事業の内容
抽出本文
/ 原文長 約673文字
3【事業の内容】 当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社(虹技株式会社)及び子会社3社(2019年3月31日現在)により構成され、鋳物・ロール、機械及び環境装置等の製造・販売に関する事業を主として行っております。 当社グループの事業に係る位置づけ及びセグメントとの関連は次のとおりであります。なお、次の事業は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。 セグメントの名称 事業の内容 事業の位置づけ 鋳物関連事業 鉄鋼圧延用ロール、鋼塊用鋳型、自動車用金型鋳物、デンスバー(連続鋳造鋳物材)及び一般鋳物製品等の製造及び販売 当社が製造・販売しております。また、海外子会社である天津虹岡鋳鋼有限公司・南通虹岡鋳鋼有限公司は、自動車用プレス金型鋳物の製造・販売を行っております。 環境関連事業 環境関連装置・機器等の製造及び販売 土木・建設工事の請負 当社が製造・販売しております。 その他 機械製品等の製造及び販売 ソーラー売電 当社が製造・販売しております。 (注) 上表のほか、当社姫路東・西工場の保安・電気・修理・分析・環境整備及びその他の業務を子会社虹技サービス㈱が行っております。 事業の系統図は次のとおりであります。 連結子会社 虹技サービス㈱……当社姫路東・西工場の保安・電気・修理・分析・環境整備及びその他の業務 天津虹岡鋳鋼有限公司……鋳物関連事業のうち大型鋳物製品の製造・販売業務 南通虹岡鋳鋼有限公司……鋳物関連事業のうち大型鋳物製品の製造・販売業務
経営方針・経営戦略・対処すべき課題
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/ 原文長 約1442文字
1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。 (1)経営方針 当社グループは、 1.社会における「信頼」 を創造する。 2 .社内における「相互信頼」を大切にする。 3 .自分自身で考え行動できる「自立人」をめざす。 4 .「挑戦する姿勢」を尊重する。 の経営理念のもと、高品質で信頼できる製品づくりと環境保全への積極的な取組みを通じて、株主・投資家、顧客、取引先、従業員、地域社会などの信頼と期待に応えるとともに、法令その他の社会的規範を遵守し、公正で健全な企業活動を行い、社会の発展に貢献することを経営の基本方針としております。 (2)経営 上 の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等 当社グループは、継続的な利益計上と安定的な配当を可能とする企業体質の構築が重要であると考えております。株主価値の拡大を図るという観点から、売上高経常利益率、総資産経常利益率及び自己資本比率を重要な経営指標と位置づけ、ともに継続的な改善を図ることにより、企業価値の向上を目指します。 (3)経営環境 素形材を主力とする当社グループの経営環境は、国内市場に大きく依存しており需要動向は民間設備投資や公共関連事業の趨勢に大きく左右されます。国内鋳物事業市場の成熟化が進むなか、競合の激化、事業環境の急激な変化など、依然として不透明な状況が続くものと予想されます。 また、中国国内で自動車用プレス金型鋳物の生産、販売を手がけている海外子会社は、米中貿易摩擦の影響による中国経済の減速懸念も残り、依然として不安定な状況が続くものと予想されます。 (4)経営 戦略等と事業上及び財務上の対処すべき課題 こうしたなか、当社グループの一人ひとりが同じベクトルのもと一丸となって、企業の継続的発展を図るため、2019年度を初年度とする「第6次3カ年計画」は、キーワード『誇り』を合言葉とし、以下のような取組みを進めてまいります。 1.社会に誇れる企業を目指して ①コンプライアンスを重視した経営活動の遂行 社会に誇れる企業として安全を最優先とし、法令を遵守した経営活動を行います。あわせて環境・安全面に配慮した設備改善等を継続的に進めていきます。 ②誇れる商品、誇れるサービスをお客様に お客様にとって、より良い商品・サービスを提供するとともに、その信頼に応えるため、品質管理体制の更なる充実を図っていきます。 2.従業員一人ひとりが輝き誇れる企業に ①風土改革活動の継続 従業員一人ひとりが、虹技で働くことを誇りに思う一体感のある風土作りを進めていきます。 ②人材の育成 虹技の社員として、誇りをもって行動するべく人材教育に注力いたします。 3.…
対処すべき課題
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/ 原文長 約1442文字
1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。 (1)経営方針 当社グループは、 1.社会における「信頼」 を創造する。 2 .社内における「相互信頼」を大切にする。 3 .自分自身で考え行動できる「自立人」をめざす。 4 .「挑戦する姿勢」を尊重する。 の経営理念のもと、高品質で信頼できる製品づくりと環境保全への積極的な取組みを通じて、株主・投資家、顧客、取引先、従業員、地域社会などの信頼と期待に応えるとともに、法令その他の社会的規範を遵守し、公正で健全な企業活動を行い、社会の発展に貢献することを経営の基本方針としております。 (2)経営 上 の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等 当社グループは、継続的な利益計上と安定的な配当を可能とする企業体質の構築が重要であると考えております。株主価値の拡大を図るという観点から、売上高経常利益率、総資産経常利益率及び自己資本比率を重要な経営指標と位置づけ、ともに継続的な改善を図ることにより、企業価値の向上を目指します。 (3)経営環境 素形材を主力とする当社グループの経営環境は、国内市場に大きく依存しており需要動向は民間設備投資や公共関連事業の趨勢に大きく左右されます。国内鋳物事業市場の成熟化が進むなか、競合の激化、事業環境の急激な変化など、依然として不透明な状況が続くものと予想されます。 また、中国国内で自動車用プレス金型鋳物の生産、販売を手がけている海外子会社は、米中貿易摩擦の影響による中国経済の減速懸念も残り、依然として不安定な状況が続くものと予想されます。 (4)経営 戦略等と事業上及び財務上の対処すべき課題 こうしたなか、当社グループの一人ひとりが同じベクトルのもと一丸となって、企業の継続的発展を図るため、2019年度を初年度とする「第6次3カ年計画」は、キーワード『誇り』を合言葉とし、以下のような取組みを進めてまいります。 1.社会に誇れる企業を目指して ①コンプライアンスを重視した経営活動の遂行 社会に誇れる企業として安全を最優先とし、法令を遵守した経営活動を行います。あわせて環境・安全面に配慮した設備改善等を継続的に進めていきます。 ②誇れる商品、誇れるサービスをお客様に お客様にとって、より良い商品・サービスを提供するとともに、その信頼に応えるため、品質管理体制の更なる充実を図っていきます。 2.従業員一人ひとりが輝き誇れる企業に ①風土改革活動の継続 従業員一人ひとりが、虹技で働くことを誇りに思う一体感のある風土作りを進めていきます。 ②人材の育成 虹技の社員として、誇りをもって行動するべく人材教育に注力いたします。 3.…
