株式会社アイル

証券コード: 3854 / 対象年度: 2018 / 提出日: 2018-10-25
業種 情報・通信業

現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。

このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。

AI・自動処理による整理を含むため、誤りや不完全な表現が含まれる場合があります。 重要な情報はEvidenceやEDINET等の一次資料をご確認ください。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。

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3分で読める事業概要

有価証券報告書の記載内容をもとに、事業内容・主なサービス・確認ポイントを自動整理した参考情報です。

事業の概要

中堅・中小企業を主たる顧客とし、基幹システム(リアル)とWebサービス(Web)を組み合わせた「CROSS-OVER シナジー」戦略により、ITを通じたトータルソリューションを提供。独自のパッケージ「アラジンオフィス・シリーズ」やECサイト構築、Webコンサルティング等を通じて、顧客の経営効率向上と企業競争力の強化を支援する事業を展開しています。

主な事業領域

中堅・中小企業向けに基幹システム(リアル)とWebサービス(Web)を連携させたトータルソリューションを提供。独自のパッケージ「アラジンオフィス・シリーズ」やECサイト構築、Webコンサルティング等を含む2つの主要な事業を展開。

主な製品・サービス

  • アラジンオフィス・シリーズ
  • Webドクターサービス
  • CROSS MALL
  • CROSS POINT
  • IT・OAリテラシー教育(アイルキャリアカレッジ)

ビジネスモデル

基幹システムとWebサービスを連携させる「CROSS-OVER シナジー」戦略により、単発の販売だけでなく、保守・運用のサポートとして月額費用を徴収するストック型ビジネスを重視。また、自社開発製品に加え、パートナーとの連携によるソリューション提供も行う。

セグメント・事業構成

単一セグメント

戦略・方向性

「CROSS-OVER シナジー」戦略により、リアルとWebの融合による付加価値提案とストック型ビジネスの強化。また、人材を重要資産と捉え、技術・人文学的スキル(ヒューマンスキル)の両面で社員教育を徹底し、知識集約型ビジネスモデルへの転換を目指す。

強みとして読み取れる点

  • 「リアル」と「Web」を融合させた独自の「CROSS-OVER シナジー」戦略
  • ストック型ビジネスの重視による安定的な収益基盤
  • 特定業種(鋼材、ねじ、ファッション等)に特化したパッケージの充実
  • 高度な人材教育体制

課題として読み取れる点

  • JASDAQから市場第二部への移行に伴うコスト負担(過去発生)
  • 労働集約型から知識集約型ビジネスモデルへの転換

確認ポイント

  • 「CROSS-OVER シナジー」による相乗効果の継続性
  • 新設された研究開発拠点「アイル松江ラボ」での技術開発進捗
  • ストック型ビジネスの比率と成長性

概要整理の信頼度: 4 / 5 ・事業内容、戦略、製品、強みなどが詳細に記載されており、概要把握には十分な情報があるため。

有報ナビによる分析

有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。

各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。

特に「リスク開示記載度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。

スコアの詳しい見方
リスク開示記載度
スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
方針記載度
スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
投資・変化記載度
スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。

リスク開示の整理

リスク開示記載度: 2 / 5

有報ナビによる整理

中堅・中小企業の経営環境や景気動向による影響、主力製品「アラジンオフィス・シリーズ」への依存と競合激化、リース会社への売上依存および関連規制の変更、Webサービスにおける知的財産権侵害リスク、システムトラブルやサイバー攻撃等による事業停止や情報漏洩のリスク、技術革新に伴う製品の陳腐化、業績の季節的な偏り(下半期偏重)が挙げられています。

経営方針・課題の整理

方針記載度: 4 / 5

有報ナビによる整理

同社は、中堅・中小企業の経営課題解決に向けた「CROSS-OVER シナジー」戦略を軸に、リアルとWebを融合させたトータルソリューションを提供。ストック型ビジネスへの移行とAI技術の活用による高度な付加価値提供で差別化を図る。財務体質も安定しており、研究開発への投資を継続しながら成長を目指す。

成長方針

「CROSS-OVER シナジー」戦略に基づき、基幹システム(リアル)とWebサービス(Web)を融合させた「オール・ワンストップ」ソリューションを提供。ストック型ビジネスの強化、AI活用によるデータ分析・自動化の研究開発、およびパートナー企業との連携を通じた提供範囲の拡大。

