株式会社Minoriソリューションズ

証券コード: 3822 / 対象年度: 2018 / 提出日: 2018-06-22
業種 情報・通信業 上場廃止

現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。

このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。

AI・自動処理による整理を含むため、誤りや不完全な表現が含まれる場合があります。 重要な情報はEvidenceやEDINET等の一次資料をご確認ください。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。

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3分で読める事業概要

有価証券報告書の記載内容をもとに、事業内容・主なサービス・確認ポイントを自動整理した参考情報です。

事業の概要

情報サービス産業において、ソフトウェア開発、システム運用管理、およびシステム機器販売の3つの柱で事業を展開。金融機関、製造業、運輸業などの幅広い顧客に対し、IT活用やAI、RPA、クラウド等の高付加価値サービスを提供し、安定した成長を目指す企業です。

主な事業領域

ソフトウェア開発、システム運用管理、システム機器販売

主な製品・サービス

  • ソフトウェア開発(コンサルティング、導入支援、新規開発)
  • システム運用管理(オペレーション、監視、ネットワーク管理、アウトソーシング)
  • システム機器販売(PC、サーバー、ネットワーク機器等)

ビジネスモデル

ソフトウェア開発におけるプロジェクト収益の向上と、システム運用管理における利益率向上により、高付加価値サービスへの取り組みを通じて収益を獲得。

セグメント・事業構成

ソフトウェア開発、システム運用管理、システム機器販売の3つのセグメントに分かれる。うちソフトウェア開発が売上高の大部分を占める。

戦略・方向性

高品質な顧客サービスの実現に向けた技術・ノウハウの蓄積と要員育成、サービスの高付加価値化、および人材力の強化に向けた社内制度改革や組織体制の確立を推進。

強みとして読み取れる点

  • 強固な事業基盤(ソフトウェア開発、運用管理)
  • 高付加価値サービスへの注力(AI、RPA、クラウド等)
  • 高い経常利益率(目標7%以上に対し9.2%を達成)

課題として読み取れる点

  • 高度化する顧客ニーズへの対応と価格競争力の向上
  • 優秀な技術者の確保と育成
  • 情報管理体制の継続的な維持・強化

確認ポイント

  • AIやRPAなどの先端技術分野での成長性
  • 人材確保に向けた社内制度改革の効果
  • 高付広価値サービスへのシフトによる利益率の推移

概要整理の信頼度: 4 / 5 ・事業内容、セグメント別業績、経営戦略、課題が詳細に記載されており、概要把握には十分な情報があるため。

有報ナビによる分析

有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。

各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。

特に「リスク開示記載度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。

スコアの詳しい見方
リスク開示記載度
スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
方針記載度
スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
投資・変化記載度
スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。

リスク開示の整理

リスク開示記載度: 2 / 5

有報ナビによる整理

情報漏洩による社会的信用の失墜や損害賠償、高度な技術者の確保困難による事業展開の制約、受託案件における工数・納期管理の不確実性に伴う収益悪化、システムトラブル等による信頼喪失、主要株主かつ主要取引先である三菱総研DCSへの依存、および4割を超える外注への依存による技術確保の困難さがリスクとして挙げられています。

経営方針・課題の整理

方針記載度: 4 / 5

有報ナビによる整理

ITサービス提供において、高度な技術活用と人材育成を軸とした高付加価値化戦略。ROE重視の経営指標が明確で、強固な財務体質を維持しつつ成長を目指す。

成長方針

高度な技術・ノウハウの蓄積、人材育成、サービスの高付加価値化、AI/RPA/クラウド等の先端技術活用による収益性向上と品質安定化を推進。

資本政策

ROEを重視し、売上高経常利益率7%以上を目標とする。内部留保または金融機関からの借入により資金調達を行う。

リスク対応方針

情報管理(プライバシーマーク、ISO 27001取得)、優秀な人材確保に向けた採用・教育強化、受託案件の採算管理徹底、外注先の選定・指導体制整備。

関連する原文は、下部の「有報本文」に掲載しています。

投資・研究開発・成長施策の整理

投資・変化記載度: 3 / 5

有報ナビによる整理

同社はシステム開発・運用管理の強固な基盤を持ちつつ、AI、RPA、クラウドといった最新技術へのシフトを積極的に進めています。安定した財務体質と高いセキュリティ基準の遵守により、堅実ながらも成長分野への投資を継続する姿勢が見られます。

