株式会社ハマイ

証券コード: 6497 / 対象年度: 2018 / 提出日: 2019-03-29
業種 機械

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このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。

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3分で読める事業概要

有価証券報告書の記載内容をもとに、事業内容・主なサービス・確認ポイントを自動整理した参考情報です。

事業の概要

LPG容器用バルブ、高圧ガス容器用バルブ、設備弁、配管用バルブの製造・販売を行う企業です。バルブ事業を主軸としつつ、不動産賃貸事業も展開しています。国内の主要なバルブメーカーとして、品質管理体制の強化や水素関連ビジネスの育成、アジア圏への海外展開など、新エネルギーへの対応とグローバルな市場拡大に向けた戦略を推進しています。

主な事業領域

LPG容器用バルブ、高圧ガス容器用バルブ、設備弁、配管用バルブの製造・販売、および不動産賃貸事業。

主な製品・サービス

  • LPG容器用バルブ
  • 高圧ガス容器用バルブ
  • 設備弁
  • 配管用バルブ

ビジネスモデル

バルブ製品の製造・販売、および不動産賃貸による収益。

セグメント・事業構成

バルブ事業(LPG容器用、高圧ガス容器用、設備弁、配方用バルブ等)、不動産賃貸事業

戦略・方向性

品質管理体制の強化、コスト管理の徹底、水素関連ビジネスの育成、アジア圏への販売強化。

強みとして読み取れる点

  • 強固な品質管理体制
  • アジア展開に向けた子会社の基盤
  • 多岐にわたる高圧ガス関連機器の用途開発

課題として読み取れる点

  • 材料費(黄銅)の高騰によるコスト上昇
  • 既存メイン商品の将来の需要動向の不透明さ
  • 海外展開における子会社の黒字化への移行

確認ポイント

  • 水素関連ビジネスの進捗
  • アジア圏への販売拡大の成果
  • 原材料費高騰への対応策の有効性

概要整理の信頼度: 4 / 5 ・事業内容、セグメント、経営戦略、課題が詳細に記載されており、概要把握に十分な情報があるため。

有報ナビによる分析

有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。

各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。

特に「リスク開示記載度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。

スコアの詳しい見方
リスク開示記載度
スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
方針記載度
スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
投資・変化記載度
スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。

リスク開示の整理

リスク開示記載度: 2 / 5

有報ナビによる整理

主要なリスク:LPガス容器の大型化や規制緩和に伴う需要減少による受注競争の激化、および原材料費(黄銅)の高騰。影響対象:バルブ事業の業績。対応策:生産効率向上によるコストダウン、品質管理体制の強化、新製品開発による競争力の強化。

経営方針・課題の整理

方針記載度: 4 / 5

有報ナビによる整理

同社はバルブ製造の強固な技術力を背景に、既存製品のコストダウンと新製品開発(特に水素関連)へのシフトを明確に打ち出している。アジア展開も具体的に進んでおり、成長に向けた戦略が具体的で前向きである。

成長方針

既存製品のコストダウン、新製品の拡販、水素関連ビジネス(燃料電池自動車用バルブ、水素ステーション設備)の育成・拡大、およびアジア圏を中心とした海外販売強化を柱とする成長戦略。

資本政策

明確な資本政策の記載はないが、ROAおよびROEを重視した効率的な経営体制への注力と、子会社ハマイコリアを通じた海外展開への投資継続が示唆される。

リスク対応方針

原材料費の高騰に対する生産効率向上によるコスト削減、需要動縮小への対応としての新製品開発と多角的な提案型営業の強化、およびグローバル基準に適合する品質保証体制の整備。

