事業の内容
抽出本文
/ 原文長 約798文字
3 【事業の内容】 当社グループは、親会社をAGC㈱とし、連結子会社はウッドワード・アイオダイン・コーポレーション1社で構成されております。 当社は、親会社であるAGC㈱へ、ヨウ素製品と天然ガスの販売等を行う一方、当社の主要製品であるヨウ素の原料 として かん水等を仕入 れ ております。 また、主要株主である三菱商事㈱とは、ヨウ素等の販売及び原料の仕入等の取引関係があります。 当社グループの主な事業内容は以下のとおりであります。 なお、以下の区分と「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分は同一であります。 (1) ヨウ素及び天然ガス事業 ヨウ素は当社グループの主力製品であり、地下かん水を主原料とし、ブローイングアウト法で生産しております。 当社グループは、ヨウ素を日本国内並びに北米、欧州及びアジアに販売しております。ヨウ素は地下資源で、かつヨウ素原料の賦存地域が世界的に偏在しており、 チリ、日本、 米国が主要な産出国となっております。 また、当社においてのみ、ヨウ素を原料としてヨウ素化合物の生産販売を行っております 。 当社グループは、天然ガスを ヨウ素の主原料である地下かん水から採取し販売しております。天然ガスは、ガスパイプラインを通して直接販売する必要性とガス輸送コスト面から、採取地に近い千葉県外房地区及び宮崎県佐土原地区並びに米国内のガス販売会社等へ販売しております。販路は地域性が強いものの、販売価格は世界的なエネルギー価格の影響を受けて変動いたします。 (2) 金属化合物事業 当社グループは、金属化合物を当社においてのみ生産販売を行っており、その主なものは、塩化ニッケル 等の化合物であります。 技術的特徴は抽出剤を使用することにより、不純物を取り除き、高品位の金属化合物を生産するところにあります。 事業系統図
経営方針・経営戦略・対処すべき課題
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/ 原文長 約1462文字
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1)会社の経営の基本方針 (経営理念) 当社グループは、「技術革新と創意・工夫に努め、科学・経済の発展に貢献するとともに、社会的責任を果たし、信頼され、価値ある企業として成長します。」の経営理念に基づく経営を目標としております。 (経営基本指針) 上記経営理念を実現するため、次の経営基本指針を掲げております。 ①.「スペシャリティ化学の素材・加工分野」において、お客様のニーズを優先し、お客様の満足を得られる優れた製品とサービスを提供することにより、市場に信頼される企業を目指します。 ②.「企業の根幹は人なり」の考え方に基づき、社員一人一人の人間性・個性を尊重し、能力の伸長に努めるとともに、仕事を通じて、生甲斐と幸せを実現し、社員として誇りを実感出来る企業を目指します。 ③.「良き企業市民」として、全ての法律を遵守し、社会規範に基づいて、公正・誠実な企業活動を推進するとともに、自然環境の保護と資源保全に留意し、広く社会の理解と共感を得られる企業を目指します。 (2)会社の対処すべき課題 事業環境の変化に応じての安定的な運営と、中長期的な将来に向かっての発展を図れる体制を、より盤石なものにすることが求められます。 これ には、製造プロセス技術の向上、お客様視点の商品の創出、お客様から信頼される安定した供給力の確保、等々が必要です。 製造プロセス技術の向上という点では、既存の常識に新たな考え方を加えることで、業績にインパクトを与えて行きます。お客様視点の商品の創出という点では、お客様の思いを受け止めて創意・工夫に努めることで、これまでとは違った商品を創出します。お客様から信頼される安定した供給力という点では、設備投資を適切なタイミングで行うことで増加する需要に応えて参ります。 ヨウ素及び天然ガス事業においては、製造プロセスの効率化に日々取り組み、新たな成果をあげて行きます。また、外部の研究機関の力を活用することで、新しい商品の創出の動きを加速します。かん水・天然ガスの井戸・配管については、国内外での投資を積極的に進め、安定的に供給力を伸ばして行くようにします。 金属化合物事業においては、生産能力をフルに発揮できるよう、さまざまな改善を進めます。 ヨウ素及び天然ガス事業も金属化合物事業も成長が見込まれており、我々はしっかりとその伸びをとらえて、発展して行こうと思います。 そうすることで、「技術力・品質においてNo.1」との評価を、確固たるものにする所存です。…
対処すべき課題
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/ 原文長 約1462文字
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1)会社の経営の基本方針 (経営理念) 当社グループは、「技術革新と創意・工夫に努め、科学・経済の発展に貢献するとともに、社会的責任を果たし、信頼され、価値ある企業として成長します。」の経営理念に基づく経営を目標としております。 (経営基本指針) 上記経営理念を実現するため、次の経営基本指針を掲げております。 ①.「スペシャリティ化学の素材・加工分野」において、お客様のニーズを優先し、お客様の満足を得られる優れた製品とサービスを提供することにより、市場に信頼される企業を目指します。 ②.「企業の根幹は人なり」の考え方に基づき、社員一人一人の人間性・個性を尊重し、能力の伸長に努めるとともに、仕事を通じて、生甲斐と幸せを実現し、社員として誇りを実感出来る企業を目指します。 ③.「良き企業市民」として、全ての法律を遵守し、社会規範に基づいて、公正・誠実な企業活動を推進するとともに、自然環境の保護と資源保全に留意し、広く社会の理解と共感を得られる企業を目指します。 (2)会社の対処すべき課題 事業環境の変化に応じての安定的な運営と、中長期的な将来に向かっての発展を図れる体制を、より盤石なものにすることが求められます。 これ には、製造プロセス技術の向上、お客様視点の商品の創出、お客様から信頼される安定した供給力の確保、等々が必要です。 製造プロセス技術の向上という点では、既存の常識に新たな考え方を加えることで、業績にインパクトを与えて行きます。お客様視点の商品の創出という点では、お客様の思いを受け止めて創意・工夫に努めることで、これまでとは違った商品を創出します。お客様から信頼される安定した供給力という点では、設備投資を適切なタイミングで行うことで増加する需要に応えて参ります。 ヨウ素及び天然ガス事業においては、製造プロセスの効率化に日々取り組み、新たな成果をあげて行きます。また、外部の研究機関の力を活用することで、新しい商品の創出の動きを加速します。かん水・天然ガスの井戸・配管については、国内外での投資を積極的に進め、安定的に供給力を伸ばして行くようにします。 金属化合物事業においては、生産能力をフルに発揮できるよう、さまざまな改善を進めます。 ヨウ素及び天然ガス事業も金属化合物事業も成長が見込まれており、我々はしっかりとその伸びをとらえて、発展して行こうと思います。 そうすることで、「技術力・品質においてNo.1」との評価を、確固たるものにする所存です。…