設備投資の方向性

主に本社電話機入替工事などの全社的な設備更新に充てられており、特定の事業セグメントへの集中投資は見られないものの、安定したインフラ維持に向けた支出が行われている。

研究開発・商品開発

クラウドプラットフォームの実証実験を含む、多様なデジタルテクノロジーの活用ニーズに対応するための研究開発活動を実施。年間約3,400万円の研究開発費を計上。

投資・変化テーマ

  • クラウドプラットフォームの検証実験
  • AI活用サービス
  • RPAアプリケーション
  • データ解析

関連キーワード

  • システムコンサルティング
  • 運用監視
  • ネットワーク管理
  • IoT
  • ビッグデータ
  • セキュリティマネジメント

財務情報

提出書類の財務情報を、会計基準や表示範囲とあわせて整理しています。

表示基準

会計基準日本基準 連結区分単体 対象期間2017-04-01 〜 2018-03-31 表示状況表示可能

提出日: 2018-06-22

財務情報

業績

売上高

164.29億円
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売上高
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営業利益

15.15億円
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経常利益

15.27億円
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税引前利益

15.27億円
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当期利益

10.44億円
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財政状態・流動性

総資産

109.44億円
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純資産

73.75億円
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株主資本

72.2億円
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現金及び現金同等物

65.95億円
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キャッシュフロー

3区分

営業CF

+14.37億円
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投資CF

-3.53億円
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財務項目の関係

資本項目の関係

異なる値・別Fact
根拠・定義
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確認事項

開示上の確認事項

この表示に確認事項はありません。

文書情報を確認
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表示状況
表示可能
選定状況
表示可能
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raw selection status
ready

有報本文

有報ナビによる整理の根拠となる原文を、項目ごとに確認できます。

事業・経営に関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業・経営に関する有報本文を表示

事業の内容

抽出本文 / 原文長 約362文字

3 【事業の内容】 当社は、サービスの性質及び顧客の特性を考慮し、サービスごとに包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 (1) ソフトウェア開発………各種業務や機能など多様なニーズに対するシステムコンサルティング、システム導入技術支援及びソフトウェアの新規開発に至る業務 (2) システム運用管理………大型汎用機から中小型機及びこれらを連携させたシステム等の広い領域にわたるオペレーション・運用監視・ネットワーク管理、アウトソーシング等の業務 (3) システム機器販売………パーソナルコンピュータ及びその周辺機器、各種サーバ・ネットワーク機器、汎用パッケージ、セキュリティシステム等ハードウェア及びソフトウェアの販売 以上述べた事項を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。 (平成30年3月31日現在)

経営方針・経営戦略・対処すべき課題

抽出本文 / 原文長 約520文字

(1) 経営方針・経営戦略等 当社は、「私たちは常に高い志をもち、成長・挑戦し続けることにより、情報技術を通じ豊かな実りある社会創りに貢献します。」という企業理念のもとで、より質の高い顧客サービスの実現に注力しております。 顧客のITサイクルであるシステムの企画・設計、構築・導入、保守・運用、評価分析の全ての領域をサポートするための技術・ノウハウの蓄積、要員の育成等に努めるとともに、業務内容の拡充、事業間の連携強化、あらたな事業分野の確立等に積極的に取り組む方針であります。 当社を取り巻く事業環境においては依然不透明な要素の多い状況が継続しております。このような環境において、当社ではいかなる経済状況にも耐えうる企業体質を創造するという基本方針を掲げ、 サービスの高付加価値化と営業体制の強化を推進しております。人材力の強化を進めるための社内制度改革への取り組みや、より強力な受注体制の構築に向けた組織体制確立を図るため改革を進めております。 (2) 目標とする経営指標 当社は、株主資本の効率的な運用を図るため、株主資本当期純利益率(ROE)を重視しており、利益については売上高経常利益率を7%以上保持することを目標としております。