関連する原文は、下部の「有報本文」に掲載しています。

投資・研究開発・成長施策の整理

投資・変化記載度: 3 / 5

有報ナビによる整理

同社は伝統的なバルブ製造技術を基盤としつつ、水素エネルギーという次世代の成長領域へ戦略的にシフトしている。特に燃料電池車(FCV)向け部品や水素ステーション設備への投資が明確であり、将来の脱炭素社会に向けた製品ポートフォリオの転換を図っている。国内市場の縮小を見据え、アジア展開と高付加価値な新エネルギー分野での競争力強化を狙う戦略的な動きが見られる。

設備投資の方向性

生産効率の向上、研究開発機能の充実、および作業環境の改善に向けた継続的な設備投資を実施。特に国内工場(府中、大多喜)および韓国子会社での生産設備増強に注力。

研究開発・商品開発

水素燃料電池自動車用容器用バルブや、水素ガス供給ステーションのインフラ設備の技術改良・普及に重点を置く。既存技術を応用した超高圧対応バルブの開発も積極的に推進。

投資・変化テーマ

  • 水素エネルギー
  • 次世代自動車用部品
  • 海外展開(アジア)
  • 生産効率向上

関連キーワード

  • 水素ガス容器用バルブ
  • 燃料電池車(FCV)向け技術
  • 高圧ガス関連機器
  • 品質管理体制の高度化

財務情報

提出書類の財務情報を、会計基準や表示範囲とあわせて整理しています。

表示基準

会計基準日本基準 連結区分連結 対象期間2018-01-01 〜 2018-12-31 表示状況表示可能

提出日: 2019-03-29

財務情報

業績

売上高

84.53億円
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営業利益

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経常利益

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税引前利益

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3.16億円
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財政状態・流動性

総資産

169.81億円
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127.19億円
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株主資本

121.04億円
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現金及び現金同等物

36.3億円
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キャッシュフロー

3区分

営業CF

+7.08億円
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財務項目の関係

資本項目の関係

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根拠・定義
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確認事項

開示上の確認事項

この表示に確認事項はありません。

文書情報を確認
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2018-01-01 〜 2018-12-31
表示状況
表示可能
選定状況
表示可能
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raw selection status
ready

有報本文

有報ナビによる整理の根拠となる原文を、項目ごとに確認できます。

事業・経営に関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業・経営に関する有報本文を表示

事業の内容

抽出本文 / 原文長 約567文字

3 【事業の内容】 当社の企業集団は、当社及び連結子会社1社、非連結子会社1社並びに関連会社2社で構成され、LPG容器用バルブ・高圧ガス容器用バルブ及び設備弁・配管用バルブの製造及び販売を行っており、当社グループの主な事業内容と当該事業における位置付け及びセグメントとの関連は次のとおりであります。 1.バルブ事業 LPG容器用バルブ・高圧ガス容器用バルブ及び設備弁関連 当社は、LPG容器用バルブ・高圧ガス容器用バルブ及び設備弁を製造販売しております。関連会社北陸ハマイ 株式会社は北陸地区の代理店として、関連会社四国ハマイ株式会社は四国地区の代理店としてそれぞれ、当社の製品を販売しております。 また、子会社株式会社ハマイコリアは韓国市場における拠点として高圧ガス容器用バルブを製造販売し、当社の高圧ガス容器用バルブについても販売しております。 配管用バルブ関連 当社が製造販売するほか、北陸ハマイ株式会社は北陸の代理店として、四国ハマイ株式会社は四国地区の代理店として、それぞれ当社の配管用バルブ等を販売しております。 2.不動産賃貸事業 当社は、バルブ事業の他、店舗用ビル、老人ホーム施設等の不動産賃貸事業を行っております。 事業の系統図は、次のとおりであります。 (注) 関連会社につきましては、持分法を適用しておりません。

