松尾電機株式会社 分析タイムライン

証券コード: 6969.T / 登録年度数: 2

各年度の有価証券報告書に記載された内容の整理結果を時系列で確認できます。 企業評価・投資判断・将来予測ではなく、年度ごとの開示内容を確認するためのページです。

2026年度
提出日: 2026-06-25 / docID: S100YD97

リスク開示の整理リスク開示注意度: 2 / 5

同社はタンタルコンデンサおよび回路保護素子に強みを持つ電子部品メーカーです。主なリスク要因として、希少金属であるタンタル粉末の調達における価格硬直性と競争劣位、および売上高の約37%を占めるデンソーグループへの高い顧客集中が挙げられます。一方で、車載向け需要の拡大を見込んだ積極的な設備投資と明確な中期経営計画(2027年までの成長目標)を有しており、財務基盤も安定しています。

投資・研究開発・成長施策の整理投資・変化姿勢: 4 / 5

同社は、車載用電子機器およびリチウムイオン電池向けの高機能部品に注力しており、中期経営計画に基づき増産のための設備投資を積極的に進めています。特定顧客への依存や原材料の希少性といったリスクはあるものの、技術革新と環境対応の両立に向けた成長戦略が明確です。

経営方針・課題の整理方針具体度: 4 / 5

技術立社を基本理念とし、2027年3月期までの中期経営計画において売上高60億円、営業利益8億円を目指す。車載・海外市場への展開と新製品開発に注力しており、設備投資に向けた資金確保やESG対応など、成長と基盤強化の両立を図る方針である。

2025年度
提出日: 2025-06-27 / docID: S100VZO2

リスク開示の整理リスク開示注意度: 2 / 5

同社はタンタルコンデンサおよび回路保護素子において強みを持つが、主要原材料であるタンタル粉末の希少性と価格硬直性、および特定顧客(デンソーグループ)への高い売上依存度(約38%)が構造的なリスクとして存在します。業績は向上傾向にあり、中期経営計画では復配も目指していますが、当期純利益の急増には繰延税金資産の評価替えという非経常的な要因が含まれている点に注意が必要です。

投資・研究開発・成長施策の整理投資・変化姿勢: 3 / 5

電子部品メーカーとして、特に自動車およびリチウムイオン電池向けの高信頼性コンデンサと回路保護素子に注力。中長期的な成長に向けた設備投資と研究開発を継続しており、生産効率の向上と新製品の拡販を通じて収益基盤の強化を目指している。

経営方針・課題の整理方針具体度: 4 / 5

「技術立社」を基本理念とし、2027年3月期までの中期経営計画において車載向け製品の強化と収益基盤の安定化を目指す。特定顧客への依存や原材料調達リスクといった課題に対し、新製品開発や認証取得、コスト削減などの具体的施策で対応する方針が明確である。

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