対処すべき課題

抽出本文 / 原文長 約867文字

(3) 経営環境及び対処すべき課題 ①情報管理について 当社の属する情報サービス産業では、特に個人情報の保護、機密情報の守秘義務等が厳格に求められております。当社の業務においても、多種多様な職場で数多くの個人情報や機密情報を取扱う機会が多く、顧客からも情報管理についての強化が要請されております。 このような状況を踏まえて、当社では、個人情報に関する第三者認証制度である「プライバシーマーク」や、情報セキュリティマネジメントシステムの国際標準規格である「ISO/IEC 27001」及び「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度」の認証を取得しております。 今後とも、定期的な社内教育、内部監査、規程類の見直し、セキュリティ強化等適切な運用を行い、継続的に管理体制を維持することが重要な課題と認識しております。 ②優秀な人材の確保について 当社が事業を拡大していくためには、一定水準以上のスキルを有する優秀な技術者の確保が不可欠であり、これにかかわる要員の確保とともに、技術及び業務ノウハウの専門性、信頼性の強化・育成が重要な課題と認識しております。今後とも積極的な採用活動、教育の拡充とともに、「働きやすい魅力ある会社」の実現に向け注力して参ります。 ③収益性の向上について 国内企業の情報化投資が活発化している一方、お客様のニーズが高度化しております。当社では、サービス品質の向上及び高付加価値サービスの提供により価格競争力の向上に努めるとともに、人的資源配分の効率化を一層進め、収益性の向上に努めて参ります。 ④サービス品質の安定化・向上、生産性の向上について PMO室及び各事業部門におけるプロジェクト管理を一層徹底するとともに、作業の標準化や各フレームワーク、パッケージ等の活用により、品質の安定化を進めております。また、社内・プロジェクト内における技術や業務ノウハウの共有と相互活用、技術者の専門性向上、要員のローテーション及び効率的な人的資源配分等により、全般的な業務の生産性向上に努めております。

経営成績・財政状態の概況

抜粋表示 / 原文長 約3053文字

3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 (1) 経営成績等の状況の概要 当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。 ①財政状態及び経営成績の状況 当社の属する情報サービス産業においても、企業の堅調な設備投資需要を背景に、「働き方改革」実現に向けたIT活用や、IoT、ビッグデータ、AI(人工知能)等の技術要素の活用に注目が集まりました。 このような状況の下、当社は主力の金融機関をはじめ製造業や運輸業向けの各種業務システム開発等に注力する一方で、AI活用サービス、RPAアプリケーション、クラウド、データ解析等の分野での高付加価値サービスへの取り組みを進めました。 その結果、当事業年度の経営成績につきましては、売上高は、16,428,907千円(前事業年度比5.7%増)となりました。ソフトウェア開発事業におけるプロジェクト収益の向上及びシステム運用管理における利益率向上を進め、営業利益は1,515,194千円(同13.2%増)となり、経常利益は1,526,553千円(同12.5%増)となりました。また当期純利益は1,044,286千円(同8.3%増)となりました。 報告セグメント別の業績は、次のとおりであります。 a.ソフトウェア開発 通信業向け及び公共系開発等各種案件が堅調に推移し、売上高は12,516,734千円(前事業年度比6.4%増)、セ グメント利益は1,838,050千円(同7.1%増)となりました。 b.システム運用管理 高収益案件へのシフトなどによる利益率向上を進め、売上高は3,533,560千円(前事業年度比0.0%増)、セグメント利益は385,844千円(同12.9%増)となりました。 c.システム機器販売 金融機関向けハードウェアのリプレイス案件での販売が伸び、売上高は378,612千円(前事業年度比52.3%増)、セグメント利益は19,452千円(前事業年度は27,254千円のセグメント損失)となりました。 当事業年度末の資産につきましては、総資産は、10,944,124千円となり、前事業年度末に比べ1,625,519千円の増加となりました。 流動資産は、1,225,347千円の増加となり、これは主に現金及び預金が675,581千円、売掛金が485,444千円がそれぞれ増加したことによるものであります。 固定資産は、400,171千円の増加となり、これは主に投資有価証券が413,990千円が増加したことによるものであります。 負債につきましては、3,569,508千円となり、前事業年度末に比べ817,301千円の増加となりました。…