資本政策

基本的には自己資金による運営を原則とし、必要に応じて金融機関からの長期借入を行う。安定的な収益基盤の構築と財務体質の強化に注力。

リスク対応方針

技術革新への対応(研究開発投資)、セキュリティ対策の徹底(ISMS/プライバシーマーク取得)、特定製品やリース会社への依存リスクの管理、および生産性向上に向けたモジュール化・テンプレート化によるコスト抑制と品質確保。

関連する原文は、下部の「有報本文」に掲載しています。

投資・研究開発・成長施策の整理

投資・変化記載度: 3 / 5

有報ナビによる整理

株式会社アイルは、中堅・中小企業向けに基幹システムとWebサービスを統合した「CROSS-OVER シナジー」戦略を展開。AIや自動化技術への積極的な研究開発投資を行い、ストック型ビジネスの強化と製品の高度化を進めることで競争優位性を確立しようとしています。

設備投資の方向性

自社製品開発(約2.3億円)を中心とした設備投資を行い、特に基幹システムとWebサービスの融合による「CROSS-OVER シナジー」の実現に向けた技術基盤の強化に注力。

研究開発・商品開発

AIを活用したデータ分析や業務の自動用研究を開始。特徴量エンジアリングに注力し、汎用的な特徴量抽出ツールを開発中。また、松江ラボを開設しRubyによるシステム強化も推進。

投資・変化テーマ

  • 基幹システム(リアル)とWebサービスの融合
  • CROSS-OVER シナジー戦略
  • ストック型ビジネスの強化
  • AIを活用したデータ分析・自動化

関連キーワード

  • アラジンオフィス
  • クロスモール
  • クロスポイント
  • AI
  • 特徴量エンジニアリング
  • Ruby
  • SaaS/ASP型サービス

財務情報

提出書類の財務情報を、会計基準や表示範囲とあわせて整理しています。

表示基準

会計基準日本基準 連結区分連結 対象期間2017-08-01 〜 2018-07-31 表示状況表示可能

提出日: 2018-10-25

財務情報

業績

売上高

94.12億円
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売上高
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営業利益

5.26億円
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経常利益

5.46億円
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税引前利益

5.45億円
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親会社帰属利益

3.37億円
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財政状態・流動性

総資産

57.19億円
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純資産

23.98億円
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株主資本

24.3億円
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現金及び現金同等物

13.71億円
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キャッシュフロー

3区分

営業CF

+2.17億円
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-3.33億円
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財務項目の関係

資本項目の関係

異なる値・別Fact
根拠・定義
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確認事項

開示上の確認事項

この表示に確認事項はありません。

文書情報を確認
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連結 / consolidated
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2017-08-01 〜 2018-07-31
表示状況
表示可能
選定状況
表示可能
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ready

有報本文

有報ナビによる整理の根拠となる原文を、項目ごとに確認できます。

事業・経営に関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業・経営に関する有報本文を表示

事業の内容

抜粋表示 / 原文長 約1907文字

3【事業の内容】 当社グループは、当連結会計年度末において、当社(株式会社アイル)及び連結子会社(株式会社ウェブベース)から構成されており、中堅・中小企業を主たる顧客対象とし、顧客の抱える経営課題全般に対し、基幹システムの構築、サポート保守、ネットワーク構築、セキュリティ、コンテンツプロバイダー、人材教育、Webコンサルティング、ECサイト構築、複数ネットショップ一元管理ソフト、ポイント・顧客一元管理ソフトなどITを通じたトータルソリューションの提供を行っております。顧客の企業力の強化を図るため、「基幹システム(リアル)」と「Webサービス(Web)」の製品・サービスを、単体ではなく「製品群」として相互にリンクさせ、顧客ニーズに合致するだけでなくシナジーを生み出す提案を行うことを基本方針としております。 当社グループでは、「基幹システム(リアル)」の主力を基幹業務パッケージ「アラジンオフィス・シリーズ」に位置付け、「Webサービス(Web)」が提供するWeb商材等を、基幹業務パッケージ及びECサイト等と連携させることで、経営効率の最適化と企業競争力の向上を図ることを目的としたソリューションの提案及び製品提供を行っており、「リアル」と「Web」の両面から顧客ニーズに合わせた提案を行う戦略を「CROSS-OVER シナジー」と称しております。 各事業の詳細は以下のとおりであります。 (1)システムソリューション事業 当事業は、顧客企業に対し基幹システムに関する設計、開発、ハードウェア保守、システム運用サポート、ネットワーク構築、セキュリティ管理等を、全て当社で提供している主力事業であります。具体的には、当社オリジナルの基幹業務パッケージ「アラジンオフィス・シリーズ」を主力とし、各業種別に特化したバリエーションの充実を図り、更に、顧客企業の属する業種・業態に適合したシステムとすべくカスタマイズを行っております。また、販売後においても、保守・運用のサポートとしての会費を月額で継続的に頂戴しており、単発的なビジネスではなく安定的・継続的な収益確保を図るストック型ビジネスを重視しております。特に業種別では、鋼材業、ねじ業、ファッション業、食品業、医療機器業をはじめ、それ以外の業種でも、順次システム開発を進めております。また、業種別パッケージでは、子会社である株式会社ウェブベースとの連携により、ファッション業向けの店舗管理システム「アラジンショップ」の商品力強化を図っております。また、その他業種でも、複数の組合の賛助会員に認められ、繋がりを活用した営業を展開すると共に、業界での最新の情報をシステムに取り入れ製品価値を高めております。…