経営方針・経営戦略・対処すべき課題

抽出本文 / 原文長 約1200文字

1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1)会社の経営の基本方針 当社の一貫した基本方針は、確かな品質管理体制を維持し顧客の信頼に応えることを念頭においており、高圧ガス関連機器の用途開発の多岐にわたる発展を目標に、バルブを通じて社会に貢献することを目指しております。 (2)目標とする経営指標 当社は、収益性のある経営を目指しており、品質向上、コスト管理の徹底と継続的な技術開発を心がけ、売上高経常利益率10%以上を目指しております。 併せて、総資産利益率(ROA)や株主資本利益率(ROE)といった経営の効率性を重視した事業運営に注力する所存であります。 (3)当社を取り巻く経営環境と中長期的な会社の経営戦略 当社が関連するバルブ業界を取り巻く経営環境は、エネルギー改革の進展やマーケットの東南アジア等へのロケーション変化への対応など取り組むべき課題は多岐に亘っています。また材料費の高騰によるコスト上昇圧力の高まりもあり、一層の生産効率の向上によるコストダウンが必至の状況でもあります。斯かる展望下、当社の既存メイン商品の将来の需要動向も楽観できるものではなく、新規商品開発による競争力の強化や新エネルギーへの積極的な取組みによるマーケットプレゼンスの強化及び海外等への新たなマーケットをターゲットとした経営戦略を着実に展開して参ります。 (4)会社の対処すべき課題 中期経営計画(5年)の実行3年目にあたり、製造・販売・技術・間接部門での様々な課題を達成していく為の土台づくりを強力に推進して参ります。 今年度に特に重点的に取り組む課題は、下記4点です。 ①既存製品のコストダウンと顧客ニーズに対応した新製品の拡販 生産現場の生産効率向上により既存主力製品のコストダウンを図り、市場競争力並びに収益性のアップに取組みます。更に顧客ニーズを捉えた製品のメニューアップと提案型営業の強化による販売ルートの拡大を図って参ります。 ②品質保証体制の強化・体質改善 グローバルに拡大する顧客市場から求められる厳しい調達基準に追従し、更なる安全・安心を提供出来る様、品質管理体制の改革・改善を推進して参ります。 ③水素関連ビジネスの育成、拡大 水素燃料電池自動車用バルブ等の供給と水素ガスを供給するステーションのインフラ設備機器等の供給に、積極的に取り組んで参ります。 ④海外戦略、特にアジア圏への販売強化 韓国に設立した子会社の株式会社ハマイコリアは、現地の製造工場且つアジアに向けた販売拠点でもあり、同社を軸にアジア展開を推進して参ります。同社の業況につきましては、創業赤字期を脱し単年度黒字化も見込まれる状況になりつつあると認識しており、今後も積極的に支援し、当社の海外展開を推進して参ります。

対処すべき課題

抽出本文 / 原文長 約1200文字

1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1)会社の経営の基本方針 当社の一貫した基本方針は、確かな品質管理体制を維持し顧客の信頼に応えることを念頭においており、高圧ガス関連機器の用途開発の多岐にわたる発展を目標に、バルブを通じて社会に貢献することを目指しております。 (2)目標とする経営指標 当社は、収益性のある経営を目指しており、品質向上、コスト管理の徹底と継続的な技術開発を心がけ、売上高経常利益率10%以上を目指しております。 併せて、総資産利益率(ROA)や株主資本利益率(ROE)といった経営の効率性を重視した事業運営に注力する所存であります。 (3)当社を取り巻く経営環境と中長期的な会社の経営戦略 当社が関連するバルブ業界を取り巻く経営環境は、エネルギー改革の進展やマーケットの東南アジア等へのロケーション変化への対応など取り組むべき課題は多岐に亘っています。また材料費の高騰によるコスト上昇圧力の高まりもあり、一層の生産効率の向上によるコストダウンが必至の状況でもあります。斯かる展望下、当社の既存メイン商品の将来の需要動向も楽観できるものではなく、新規商品開発による競争力の強化や新エネルギーへの積極的な取組みによるマーケットプレゼンスの強化及び海外等への新たなマーケットをターゲットとした経営戦略を着実に展開して参ります。 (4)会社の対処すべき課題 中期経営計画(5年)の実行3年目にあたり、製造・販売・技術・間接部門での様々な課題を達成していく為の土台づくりを強力に推進して参ります。 今年度に特に重点的に取り組む課題は、下記4点です。 ①既存製品のコストダウンと顧客ニーズに対応した新製品の拡販 生産現場の生産効率向上により既存主力製品のコストダウンを図り、市場競争力並びに収益性のアップに取組みます。更に顧客ニーズを捉えた製品のメニューアップと提案型営業の強化による販売ルートの拡大を図って参ります。 ②品質保証体制の強化・体質改善 グローバルに拡大する顧客市場から求められる厳しい調達基準に追従し、更なる安全・安心を提供出来る様、品質管理体制の改革・改善を推進して参ります。 ③水素関連ビジネスの育成、拡大 水素燃料電池自動車用バルブ等の供給と水素ガスを供給するステーションのインフラ設備機器等の供給に、積極的に取り組んで参ります。 ④海外戦略、特にアジア圏への販売強化 韓国に設立した子会社の株式会社ハマイコリアは、現地の製造工場且つアジアに向けた販売拠点でもあり、同社を軸にアジア展開を推進して参ります。同社の業況につきましては、創業赤字期を脱し単年度黒字化も見込まれる状況になりつつあると認識しており、今後も積極的に支援し、当社の海外展開を推進して参ります。