経営成績・財政状態の概況
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/ 原文長 約4177文字
3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 (1) 経営成績等の状況の概要 当連結会計会計年度における当社グループ (当社及び連結子会社) の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。 ①経営成績の状況 当社グループをとり巻く環境は、国内では緩やかな景気回復基調が続いており、世界経済も全般的に回復基調を維持しておりますが、米国の経済政策運営や新興国経済の動向、為替相場の動向など、依然として先行き不透明な状況が続いております。 このような状況におきまして、当社グループは、積極的な国内外の販売活動を実施し、生産性の向上に努めました。 この結果、売上高は前期比12億6千6百万円(8.8%)増の156億1千5百万円、損益面では、営業利益は前期比11億7千3百万円(288.3%)増の15億8千万円となりました。また、経常利益は前期比11億5千4百万円(277.3%)増の15億7千1百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は前期比4億6千8百万円(426.2%)増の5億7千8百万円となりました。なお、特別損失として投資損失引当金繰入額5億3千7百万円を計上いたしました。 セグメントの経営成績は、次のとおりであります。 [ヨウ素及び天然ガス事業] ヨウ素及び天然ガス事業では、ヨウ素製品の販売数量が堅調に推移したこと、ヨウ素の国際市況が回復基調で推移したことにより、売上高は前期比5億6千1百万円(4.5%)増の131億5千万円となりました。損益面では、上記要因に加え、操業度の上昇等により、営業利益は前期比11億9千7百万円(313.7%)増の15億7千8百万円となりました。 [金属化合物事業] 金属化合物事業では、主力の塩化ニッケルの販売数量が堅調に推移した中で第4四半期より設備増強の寄与による販売数量の増加もあったこと、金属の国際市況が上昇したことにより、売上高は前期比7億4百万円(40.0%)増の24億6千5百万円となりました。損益面では、品種構成の影響等により、営業利益は前期比2千4百万円(95.9%)減の1百万円となりました。 (単位:百万円) セグメントの名称 売上高 営業利益 前連結 会計年度 当連結 会計年度 増減 増減率 前連結 会計年度 当連結 会計年度 増減 増減率 ヨウ素及び天然ガス事業 12,588 13,150 561 4.5 381 1,578 1,197 313.7 金属化合物事業 1,760 2,465 704 40.0 25 △24 △95.9 合計 14,348 15,615 1,266 8.8 406 1,580 1,173 288.…
セグメント関連
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/ 原文長 約1085文字
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 前連結会計年度(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) (単位:百万円) 報告セグメント 調整額 (注1) 連結 財務諸表 計上額 (注2) ヨウ素及び 天然ガス事業 金属化合物 事業 売上高 外部顧客への売上高 12,588 1,760 14,348 14,348 セグメント間の内部売上高又は 振替高 ( -) 12,588 1,760 14,348 ( -) 14,348 セグメント利益 381 25 406 406 セグメント資産 17,064 1,170 18,235 9,761 27,997 その他の項目 減価償却費 1,606 60 1,666 1,666 有形固定資産及び無形固定資産 の増加額 984 43 1,028 1,028 (注)1.セグメント資産の調整額9,761百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であり、主なものは、現金及び預金1,263百万円、短期貸付金7,352百万円であります。 2. セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 3.減価償却費、 有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用の償却額及び増加額を含んでおります。 当連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) (単位:百万円) 報告セグメント 調整額 (注1) 連結 財務諸表 計上額 (注2) ヨウ素及び 天然ガス事業 金属化合物 事業 売上高 外部顧客への売上高 13,150 2,465 15,615 15,615 セグメント間の内部売上高又は 振替高 ( -) 13,150 2,465 15,615 ( -) 15,615 セグメント利益 1,578 1,580 1,580 セグメント資産 16,351 2,236 18,588 10,567 29,156 その他の項目 減価償却費 1,329 70 1,399 1,399 有形固定資産及び無形固定資産 の増加額 1,436 555 1,991 1,991 (注)1.セグメント資産の調整額10,567百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であり、主なものは、現金及び預金1,960百万円、短期貸付金7,820百万円であります。 2. セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 3.減価償却費、 有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用の償却額及び増加額を含んでおります。