経営方針・経営戦略・対処すべき課題

抜粋表示 / 原文長 約3855文字

1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1)会社の経営の基本方針 当社グループでは、製品単体を提供する時代は終わり、複数の製品やサービスを「製品群」として提供する時代であるとの考えから、顧客の経営課題に最適な組み合わせでソリューションを提供する「CROSS-OVER シナジー」戦略を基本戦略としております。 「CROSS-OVER シナジー」戦略とは、当社グループが提供する「基幹システム(リアル)」と「Webサービス(Web)」の製品・サービスを、顧客である中堅・中小企業の企業力強化を目的とし、単体ではなく「製品群」として相互にリンクさせた提案を行うことでシナジーを生み出すアイル独自のビジネスモデルです。当社グループでは、「リアル」と「Web」をつなぐ「オール・ワンストップ」サービス実現のためには、労働集約型から「知識集約型ビジネスモデル」への転換が必要と考え、そのためには、人材が最も重要な経営資産であると考えております。「企業=人」という企業理念により、強い経営基盤となる社員づくり、当たり前のことを当たり前にする姿勢、本質を見極める思考と感性、そして社員、一人一人の自律と責任を育む環境、独自の企業風土づくりを経営の基本方針としております。 (2)目標とする経営指標 当社グループは、現在のところ具体的な目標となる経営指標は掲げておりませんが、継続的かつ安定的な収益の確保と共に、事業規模の拡大も図り企業価値の向上を目指しております。経営指標としては売上高経常利益率を重視し、それらの向上と財務体質の強化に努めております。 (3)中長期的な会社の経営戦略 当社グループは、「CROSS-OVER シナジー」戦略を基本として、その実現に向け中長期的な視点で、顧客がその企業力強化を図るため実践的かつ効果的なソリューション手法と質の高い付加価値提案力の追求とストック型ビジネスの強化により、経済環境に左右されない安定的・継続的な収益性の実現を目指していきます。「CROSS-OVER シナジー」戦略の実現が、競合他社との差別化を明確にするものであり、競合案件における高い勝率の要因になるものと考えております。今後も、各事業部の製品・サービスの充実を図り、付加価値提案力と収益力の強化を目指すと共に、顧客の視点に立った企業の市場価値の創造を追求してまいります。 また、企業課題の改善に対するニーズは多岐にわたっているため、自社開発による製品・ソリューションサービスの範囲に限らず、関連する周辺製品・サービスについて、当社の「生態系理論」に基づき、ソリューション力及び信頼性の高いソリューションプロバイダーとの連携によりソリューションの拡充を図っていく計画です。…