経営成績・財政状態の概況

抜粋表示 / 原文長 約2439文字

3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 当連結会計年度の当社グループに関する財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要並びに経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は、以下のとおりであります。 なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。 (1)財政状態及び経営成績の状況 当連結会計年度におけるわが国の経済状況は、企業収益や雇用および所得環境の改善で、個人消費は底堅く推移しており、景気は緩やかな回復が継続しております。一方世界経済は、緩やかな回復基調を維持しておりましたが、年後半からの米国と中国の貿易摩擦の影響などを受けて、成長のペースが弱まりました。 このような中、当社グループの主力商品であるLPG容器用バルブ部門は主力製品の家庭用容器用弁の需要減の影響から売上高は前年同期を下回りましたが、配管用バルブ部門及び高圧ガスバルブ部門は堅調な設備投資や半導体関連が好調に推移したことから販売数量は順調に推移し、売上高は前年同期を上回り84億5千2百万円、前年同期比1億3千7百万円(1.7%)の増収となりました。 一方収益面では、全社を挙げて生産性向上と原価低減に努めたものの、主要原料である黄銅材料の高騰に加えて、前期からの設備投資に伴う減価償却費の負担増の影響により、営業利益は4億8千1百万円、前年同期比5千5百万円(10.4%)の減益、経常利益は5億1千7百万円、前年同期比1億1千8百万円(18.7%)の減益となり、親会社株主に帰属する当期純利益におきましても3億1千5百万円、前年同期比1億1千8百万円(27.3%)の減益となりました。 セグメントの業績を示すと次のとおりであります。 〔バルブ事業〕 当社の主力製品であるLPG容器用バルブ部門の売上高は31億4千8百万円(前期比4.4%減)、配管用バルブ部門の売上高は18億6千3百万円(前期比11.3%増)、高圧ガスバルブ及びガス関連設備機器部門の売上高は19億7千1百万円(前期比3.8%増)、その他売上高は8億9千2百万円(前期比1.6%減)となり、その結果、売上高は78億7千6百万円(前期比1.3%増)となり、また営業利益は1億1千7百万円(前期比39.1%減)となりました。 〔不動産賃貸事業〕 賃貸収入は、5億7千6百万円(前期比6.9%増)、営業利益は3億6千3百万円(前期比5.9%増)となりました。 財政状態の状況は次のとおりであります。 当連結会計年度末の流動資産は、前連結会計年度末と比較して、2億3千2百万円増加し、88億4百万円となりました。…