セグメント関連

抽出本文 / 原文長 約599文字

(4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額1,245千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係るものであります。 2.セグメント利益又は損失(△)は財務諸表の営業利益と調整を行っております。 当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) (単位:千円) 報告セグメント 調整額 (注)1 財務諸表 計上額 (注)2 ソフトウェア 開発 システム 運用管理 システム 機器販売 売上高 外部顧客への売上高 12,516,734 3,533,560 378,612 16,428,907 16,428,907 セグメント間の 内部売上高又は振替高 12,516,734 3,533,560 378,612 16,428,907 16,428,907 セグメント利益 1,838,050 385,844 19,452 2,243,347 △ 728,153 1,515,194 セグメント資産 2,544,683 589,979 86,423 3,221,085 7,723,038 10,944,124 その他の項目 減価償却費 24,739 7,839 1,038 33,617 13,805 47,422 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 19,068 5,356 12,045 36,469 749 37,218 (注) 1.調整額は以下のとおりです。

主要な顧客・販売先

抜粋表示 / 原文長 約1625文字

2.主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 相手先 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) 金額(千円) 割合(%) 金額(千円) 割合(%) SCSK株式会社 2,079,205 13.4 1,764,272 10.7 (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 (2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容 経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。 なお、文中の将来に関する事項については、当事業年度末現在において判断したものであります。 ① 重要な会計方針及び見積り 当社の財務諸表は我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成しております。その作成には経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に影響を与える見積りを必要とします。経営者は、これらの見積りについて、過去の実績等を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。 当社の財務諸表で採用する重要な会計方針は、第5 [経理の状況]1 [財務諸表等](1) [財務諸表](重要な会計方針)に記載しております。 ② 当事業年度の経営成績等に関する認識及び分析・検討内容 a. 売上高・営業利益 当事業年度における売上高は、通信業向け及び公共系開発等各種案件が順調に推移した結果、16,428,907千円(前事業年度比5.7%増)となりました。ソフトウェア開発事業におけるプロジェクト収益の向上を進め、営業利益は1,515,194千円(同13.2%増)となりました。 b. 経常利益 当事業年度における経常利益は、1,526,553千円(同12.5%増)となりました。この実績は売上高に対する比率で9.2%となり、当社が保持することの目安とする7%を上回っております。 c. 当期純利益 当事業年度における当期純利益は、1,044,286千円(同8.3%増)となりました。 ③ 経営成績に重要な影響を与える要因について 経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、第2 [事業の状況] 2 [事業等のリスク]に記載しております。 ④ 資本の財源及び資金の流動性についての分析 a. キャッシュ・フローの状況 当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ675,581千円増加し、6,594,989千円となりました。今後の営業活動及び財務活動に確保される将来キャッシュ・フローと併せ、事業成長に十分な資金が確保できているものと考えております。…