対処すべき課題

抜粋表示 / 原文長 約3855文字

1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1)会社の経営の基本方針 当社グループでは、製品単体を提供する時代は終わり、複数の製品やサービスを「製品群」として提供する時代であるとの考えから、顧客の経営課題に最適な組み合わせでソリューションを提供する「CROSS-OVER シナジー」戦略を基本戦略としております。 「CROSS-OVER シナジー」戦略とは、当社グループが提供する「基幹システム(リアル)」と「Webサービス(Web)」の製品・サービスを、顧客である中堅・中小企業の企業力強化を目的とし、単体ではなく「製品群」として相互にリンクさせた提案を行うことでシナジーを生み出すアイル独自のビジネスモデルです。当社グループでは、「リアル」と「Web」をつなぐ「オール・ワンストップ」サービス実現のためには、労働集約型から「知識集約型ビジネスモデル」への転換が必要と考え、そのためには、人材が最も重要な経営資産であると考えております。「企業=人」という企業理念により、強い経営基盤となる社員づくり、当たり前のことを当たり前にする姿勢、本質を見極める思考と感性、そして社員、一人一人の自律と責任を育む環境、独自の企業風土づくりを経営の基本方針としております。 (2)目標とする経営指標 当社グループは、現在のところ具体的な目標となる経営指標は掲げておりませんが、継続的かつ安定的な収益の確保と共に、事業規模の拡大も図り企業価値の向上を目指しております。経営指標としては売上高経常利益率を重視し、それらの向上と財務体質の強化に努めております。 (3)中長期的な会社の経営戦略 当社グループは、「CROSS-OVER シナジー」戦略を基本として、その実現に向け中長期的な視点で、顧客がその企業力強化を図るため実践的かつ効果的なソリューション手法と質の高い付加価値提案力の追求とストック型ビジネスの強化により、経済環境に左右されない安定的・継続的な収益性の実現を目指していきます。「CROSS-OVER シナジー」戦略の実現が、競合他社との差別化を明確にするものであり、競合案件における高い勝率の要因になるものと考えております。今後も、各事業部の製品・サービスの充実を図り、付加価値提案力と収益力の強化を目指すと共に、顧客の視点に立った企業の市場価値の創造を追求してまいります。 また、企業課題の改善に対するニーズは多岐にわたっているため、自社開発による製品・ソリューションサービスの範囲に限らず、関連する周辺製品・サービスについて、当社の「生態系理論」に基づき、ソリューション力及び信頼性の高いソリューションプロバイダーとの連携によりソリューションの拡充を図っていく計画です。…

経営成績・財政状態の概況

抜粋表示 / 原文長 約3448文字

3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 (1)経営成績等の状況の概要 当連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。 ①財政状態及び経営成績の状況 当連結会計年度(平成29年8月1日~平成30年7月31日)におけるわが国経済は、海外経済の不安定性や金融市場の変動の影響はあるものの、国内経済においては、雇用、所得環境の改善も続いており、緩やかではありますが回復基調は続いております。当社グループが属する情報サービス業界においても、企業業績の改善傾向もあり、ソフトウェアに対する投資は増加していくものと期待されます。 このような状況のもと、当社グループは、ITの有効活用が必要な中堅・中小企業顧客の経営課題を解決するための商材を「リアル」と「Web」の両面から開発・提案し、顧客の企業力強化を図ることを「CROSS-OVER シナジー」戦略とし取り組んでまいりました。 「CROSS-OVER シナジー」戦略は、当社グループが提唱してきた独自の提案スタイルで、「リアル」と「Web」それぞれの商材を複合的に提案することで、顧客の業務効率と販売力強化を実現するものであり、当社グループにとって商談時の競合力を強化するだけでなく、顧客満足度も向上させるものであります。この戦略効果により、当社グループが重視するストック型ビジネス商材の販売実績が大きく伸長し、利益体質の強化が図られております。 販売実績につきましては、「リアル」面では、主力のパッケージソフトウェア「アラジンオフィス」の商品力の強化を、業種別に継続して進め、販売面でもパートナー企業との連携に加え、東京、大阪、名古屋において「アラジンオフィス」の業種別セミナーを開催し、豊富な業種別の導入事例をもとに顧客毎に最適なシステム活用方法をご提案させていただくことで、受注実績も順調に推移いたしました。案件規模の大型化に伴い、売上計上に関し納期は長期化傾向にありますが、前期より順調に売上高は増加いたしました。 「Web」面では、複数ネットショップ一元管理ソフトである「CROSS MALL」について、新たなショッピングモールとの連携開発を当期も継続して取り組んでまいりました。今後も引き続き、複数モールとの連携機能強化を行うとともに、既存の顧客から機能面における要望を収集し、迅速に新機能として反映させることで、商品力を向上させ販売実績を伸ばしてまいります。また、ネットショップと実店舗のポイント・顧客一元管理ソフトである「CROSS POINT」につきましても、販売実績を伸ばしております。…