セグメント関連

抽出本文 / 原文長 約1026文字

3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報 前連結会計年度(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) (単位:千円) 報告セグメント 調整額 (注)1 連結財務諸表計上額 (注)2 バルブ事業 不動産賃貸事業 売上高 外部顧客への売上高 7,776,117 539,233 8,315,350 8,315,350 セグメント間の内部 売上高又は振替高 7,776,117 539,233 8,315,350 8,315,350 セグメント利益 193,813 342,907 536,721 536,721 セグメント資産 13,904,185 2,560,640 16,464,825 573,141 17,037,967 その他の項目 減価償却費 265,391 114,888 380,279 380,279 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 815,156 1,659,701 2,474,858 2,474,858 (注) 1 セグメント資産の調整額は、全社資産に係るものであり、その内容は報告セグメントに帰属しない 投資資産であります。 (注) 2 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。 当連結会計年度(自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) (単位:千円) 報告セグメント 調整額 (注)1 連結財務諸表計上額 (注)2 バルブ事業 不動産賃貸事業 売上高 外部顧客への売上高 7,876,253 576,669 8,452,922 8,452,922 セグメント間の内部 売上高又は振替高 7,876,253 576,669 8,452,922 8,452,922 セグメント利益 117,878 363,258 481,137 481,137 セグメント資産 13,971,967 2,435,782 16,407,750 573,578 16,981,329 その他の項目 減価償却費 312,680 124,857 437,537 437,537 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 360,058 360,058 360,058 (注) 1 セグメント資産の調整額は、全社資産に係るものであり、その内容は報告セグメントに帰属しない 投資資産であります。 (注) 2 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。

リスクに関する有報本文

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事業等のリスクの原文を表示

事業等のリスク

抽出本文 / 原文長 約389文字

2 【事業等のリスク】 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 ① 当社グループの関連する業界(バルブ事業)においては、規制緩和やLPガス容器の大型化等の影響により、需要全体としては減少傾向にあり、需給バランスの変化による受注競争の厳しさが激化した場合、当社グループの業績に影響を与える場合があります。 ② 当社グループは材料費の高騰の影響を受けますので、材料費の上昇が著しい場合、当社グループの業績に影響を与える場合があります。 ③ 民間設備投資の動向、半導体業界を中心とした需要の動向等経済環境の変化があった場合、当社グループの業績に影響を与える場合があります。

投資・研究開発に関する有報本文

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研究開発・設備投資などの有報本文を表示

研究開発活動

抽出本文 / 原文長 約361文字

5 【研究開発活動】 当社グループの研究開発は、バルブ事業を中心に開発しております。 当連結会計年度における研究開発活動は大別して次の2項目であります。 (1) 燃料電池自動車用容器用弁の開発 環境対策で将来主流になるとされる次世代燃料電池自動車用減圧弁付き水素ガス容器用弁の開発を国内自動車メーカーと共同で継続してまいりました。 これまでに蓄積した技術を応用し、超高圧対応バルブおよび安全弁の開発も併せ積極的に取組んでおります。 (2) 水素ガス供給ステーションのインフラ設備の普及 水素充填ノズルを主に、安全な製品を提供するため技術改良に取り組み、一部ステーションで運用を開始しております。 当連結会計年度に係る研究開発費は2億7千6百万円であります。 0103010_honbun_0694000103101.htm