リスクに関する有報本文

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事業等のリスク

抜粋表示 / 原文長 約2695文字

2 【事業等のリスク】 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事項には、以下のようなものがあります。 なお、文中の将来に関する事項については、当事業年度末において当社が判断したものであります。 (1) 情報管理について 当社の業務においては、多くの個人情報や機密情報を取扱う場合があるため、管理体制の確立、規程類の整備・運用、社員教育の実施等を積極的に行っております。また協力会社各社に対しても同様な教育を実施しております。 現時点まで個人情報や機密情報の流出による問題は生じておりませんが、今後、不測の事態により、これらが外部へ漏洩または毀損した場合は、当社の社会的信用の失墜による売上の減少や、損害賠償による費用発生等により、財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 (2) 優秀な人材の確保について 当社では、現時点では必要な技術者は確保されておりますが、今後労働市場の逼迫等により、必要とする人材が確保できない場合、または従業員が大量に退職した場合は、当社の事業展開が制約され、財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 (3) 受注契約について 当社が属する情報サービス産業においては、大規模な受注ソフトウェア開発について多様な顧客のニーズへの対応及び最新の技術が求められることから、そのサービス内容を契約締結段階で詳細に固めることが困難な場合が多く、当初の見積と実際発生した工数との間に乖離が生じる可能性があります。また、事前の商談、顧客ニーズの調査、見積作成にかかわる人件費等は、契約合意に至らない場合は、コストとして負担を強いられることとなります。 このため当社では、見積を基に受注金額を事前に決定する受託案件については、プロジェクトごとの採算管理を徹底するとともに、早期にリスク対応を図ることができるよう社内体制を整備しておりますが、想定を超える工数増加や納期遅延等が発生した場合は、人員の増強・維持等によりプロジェクトの収支が悪化し、当社の財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 (4) システムトラブル等の不具合について 当社が担当するシステムにおいて、当社の責めに帰すべき事由による不具合(誤動作、バグ、納期遅延、作業ミス等)が生じた場合は、損害賠償責任の発生や信頼の失墜により、当社の財政状態や経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。…

投資・研究開発に関する有報本文

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研究開発・設備投資などの有報本文を表示

研究開発活動

抽出本文 / 原文長 約185文字

5 【研究開発活動】 当事業年度における研究開発活動は、昨年に引き続きソフトウエア開発における多様化するデジタルテクノロジーの活用ニーズに対応するため、新たなクラウドプラットフォームの実証実験等の取り組みを実施しております。 当事業年度における当社が支出した研究開発費の総額は33,978千円であります。 0103010_honbun_7036500103004.htm

設備投資等の概要

抽出本文 / 原文長 約731文字

2 【主要な設備の状況】 平成30年3月31日現在 事業所名 (所在地) セグメントの 名称 設備の 内容 帳簿価額(千円) 従業員数 (人) 建物 構築物 工具、 器具及 び備品 土地 (面積㎡) 合計 新宿本社 (東京都新宿区) ソフトウェア開発 システム運用管理 システム機器販売 管理部門 本社機能 業務施設 8,299 21,415 29,715 562 大阪支社 (大阪市中央区) ソフトウェア開発 システム運用管理 システム機器販売 管理部門 業務施設 533 5,758 6,292 318 松本事業所 (長野県松本市) ソフトウェア開発 システム運用管理 システム機器販売 業務施設 37,302 238 909 34,200 (1,571.11) 72,651 21 松本サテライト・オフィス (長野県松本市) ソフトウェア開発 システム運用管理 システム機器販売 業務施設 2,142 2,060 4,202 36 名古屋事業所 (名古屋市中区) ソフトウェア開発 システム運用管理 システム機器販売 業務施設 1,458 403 1,861 29 福岡事業所 (福岡市博多区) ソフトウェア開発 システム運用管理 システム機器販売 業務施設 33 33 36 仙台事業所 (仙台市青葉区) ソフトウェア開発 システム運用管理 システム機器販売 業務施設 2,278 946 3,224 32 合計 52,015 238 31,526 34,200 (1,571.11) 117,980 1,034 (注) 1.帳簿価額には消費税等を含んでおりません。 2.建物は、松本事業所を除き賃借物件であり、年間賃借料は180,453千円であります。

その他の有報本文

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配当政策

抽出本文 / 原文長 約537文字

3 【配当政策】 当社は、株主への利益還元を経営の最重要課題の一つと考え、安定的かつ持続的な利益配当を実施することを基本方針としております。 また、内部留保資金につきましては、成長の見込まれる事業分野に向けた投資に充当するほか、経営基盤の強化、企業価値の向上のための原資として活用する方針であります。 当社は会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。 当社の剰余金の配当は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、取締役会であります。 当期におきましては、中間配当として1株当たり16円、期末配当は1株当たり20円とし、年間配当金は1株当たり36円となります。 なお、当社は「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。 (注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額(千円) 1株当たり配当額(円) 平成29年10月27日 140,627 16 取締役会決議 平成30年5月24日 175,784 20 取締役会決議