セグメント関連

抽出本文 / 原文長 約466文字

7 当社グループは単一セグメントであるため、セグメント情報に関連付けた記載を行っておりません。 8 大阪本社、東京本社、名古屋支店、アイル松江ラボは賃借物件で、その概要は以下のとおりです。 事業所名 (所在地) 設備の内容 年間賃借料(千円) 大阪本社 (大阪市北区) 大阪本社建物 164,994 東京本社 (東京都港区) 東京本社建物 138,780 名古屋支店 (名古屋市中区) 名古屋支店建物 11,560 アイル松江ラボ (島根県松江市) 研究開発拠点建物 4,200 (2)国内子会社 平成30年7月31日現在 会社名 事業所名 (所在地) 帳簿価額(千円) 従業員数 (名) 建物及び 構築物 工具、器具及び備品 ソフトウエア 合計 ㈱ウェブベース 本社 (大阪府豊中市) 124 514 639 10 (注)1 上記設備の内容は主として、本社内装及びコンピュータ等であります。 2 金額には消費税等は含まれておりません。 3 従業員数には、取締役、パート社員は含まれておりません。 4 現在休止中の設備はありません。

主要な顧客・販売先

抜粋表示 / 原文長 約2477文字

2 主要な販売先への販売実績については総販売実績の100分の10未満のため記載を省略しております。 (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容 経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。 ①重要な会計方針及び見積り 当社グループの連結財務諸表はわが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づいて作成されております。これら連結財務諸表の作成にあたって当社グループが採用している重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおりであります。なお、連結財務諸表等には将来に対する見積り等が含まれておりますが、これらは当連結会計年度末現在における当社グループの判断によるものであります。このような将来に対する見積り等は過去の実績や趨勢に基づき可能な限り合理的に判断したものでありますが、判断時には予期し得なかった事象等の発生により、結果とは異なる可能性があります。 ②財政状態の分析 (流動資産) 当連結会計年度末における流動資産は、前連結会計年度末と比べて51,959千円減少し、4,024,528千円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金226,511千円、仕掛品205,906千円等が増加した一方、現金及び預金586,931千円等が減少したことによります。 (固定資産) 当連結会計年度末における 固定資産は、前連結会計年度末と比べて206,013千円増加し、1,694,944千円となりました。これは主に、ソフトウエア116,019千円等が減少した一方、ソフトウエア仮勘定112,983千円、投資有価証券142,588千円等が増加したことによります。 (流動負債) 当連結会計年度末における流動負債は、前連結会計年度末と比べて16,865千円減少し、1,781,965千円となりました。これは主に、預り金15,532千円等が減少したことによります。 (固定負債) 当連結会計年度末における固定負債は、前連結会計年度末と比べて71,395千円減少し、1,539,984千円となりました。これは主に、長期借入金220,008千円が減少したことによります。 (純資産) 当連結会計年度末における純資産は、 前連結会計年度末と比べて242,314千円増加し、2,397,522千円となりました。これは主に、剰余金の配当112,692千円等による減少があった一方、親会社株主に帰属する当期純利益336,808千円等による増加があったことによります。 ③経営成績の分析 (売上高) 売上高は、前年同期比9.…

リスクに関する有報本文

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事業等のリスクの原文を表示

事業等のリスク

抜粋表示 / 原文長 約3066文字

2【事業等のリスク】 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 なお、以下の記載事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであり、当社株式の投資に関するリスクを全て網羅するものではありません。 (1)当社グループ事業の対象について 当社グループは創業以来、中堅・中小企業を主たる顧客対象とし、顧客の抱える経営課題全般に対し、基幹システムの構築、サポート保守、ネットワーク構築、セキュリティ、コンテンツプロバイダー、ホームページ活用支援、ECサイト構築、複数ネットショップ一元管理ソフト、ポイント・顧客一元管理ソフト、人材教育などITを通じたトータルソリューションの提供を行っております。 従って、中堅・中小企業を取り巻く経営環境、景気動向等の変動が、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループが中堅・中小企業のニーズに合致したサービス・商品の提供を継続しえなかった場合には、当社グループの業績及び事業展開に影響を及ぼす可能性があります。 (2)システムソリューション事業に係るリスクについて ① 特定の製品への依存について システムソリューション事業における当社グループの主力製品は、自社オリジナルの基幹業務パッケージソフトウェアである「アラジンオフィス・シリーズ」であります。しかしながら、IT業界におけるパッケージソフトウェアへのニーズが高まっているため、性能強化、競争は激化しております。当社グループも継続した性能強化に努める方針ですが、競合他社のパッケージソフトウェアや廉価な市販パッケージソフトウェアの性能強化が進んだ場合、当社グループの業績及び事業展開に影響を及ぼす可能性があります。 ② リース会社への依存について 当社グループでは、システム販売に際しては、与信リスクの軽減等を目的として、リース会社を通して契約するケースがあります。そのような場合には、当社グループの直接の販売先はリース会社となり、リース会社への売上高が総売上高に占める比率は高くなっております。経済状況の変化等によりリース会社の取引方針等が変更された場合には、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。また、リース取引に係る会計制度、税制等の変更により、リース取引が減少した場合には、当社グループの業績及び事業展開に影響を及ぼす可能性があります。…