設備投資等の概要

抜粋表示 / 原文長 約1274文字

2 【主要な設備の状況】 (1) 提出会社 平成30年12月31日現在 事業所名 (所在地) セグメントの 名称 設備の内容 帳簿価額(千円) 従業員数 (名) 建物 及び構築物 機械装置 及び運搬具 土地 (面積㎡) リース資産 その他 合計 府中工場 東京都府中市 バルブ事業 生産設備 306,042 119,161 3,644 (2,726.96) 11,520 16,624 456,992 61 〔28〕 大多喜工場 千葉県夷隅郡 大多喜町 生産設備 560,263 573,571 177,464 (79,196.22) 16,136 39,044 1,366,480 106 〔50〕 本社 東京都品川区 バルブ事業 不動産賃貸事業 管理設備 ※ 8,356 (―) 24,507 9,868 42,731 44 〔3〕 大阪営業所 大阪市北区 バルブ事業 販売設備 ※ ― (―) 1,753 57 1,810 〔―〕 名古屋営業所 名古屋市北区 ※ ― (―) 4,667 19 4,687 〔―〕 福岡営業所 福岡市博多区 ※ ― (―) 3,105 29 3,134 〔1〕 仙台営業所 仙台市若林区 ※ ― (―) 3,441 15 3,457 〔2〕 倉敷出張所 岡山県倉敷市 ※ ― (―) 5,321 5,321 〔―〕 賃貸不動産 東京都品川区 不動産賃貸 事業 賃貸設備 1,538,808 85,719 (1,828.06) 1,624,527 賃貸不動産 東京都府中市他 747,100 28,412 (17,856.60) 775,513 賃貸不動産 八王子市東中野 23,854 11,887 (441.94) 35,742 その他 夷隅郡大多喜町他1件 10,835 (10,604.00) 10,835 (注) 1 帳簿価額のうち「その他」は、工具器具及び備品であり、建設仮勘定は含んでおりません。 2 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 3 ※印は、建物は賃借中であり、年間賃借料44,096千円であります。 4 従業員数の〔 〕内は臨時従業員数を外書にて表示しております。 (2) 在外子会社 平成30年12月31日現在 会社名 (所在地) セグメントの 名称 設備の内容 帳簿価額(千円) 従業員数 (名) 建物 及び構築物 機械装置 及び運搬具 土地 (面積㎡) リース資産 その他 合計 ㈱ハマイコリア 韓国(釜山広域市) バルブ事業 生産設備 販売設備 327,728 87,834 ※ (―) 4,963 420,526 17 〔―〕 (注) 1 帳簿価額のうち「その他」は、工具器具及び備品であり、建設仮勘定は含んでおりません。 2 上記金額には、消費税等は含まれておりません。…

その他の有報本文

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補足セクションの有報本文を表示

配当政策

抽出本文 / 原文長 約615文字

3 【配当政策】 ① 利益配分の基本方針 当社は、配当については、業績に対応した配当を行うことを基本とし、企業体質の一層の強化と今後の事業展 開に備えるための内部留保の充実に留意しつつ、経営成績の状況を勘案して配当を行う所存であります。 ② 毎事業年度における配当の回数についての基本的な方針 中間配当を含め、年2回を原則としております。 ③ 配当の決定機関 配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。 ④ 当期の配当決定に当たっての考え方 当期の配当におきましては、株主各位への安定的な成果配分と当期の業績とを考慮し、中間配当として1株当 たり10円をすでに実施しておりますが、当期の業績を勘案し、1株当たり15円を実施することとし、中間配当金 と 合わせて25円といたしました。 ⑤ 内部留保資金の使途 内部留保資金は設備の合理化、省力化投資、研究開発活動の投資に活用し、事業の拡大に努めてまいります。 なお、当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定めております。 (注)当期を基準日とする剰余金の配当の取締役会又は株主総会の決議年月日は以下のとおりであります。 取締役会決議日 平成30年8月10日 中間配当の総額 66,726千円 1株当たり配当額10円00銭 株主総会決議日 平成31年3月28日 期末配当の総額 100,088千円 1株当たり配当額15円00銭

従業員の状況

抽出本文 / 原文長 約184文字

5 【従業員の状況】 (1) 連結会社の状況 平成30年12月31日現在 セグメントの名称 従業員数(名) バルブ事業 238 〔84〕 不動産賃貸事業 〔―〕 全社(共通) 〔―〕 245 〔84〕 (注) 1 従業員は就業人員であり、臨時従業員数は〔 〕内に年間の平均人数を外数で記載しております。 2 全社(共通)は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。