従業員の状況

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5 【従業員の状況】

コーポレート・ガバナンス

抜粋表示 / 原文長 約8102文字

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】 ① 企業統治の体制 ・企業統治の体制の概要 当社は、構成員の過半数を独立社外取締役とする監査等委員会を設置し、取締役会の経営監督機能を強化し、重要な会議への出席や業務の調査等を通じて、業務執行取締役の職務遂行の監査を実施し、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。 取締役会は、原則として月1回定時開催、必要に応じて臨時開催し、十分な議論を尽くして経営上の意思決定を行っております。監査等委員会も同様に原則として月1回開催し、法令および定款に定められた事項ならびに重要な監査業務に関する事項について協議しております。また、社内では執行役員会等の定例会議を設置しており、会社の経営方針の伝達、事業本部の報告、各事項における審議、意見具申を行っております。 (企業統治の体制図) ・企業統治の体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社として、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つこと等により、取締役会の監督機能を一層強化し、コーポレート・ガバナンスの強化を図るとともに、取締役への権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の健全性と効率性を高めております。これにより、迅速な意思決定及び業務執行を可能とする組織体制を構築するとともに、株主に対する説明責任を果たすべく、適切な情報開示の実施と経営の透明性の確保、更に企業倫理の尊重による公正で健全な企業経営を基本とし、今後も経営の効率性を高め、コーポレート・ガバナンスの体制を随時見直し、企業価値を増加させその最大化を図ることを目標としてまいります。 ・内部統制システムの整備状況 当社は、内部統制システムの構築に関する基本方針を定めており、その基本方針に基づき内部統制の運用を行っております。その概要は以下のとおりであります。 1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 会社の業務執行が全体として適正かつ健全に行われるよう、取締役会は、企業統治を一層強化する観点から、実効性ある内部統制システムの構築と会社による全体としての法令・定款遵守の体制の確立に努めます。 2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 (1) 取締役は、株主総会議事録、取締役会議事録、稟議書その他職務の執行に係る情報を、文書管理規程の定めるところに従い適切に保存し、管理します。 (2) 各取締役の要求があるときは、それらを閲覧できるものとします。 3.損失の危険の管理に関する規程類その他の体制 (1) リスクの防止及び会社損失の最小化を図るため、リスク管理委員会を設置し、委員長を代表取締役社長とします。 (2) リスク管理委員会は、リスク管理規程に基づき、リスク管理のためのマニュアル等の整備、運用状況の確認を行い、取締役会に報告します。…

重要な契約等

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4 【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。

大株主の状況

抽出本文 / 原文長 約807文字

(6) 【大株主の状況】 平成30年3月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(%) 三菱総研DCS株式会社 東京都品川区東品川四丁目12番2号 1,378,000 15.67 長澤 信吾 東京都文京区 1,307,600 14.87 Minori従業員持株会 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号 804,600 9.15 滝澤 正盛 長野県松本市 679,900 7.73 SCSK株式会社 東京都江東区豊洲三丁目2番20号 500,000 5.68 有限会社フライト 長野県松本市大字稲倉130番地1 348,000 3.95 松田 守弘 大阪市淀川区 249,600 2.83 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海一丁目8番11号 135,200 1.53 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町二丁目11番3号 134,200 1.52 Minori取引先持株会 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号 94,700 1.07 5,631,800 64.07 (注) 1.上記の日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株 式数は、すべて信託業務に係る株式数を表示しております。 2.SCSK株式会社から、平成30年5月16日付にて大量保有報告書の変更報告書が関東財務局長に下記のと おり提出されておりますが、当社として平成30年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませ んので、上記大株主の状況には含めておりません。 なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。 氏名又は名称 住所 保有株券等の数(株) 株券等保有割合(%) SCSK株式会社 東京都江東区豊洲三丁目2番20号 900,000 10.24

出典

データ元
EDINET 有価証券報告書
docID
S100D9TP 外部サイト(EDINET公式サイト)を開きます

技術情報

分析バージョン
2018
使用モデル
gemma4:12b

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