投資・研究開発に関する有報本文

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研究開発・設備投資などの有報本文を表示

研究開発活動

抽出本文 / 原文長 約370文字

5【研究開発活動】 当社グループは、前連結会計年度より、業務システム分野においてAIを活用したデータ分析や業務の自動化の研究開発活動を開始しております。 当連結会計年度は、主に、特徴量エンジニアリングに注力し、汎用的な特徴量抽出ツール開発に取り組みました。 このツールを活用することで蓄積されたビッグデータを効率良く分析し、業務の自動化を実現する技術へと繋げて行くことを考えております。また、平成29年10月には、研究開発拠点としてアイル松江ラボを開設いたしました。 これらの取り組みの結果、当連結会計年度におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、63,952千円となりました。 なお、当社グループは単一セグメントであるため、セグメントによる情報については記載を省略しております。 有価証券報告書(通常方式)_20181023142808

設備投資等の概要

抽出本文 / 原文長 約586文字

2【主要な設備の状況】 (1)提出会社 平成30年7月31日現在 事業所名 (所在地) 帳簿価額(千円) 従業員数 (名) 建物及び 構築物 工具、 器具及び 備品 ソフト ウエア ソフトウエア仮勘定 合計 大阪本社 (大阪市北区) 167,300 38,090 323,954 144,226 673,572 293 東京本社 (東京都港区) 85,779 49,153 12,766 68,261 215,960 277 名古屋支店 (名古屋市中区) 12,903 7,445 192 20,541 31 アイル松江ラボ (島根県松江市) 472 472 (注)1 上記設備の内容は、主として大阪・東京本社内装及びパーティション並びにコンピュータ及びその関連機器、コンピュータ用電源・通信設備等の事務所設備、販売用ソフトウェア等であります。なお、ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定には、販売用ソフトウェアに係る投資額も含めて記載しております。 2 金額には消費税等は含まれておりません。 3 従業員数には、使用人兼務取締役、パート社員は含まれておりません。 4 平成29年10月1日付で、アイル松江ラボを開設いたしました。 5 前期記載のICC堂島校は、平成29年12月よりICC大阪校に名称を変更し、大阪本社内に移転しております。 6 現在休止中の設備はありません。

その他の有報本文

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補足セクションの有報本文を表示

配当政策

抽出本文 / 原文長 約588文字

3【配当政策】 当社は、剰余金の配当を株主還元政策の重要事項と位置づけており、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、配当性向を基準とした利益還元を実施することを基本方針としております。現在当社は、期末配当の年1回の剰余金の配当を行うこととしており、この剰余金の配当の決定機関は、株主総会であります。 当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり18.0円の普通配当を実施することを決定いたしました。また、東京証券取引所市場第二部への市場変更を記念いたしまして、1株当たり2.0円の記念配当を実施することを決定し、当事業年度の期末配当は20.0円となります。これにより、当事業年度の配当性向は、39.4%となっております。 内部留保資金につきましては、事業の効率化と事業拡大のための投資等に充当し、なお一層の業容拡大を目指し、企業体質の強化を図り、積極的な事業展開を行っていくために有効活用してまいりたいと考えております。 なお、当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会決議において中間配当を行うことができる旨、定款で定めております。 当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額 (千円) 1株当たりの配当額 (円) 平成30年10月25日 定時株主総会決議 125,212 20.0