コーポレート・ガバナンス

抜粋表示 / 原文長 約5643文字

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】 当社は経営の透明性及び健全性を高める上で、経営チェック機能の充実が重要課題と認識しております。 ① 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 取締役会は、本報告書提出日現在、取締役8名で構成され原則月1回開催し、経営上の重要事項の意思決定を行うと共に、各取締役の業務執行を監視する機関と位置付け、運営を行っております。 また、当社は監査役制度を採用しており、本報告書提出日現在、監査役会は監査役は3名(内、社外監査役2名)で構成され、原則として3ヶ月に1回以上の開催と必要に応じた臨時開催により、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議・決議を行っております。常勤監査役は取締役会やその他の重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査をするとともに、必要に応じて適切な意見を述べ、取締役の業務遂行を監査しております。 当社のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の概要は下記のとおりであります。 ロ. 企業統治の体制を使用している理由 当社にとりまして、現行の企業統治の体制は、充分な監督機能を保持しつつ、経営の公正性及び透明性を確保でき、迅速且つ適正な意思決定に基づく効率的な経営の執行が実現できる体制であると考えております。 ハ. 内部統制システム整備の状況 当社は「分掌権限規程」をはじめとした社内規程により、業務分掌や決裁事項・決裁権限の範囲を明らかにし、責任の所在を明確にすることで、内部統制システムを機能させております。 ニ. リスク管理体制の整備の状況 リスク管理につきましては、「リスク管理規程」に基づき、「リスク管理委員会」を設置して、各部門から適時相談を受けるとともに、重要事項については取締役会に報告・審議され、法令遵守の徹底、リスクチェックの強化に努めております。また法律上、会計上の問題につきましては弁護士、税理士および監査法人等の専門家の助言を受けております。 ② 内部監査及び監査役監査 当社の内部監査につきましては、本社管理本部が実施しており、監査役監査、ISOに基づくISO内部監査とも連携しながら行い、社内規程の整備、稟議書等社内承認制度の運用、予算実績管理、各種契約書類のチェックなどを行い、内部管理体制の強化、充実を図っております。 監査役監査につきましては、監査役制度を採用しております。本報告書提出日現在、監査役は3名(内、社外監査役2名)で構成されております。各監査役は、取締役会へ出席して意見を述べるほか、取締役の職務執行を監視しております。 監査役は監査法人より監査方針、監査計画及び監査結果の説明報告を受けると共に、適時に必要な情報交換、意見交換を行い、連携を保っております。また、内部監査人とも連携しながら相互の意見交換や監査計画及び内容について報告を行っております。…

重要な契約等

抽出本文 / 原文長 約26文字

4 【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。

大株主の状況

抽出本文 / 原文長 約454文字

(6) 【大株主の状況】 平成30年12月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (千株) 発行済株式 (自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) ミスヂ持株会 東京都品川区西五反田7丁目7番7号 SGスクエア2階 862 12.92 第一生命保険株式会社 東京都千代田区有楽町1丁目13番1号 624 9.35 浜 井 三 郎 神奈川県横浜市都筑区 368 5.53 佐藤金属株式会社 東京都千代田区神田須田町2丁目13番地3 336 5.04 濵 井 啓 子 東京都日野市 222 3.32 浜 井 慶 子 神奈川県川崎市宮前区 220 3.29 株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町1丁目5番5号 195 2.92 株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 195 2.92 富士精密株式会社 東京都府中市宮町1丁目40番10階 176 2.65 株式会社ミツウロコグループホールディングス 東京都中央区京橋3丁目1番1号 175 2.63 3,377 50.61

出典

データ元
EDINET 有価証券報告書
docID
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技術情報

分析バージョン
2019
使用モデル
gemma4:12b

このページについて

本ページは、有価証券報告書の内容をもとに自動生成した企業理解用のページです。 内容の正確性・完全性を保証するものではありません。

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