経営成績・財政状態の概況
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/ 原文長 約6584文字
3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 (1)経営成績等の状況の概要 当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。 ①財政状態及び経営成績の状況 当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の拡大や雇用・所得環境の改善が継続し、緩やかな回復基調で推移しました。 このような状況のもとで当社グループは、『1.社会における「信頼」の創造』、『2.社内における「相互信頼」の醸成と「自立人」の育成』、『3.新たな領域への挑戦』を柱とする第5次3カ年計画(2016年~2018年度)を推進し、国内事業の基盤強化に努めてまいりました。 また、海外事業においても、中国の天津虹岡鋳鋼有限公司及び南通虹岡鋳鋼有限公司において事業の拡大を図ってまいりました。 この結果、当連結会計年度の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。 イ.財政状態 当連結会計年度末における総資産は、285億6千3百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億9千2百万円減少いたしました。 当連結会計年度末における負債合計は、156億8百万円となり、前連結会計年度末に比べ9億2千9百万円減少いたしました。 当連結会計年度末における純資産合計は、129億5千5百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億3千7百万円増加いたしました。 ロ. 経営成績 当連結会計年度の経営成績は、売上高 240億1千3百万円 (前期 229億4千2百万円 )と前年同期比4.7%の増加となりました。 損益面につきましては、国内事業の鋳物関連事業及びその他の事業は総じて堅調に推移しましたが、海外事業の天津虹岡鋳鋼有限公司の稼働率低下や 原材料価格高騰分の価格転嫁に苦戦し、 営業利益 12億8千4百万円 (前期 13億3千5百万円 )、経常利益13億円(前期 13億3千6百万円 )、親会社株主に帰属する当期純利益は7億3千4百万円(前期 6億5千7百万円)となりました。 セグメントの経営成績は次のとおりであります。 鋳物関連事業は、 売上高は197億2千5百万円(前期 174億3百万円)、セグメント利益は、10億2千4百万円(前期 11億8百万円)となりました。 環境関連事業は、 売上高は、19億8千7百万円(前期 32億6千2百万円)、セグメント利益は、2億5千2百万円(前期 2億8千3百万円)となりました。 その他 は、売上高は、23億円(前期 22億7千6百万円)、セグメント利益は 2億1千5百万円(前期 2億5百万円)となりました。 ②キャッシュ・フローの状況 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。…
セグメント関連
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/ 原文長 約1695文字
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報 前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) (単位:百万円) 報告セグメント その他 合計 調整額 (注)1 連結 財務諸表 計上額 (注)2 鋳物 関連事業 環境 関連事業 売上高 外部顧客への売上高 17,403 3,262 20,666 2,276 22,942 22,942 セグメント間の内部 売上高又は振替高 16 16 △ 16 17,403 3,262 20,666 2,292 22,958 △ 16 22,942 セグメント利益 1,108 283 1,392 205 1,597 △ 261 1,336 セグメント資産 19,657 2,211 21,868 2,202 24,071 5,184 29,256 その他の項目 減価償却費 1,014 1,015 86 1,102 12 1,115 支払利息 88 90 99 99 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 3,494 3,494 71 3,566 18 3,584 (注)1 調整額は次のとおりであります。 (1)セグメント利益の調整額△261百万円には、報告セグメント及びその他に帰属しない本社管理部門にかかる費用が△276百万円、営業外収益が97百万円、営業外費用が△82百万円含まれております。 (2)セグメント資産の調整額5,184百万円には、報告セグメント及びその他に帰属しない全社資産4,946百万円が含まれております。全社資産には、当社の現金及び預金1,373百万円、投資有価証券2,199百万円などが含まれております。 (3)減価償却費の調整額12百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産の減価償却費であります。 (4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額18百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産の増加であります。 2 セグメント利益は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。…