内容は、特定の事業部門に区別できない管理部門等に該当するものであります。 3 帳簿価額のうち「建物及び構築物」の( )内は、建物の年間賃借料であります。 4 帳簿価額のうち「その他」は、車両運搬具であります。…

その他の有報本文

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補足セクションの有報本文を表示

配当政策

抽出本文 / 原文長 約582文字

3 【配当政策】 当社は、株主に対する利益還元を経営の重要政策の一つとして位置付け、安定的かつ継続的な配当を実施していくことを基本的な方針としております。 剰余金の配当は、内部留保資金の充実を図りながら、当該期の利益水準、財政状態、配当性向、将来の業績動向等を総合的に勘案した上で決定することとしております。 また、内部留保資金につきましては、将来の事業拡大ならびに経営基盤強化に備え、競争力の維持向上に努めていく所存です。 上記の方針を踏まえて、当期の期末配当金につきましては、1株につき15円とすることを決定いたしました。中間配当金として1株につき10円をお支払いしておりますので、年間配当金は1株につき25円となります。 当社は、「剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定める。」旨を定款に定めております。また、当社は、毎年3月31日および9月30日を基準日とした年2回の配当を継続する予定でおります。 なお、基準日が当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額 (千円) 1株当たり配当額 (円) 平成29年10月30日 取締役会決議 148,997 10 平成30年5月10日 取締役会決議 223,495 15

従業員の状況

抽出本文 / 原文長 約218文字

5 【従業員の状況】 (1) 連結会社の状況 平成30年3月31日現在 セグメントの名称 従業員数(名) ITソリューション 1,197 プロダクトソリューション 798 全社(共通) 94 合計 2,089 (注) 1 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む就業人員であります。 2 全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

コーポレート・ガバナンス

抜粋表示 / 原文長 約7634文字

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】 当社は、迅速かつ的確な意思決定を行うこと、並びに経営の透明性と健全性を確保することが、企業としての重要課題であると認識し、取締役会構成員数の適正化、執行役員制度の導入、社外取締役の選任等、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。 ① コーポレート・ガバナンスの体制 当社は、取締役会・取締役の監査・監督機能の充実を図るため、監査等委員会設置会社制度を採用し、会社の機関として、株主総会、取締役会、監査等委員会、経営会議を設置しております。 イ. 取締役会 取締役会は取締役7名(うち監査等委員である取締役3名)で構成されており、うち2名が社外取締役(いずれも監査等委員である取締役)です。定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令で定められた事項や会社の重要な事項等の意思決定及び業務執行の監督を行っております。 ロ.監査等委員会 監査等委員会は社外取締役2名を含む3名で構成されています。監査等委員は、監査等委員会が定めた監査方針及び監査計画に基づき、取締役の職務執行を含む経営の日常的活動の監査等を行うほか、取締役会、経営会議をはじめとする社内の重要会議に出席し、監査等委員の立場から意見を述べるとともに、厳正な監視を行っております。 ハ.経営会議 経営会議は、常勤取締役、執行役員で構成されています。原則として毎週1回開催し、取締役会専決事項以外の重要項目につき方針決定し、意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図っております。 ニ.内部監査室 当社は、内部監査部門として業務執行部門から独立した4名の専任者からなる内部監査室を設置しております。内部監査の種類は、組織及び制度監査、内部統制監査、テーマ別監査であり、これらの監査実施においては社長承認を得て、定期もしくは臨時に監査し、社長への結果報告、被監査部門への改善勧告を行っております。また、改善状況についてはフォローアップ監査により、その進捗状況をチェックしております。 ホ.会計監査人 当連結会計年度において当社の会計監査業務を執行した公認会計士及び会計監査業務に係る補助者は、次のとおりであります。 a.業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名、並びに継続監査年数 岡本 悟 仰星監査法人 1年 竹村 純也 仰星監査法人 2年 b.監査業務に係る補助者の構成 公認会計士 9名 その他 6名 ヘ.コンプライアンス委員会 当社は、社長直属の機関として、常勤取締役(監査等委員である取締役を含む)、事業本部長及び本社室部長により構成されるコンプライアンス委員会を設置しております。…

重要な契約等

抽出本文 / 原文長 約129文字

4 【経営上の重要な契約等】 契約会社名 相手先 契約 契約の内容 契約期間 日本システムウエア株式会社(当社) 日本電気株式会社 基本契約書 売買、請負等に関し基本的事項を定める契約 昭和51年4月1日から 昭和52年3月31日まで 以降1年ごとの自動更新

大株主の状況

抽出本文 / 原文長 約1171文字

(6) 【大株主の状況】 平成30年3月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (千株) 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) 株式会社タダ・コーポレーション 東京都調布市深大寺元町3丁目18番地5 5,000 33.55 多田修人 東京都調布市 1,537 10.31 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8番11号 1,227 8.23 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS (常任代理人 香港上海銀行東京支店) 33 RUE DE GASPERICH, L-5826 HOWALD- HESPERANGE, LUXEMBOURG (東京都中央区日本橋3丁目11番1号) 700 4.69 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 473 3.17 多田尚二 東京都調布市 314 2.11 多田直樹 東京都調布市 300 2.01 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目7番1号 294 1.97 RE FUND 116-CLIENT AC (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) MINISTRIES COMPLEX, BLOCK 3, 2ND FLOOR, PO BOX 64, 13001 SAFAT - KUWAIT (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) 254 1.70 日本システムウエア従業員持株会 東京都渋谷区桜丘町31番11号 204 1.37 10,305 69.16 (注) 1 「日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)」、「日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)」の所有株式数は、信託業務にかかるものであります。 2 平成30年4月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友信託銀行株式会社、日興アセットマネジメント株式会社が平成30年4月13日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。 氏名又は名称 住所 所有株式数 (千株) 株券等保有割合 (%) 三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 124 0.84 日興アセットマネジメント株式会社 東京都港区赤坂九丁目7番1号 1,292 8.67 3 所有株式数の千株未満、発行済株式総数に対する所有株式数の割合の小数点第3位以下は、切り捨てて 表示しております。

出典

データ元
EDINET 有価証券報告書
docID
S100DCAO 外部サイト(EDINET公式サイト)を開きます

技術情報

分析バージョン
2018
使用モデル
gemma4:12b

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