従業員の状況

抽出本文 / 原文長 約519文字

5【従業員の状況】 (1)連結会社の状況 平成30年7月31日現在 従業員数(名) 616 (注)1 従業員数は就業人員(常用契約社員を含んでおります。)であります。 2 当社グループにおける平均臨時雇用者数は、従業員の総数の100分の10未満であるため、記載を省略 しております。 3 当社グループは単一セグメントであるため、セグメントによる情報については記載を省略しており ます。 (2)提出会社の状況 平成30年7月31日現在 従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円) 606 32.4 7.1 5,305,591 (注)1 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 2 従業員数は就業人員(常用契約社員を含んでおります。)であります。 3 提出会社における平均臨時雇用者数は、従業員の総数の100分の10未満であるため、記載を省略して おります。 4 当社は単一セグメントであるため、セグメントによる情報については記載を省略しております。 (3)労働組合の状況 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 有価証券報告書(通常方式)_20181023142808

コーポレート・ガバナンス

抜粋表示 / 原文長 約5072文字

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】 ①企業統治の体制 イ.企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会制度を採用しており、コーポレート・ガバナンス体制の構築に対し、経営の意思決定機関である取締役会と、経営の監査機関としての監査等委員会を設けております。 取締役会は、取締役11名で構成され、毎月1回定時取締役会を開催しており経営の基本方針並びに法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、代表取締役を通じて業務執行機関であるマネージャー会議の執行機能を監督する機関として位置づけております。 業務執行機関であるマネージャー会議は、代表取締役の指示に従い営業やサポートに関する戦略について討議し、代表取締役を通じて取締役会に立案、提案すると共に、取締役会で決定した重要事項について、マネージャーに周知を図り各事業部のメンバーに対して、その周知の徹底を行います。 なお、マネージャー会議から報告された重要な事項については、討議の概要も含めて取締役会に報告され、そのうち特に重要な事項については、取締役会で決定します。 さらに、当社独自の月報会議(月次報告会議)は、月1回開催され、当社の経営戦略を全社員に周知徹底することで、会社の意思決定を迅速に伝え、スピードある戦術の展開と経営の透明性の向上に役立てております。 監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成され、監査等委員である取締役は、取締役会等の経営執行における重要な会議に出席し意見を述べるとともに、必要に応じて各業務執行組織に直接聴取を行うなどの方法により、取締役及び業務執行機能の監査を実施しており、会計監査人や内部監査部門とも連携を図る体制を整えております。 内部監査につきましては、代表取締役直属の機関として内部監査室(2名)を設置し、社内の業務監査を行い、業務の改善提案を行うとともに、監査結果を代表取締役に報告することで企業活動の信頼性の向上に努めております。また、内部監査担当者は監査等委員会及び会計監査人と定期的に情報交換を行い相互連携を図るとともに、監査等委員会及び会計監査人からの助言等を得て内部監査の充実化を図るなど、企業統治の体制に対し十分な監査体制を構築するため、上記の体制を採用しております。 (企業統治体制の概要図) (有価証券報告書提出日現在) ロ.企業統治の体制を採用する理由 当社では、継続的に企業価値の向上を図るため経営の透明性と迅速化が重要な要因であると認識しております。当社は監査等委員会制度を採用しており、現在、監査等委員である取締役3名のうち2名が社外取締役であり、経営の透明性、公正さに対する監視を行っております。…

重要な契約等

抽出本文 / 原文長 約25文字

4【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。

大株主の状況

抽出本文 / 原文長 約613文字

(6)【大株主の状況】 平成30年7月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) ㈲GTホールディング 滋賀県大津市千石台3番8号 2,095,000 33.46 岩本 哲夫 滋賀県大津市 928,000 14.82 OLIVE㈱ 滋賀県大津市千石台3番8号 320,000 5.11 鈴木 太一 兵庫県西宮市 300,000 4.79 アイル社員持株会 大阪市北区大深町3番1号 219,500 3.51 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8番11号 137,900 2.20 小西 好人 大阪府枚方市 121,200 1.94 アイル役員持株会 大阪市北区大深町3番1号 118,700 1.90 DEUTSCHE BANK AG LONDON 610 (常任代理人 ドイツ証券㈱) TAUNUSANLAGE 12, D-60325 FRANKFURT AM MAIN, FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY (東京都千代田区永田町2丁目11番1号) 71,900 1.15 玉井 正彦 兵庫県明石市 57,000 0.91 4,369,200 69.79 (注)当社は、平成30年8月1日付で、普通株式1株につき2株の株式分割を行っておりますが、上記は当該株式分割前の株数で記載しております。

出典

データ元
EDINET 有価証券報告書
docID
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技術情報

分析バージョン
2018
使用モデル
gemma4:12b

このページについて

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